Если вы ведете зарплату в 1С:ЗУП, а бухгалтерию в 1С:БП, то задвоение сотрудников (фото 2) после синхронизации, скорее всего, вам знакомо. О причинах рассказали в карточке 3.
Удалять можно только то физлицо, по которому нет документов, остатков и оборотов‼️
❓Как убрать задвоение❓
1. В БП сформировать отчёт «Анализ субконто» и определить физлицо без оборотов – его можно пометить на удаление.
2. В обеих базах проверить регистр «Соответствия объектов информационных баз» и сверить уникальные идентификаторы.
3. Перед удалением очистить связанные записи (банковские счета, гражданство, налоговые статусы и при необходимости другие).
4. Запустить удаление (Администрирование → Обслуживание → Удаление помеченных объектов)
Обычно этого достаточно. Если ситуация сложнее, подключаются наши программисты и выполняют доп. настройку🚗 .
Удалять можно только то физлицо, по которому нет документов, остатков и оборотов
❓Как убрать задвоение❓
1. В БП сформировать отчёт «Анализ субконто» и определить физлицо без оборотов – его можно пометить на удаление.
2. В обеих базах проверить регистр «Соответствия объектов информационных баз» и сверить уникальные идентификаторы.
3. Перед удалением очистить связанные записи (банковские счета, гражданство, налоговые статусы и при необходимости другие).
4. Запустить удаление (Администрирование → Обслуживание → Удаление помеченных объектов)
Обычно этого достаточно. Если ситуация сложнее, подключаются наши программисты и выполняют доп. настройку
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7❤6
В электронном документообороте у каждой ошибки свой алгоритм действий:
1️⃣ Корректировка (УКД)
Применяется, если есть изменения в договоренностях сторон о стоимости/количестве товаров и услуг (например, договорились о скидке после сделки или столкнулись с недостачей).
2️⃣ Исправительный документ (ИУПД)
Составляется, если были обнаружены технические ошибки (например, опечатки или неверный номер документа).
3️⃣ Аннулирование
Используется, если документ ошибочно отправили не тому контрагенту или в документе допущены критические ошибки в реквизитах (например, в ИНН). Аннулирование возможно только при согласии обеих сторон и подразумевает полную отмену документа.
Нельзя:
🔴 Просто удалить документ в ЭДО и создать новый, если он подписан с обеих сторон. Легально – аннулирование или ИУПД.
🔴 Править документ после отправки контрагенту: иначе у вас с контрагентом будут формально разные документы.
Применяется, если есть изменения в договоренностях сторон о стоимости/количестве товаров и услуг (например, договорились о скидке после сделки или столкнулись с недостачей).
Составляется, если были обнаружены технические ошибки (например, опечатки или неверный номер документа).
Используется, если документ ошибочно отправили не тому контрагенту или в документе допущены критические ошибки в реквизитах (например, в ИНН). Аннулирование возможно только при согласии обеих сторон и подразумевает полную отмену документа.
Нельзя:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6❤4🤝3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
😁11🔥5🙈3
Иметь доступ к отчетности можно без постоянного входа в базу 1С⬇️
💡 Личный кабинет 1С-Отчетности – облачный сервис для мониторинга сдачи отчетности и взаимодействия с контролирующими органами по одной или нескольким организациям.
✏️ Что дает ЛК (Базовый):
✔️ доступ через браузер из любого места – контроль отправки отчетов и поступления требований;
✔️ единый календарь бухгалтера – все компании, сроки и статусы в одном окне;
✔️ архив отчетности – все отправленные отчеты сохраняются в расшифрованном виде и доступны для быстрого поиска (не нужно сохранять в отдельные папки);
✔️ несколько организаций в одном кабинете – удобно для групп компаний, с контролем лицензий и сертификатов;
✔️ чат с техподдержкой 24/7 – консультации напрямую из ЛК, без звонков.
ЛК синхронизирован с информационными базами 1С: отчет появляется в кабинете сразу после отправки из программы.
⚡️ Подключение:
Для каждой организации подается отдельное заявление, при этом все компании после обработки заявлений отображаются в одном личном кабинете под единым логином и паролем.
‼️ Версия ПРОФ включает весь функционал Базовой версии и позволяет подписывать отчеты и ответы на требования прямо в ЛК, без входа в базу 1С.
Если хотите подключить Личный кабинет или подобрать подходящую версию – напишите или позвоните нам!❤️
@buhoffice_sp
+7 (495) 223-92-21
✔️ доступ через браузер из любого места – контроль отправки отчетов и поступления требований;
✔️ единый календарь бухгалтера – все компании, сроки и статусы в одном окне;
✔️ архив отчетности – все отправленные отчеты сохраняются в расшифрованном виде и доступны для быстрого поиска (не нужно сохранять в отдельные папки);
✔️ несколько организаций в одном кабинете – удобно для групп компаний, с контролем лицензий и сертификатов;
✔️ чат с техподдержкой 24/7 – консультации напрямую из ЛК, без звонков.
ЛК синхронизирован с информационными базами 1С: отчет появляется в кабинете сразу после отправки из программы.
Для каждой организации подается отдельное заявление, при этом все компании после обработки заявлений отображаются в одном личном кабинете под единым логином и паролем.
Если хотите подключить Личный кабинет или подобрать подходящую версию – напишите или позвоните нам!
@buhoffice_sp
+7 (495) 223-92-21
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥6❤4👍3
Что нового в 1С:Бухгалтерии 3.0.191? Четыре важных пункта:
1️⃣ Появилась строка с пониженным тарифом страховых взносов «Для субъектов МСП, занятых в ВЭД по перечню, утв. Правительством РФ» (фото 1).
2️⃣ В корректировках поступления и реализации специально цветом выделяются строки, по которым внесены изменения (фото 2). Также можно использовать отбор «Только измененные», если таких строк много.
3️⃣ Настроены автоматические начисления на ЕНС по данным ФНС, если подключена интеграция с ЛК ФНС. Если интеграции нет, порядок начислений не меняется (фото 3).
4️⃣ Обновлены коды доходов и вычетов по НДФЛ (фото 4).
Завтра разберем еще одно значимое изменение этой версии касательно маркетплейсов WB и Озон!
Завтра разберем еще одно значимое изменение этой версии касательно маркетплейсов WB и Озон!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8❤6🔥1
В версии 3.0.191 реализована возможность ведения упрощенного учета продаж на маркетплейсах OZON и Wildberries.
Актуально для тех, кому не требуется вести учет товаров и расчетов с контрагентами: при использовании упрощенного учета не нужно вводить документы по поступлению товаров от поставщиков и их отгрузке на маркетплейсы.
❓ Как работает❓
После настройки учета отчеты маркетплейсов загружаются автоматически, по ним формируются документы, включая УПД для юрлиц и ИП. В конце квартала – задачи по автоматическому расчету НДС и УСН + подготовка деклараций и уведомлений.
✅ Подойдет, если:
1) используется простой интерфейс
2) УСН «доходы» и НДС: нет или 5% / 7%
3) нет авансов (при НДС 5% / 7%)
4) продаж на Яндекс.Маркете нет
‼️ Важно:
Если в базе уже включены «Расчеты с покупателями и поставщиками», перейти на упрощенный учет нельзя.
Но при старте в новой базе – можно сразу выбрать упрощенный вариант.
При изменении условий (например, НДС 22%) – легко перейти на полный учет через настройку.
Подробнее об обновлении с наглядными инструкциями по настройке:
Актуально для тех, кому не требуется вести учет товаров и расчетов с контрагентами: при использовании упрощенного учета не нужно вводить документы по поступлению товаров от поставщиков и их отгрузке на маркетплейсы.
После настройки учета отчеты маркетплейсов загружаются автоматически, по ним формируются документы, включая УПД для юрлиц и ИП. В конце квартала – задачи по автоматическому расчету НДС и УСН + подготовка деклараций и уведомлений.
1) используется простой интерфейс
2) УСН «доходы» и НДС: нет или 5% / 7%
3) нет авансов (при НДС 5% / 7%)
4) продаж на Яндекс.Маркете нет
Если в базе уже включены «Расчеты с покупателями и поставщиками», перейти на упрощенный учет нельзя.
Но при старте в новой базе – можно сразу выбрать упрощенный вариант.
При изменении условий (например, НДС 22%) – легко перейти на полный учет через настройку.
Подробнее об обновлении с наглядными инструкциями по настройке:
Обновления ➡️ Новое в версии 3.0.191 ➡️ Упрощенный учет продаж на OZON и Wildberries
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9❤4🔥3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Как говорится, он может, если хочет…😁
Точно так же банк может рассчитать НДФЛ, включив в сумму то, что не является доходом.
Рекомендуем рассчитывать НДФЛ в 1С - так точнее и прозрачнее. При настроенной интеграции с ФНС сведения о начисленном НДФЛ сразу передаются в ЛК ФНС.
Точно так же банк может рассчитать НДФЛ, включив в сумму то, что не является доходом.
Рекомендуем рассчитывать НДФЛ в 1С - так точнее и прозрачнее. При настроенной интеграции с ФНС сведения о начисленном НДФЛ сразу передаются в ЛК ФНС.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁6💯6❤3
Прием оплат через СБП можно настроить прямо в 1С:
В момент покупки программа 1С создает функциональную ссылку СБП, которую можно вывести в виде QR-кода на экран, распечатать или отправить клиенту. Покупатель оплачивает в приложении своего банка, после чего деньги мгновенно поступают на счет продавца.
Также поддерживается кассовый QR-код: его можно разместить в зоне кассы и не выводить ссылку при каждой покупке. Для удобства можно добавить NFC-метку - клиенту достаточно приложить смартфон.
Почему это выгодно?
🟡 комиссия всего 0,2, 0,4 или 0,7% в зависимости от вида деятельности (комиссии за возврат нет);
🟡 не требуется дополнительное оборудование (например, эквайринговый терминал);
🟡 сервис совместим с любыми банками, то есть неважно, каким банком пользуется покупатель;
🟡 быстрое подключение (функционал уже есть в 1С, доработки не нужны).
✔️ подключение бесплатное через банки-партнеры и платежные агрегаторы (через другие банки подключение возможно на платной основе)
✔️расчетный счет может быть открыт в любом банке, подключенном к СБП
Если хотите настроить 1С:СБП - обращайтесь к нам за оперативным и корректным подключением!🐱
В момент покупки программа 1С создает функциональную ссылку СБП, которую можно вывести в виде QR-кода на экран, распечатать или отправить клиенту. Покупатель оплачивает в приложении своего банка, после чего деньги мгновенно поступают на счет продавца.
Также поддерживается кассовый QR-код: его можно разместить в зоне кассы и не выводить ссылку при каждой покупке. Для удобства можно добавить NFC-метку - клиенту достаточно приложить смартфон.
Почему это выгодно?
✔️ подключение бесплатное через банки-партнеры и платежные агрегаторы (через другие банки подключение возможно на платной основе)
✔️расчетный счет может быть открыт в любом банке, подключенном к СБП
Если хотите настроить 1С:СБП - обращайтесь к нам за оперативным и корректным подключением!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7❤3🤝2
Мобильное приложение «1С:Бухгалтерия» позволяет работать в программе со смартфона или планшета без ограничений по ключевым операциям.
✅ В приложении можно:
• заполнять и отправлять счета, акты и накладные
• сканировать штрихкоды камерой
• отправлять документы через мессенджеры
• контролировать остатки, задолженность, поступления и расходы
• формировать и согласовывать платежи в банк
• редактировать данные контрагентов и связываться с ними.
✅ Интерфейс автоматически адаптируется под экран устройства.
✅ Приложение доступно в Google Play, RuStore и App Store и бесплатно для официальных пользователей «1С:Бухгалтерии».
Подробнее об условиях использования можно прочитать здесь.
• заполнять и отправлять счета, акты и накладные
• сканировать штрихкоды камерой
• отправлять документы через мессенджеры
• контролировать остатки, задолженность, поступления и расходы
• формировать и согласовывать платежи в банк
• редактировать данные контрагентов и связываться с ними.
Подробнее об условиях использования можно прочитать здесь.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥6❤🔥4❤3
Как добавить настройки в отчет и вынести их в шапку?
Разберем на примере⬇️
Добавим в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» отбор по налоговому органу.
Это актуально для организаций с обособленными подразделениями, не выделенными на отдельный баланс, по которым отчетность сдается в ИФНС, отличную от головной организации. В таком случае такой отбор фактически заменяет отбор по подразделению.
1️⃣ Открываем по кнопке «Настройки» форму с фильтрами и нажимаем «Добавить фильтр».
2️⃣ Выбираем «ИФНС равно» и по двойному щелчку мыши в меню размещения устанавливаем вариант «В шапке отчета» (ставим «звездочку»).
💡 В результате фильтр будет отображаться в шапке отчета – можно быстро менять значение без открытия полной формы настроек.
#малая_премудрость
Разберем на примере
Добавим в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» отбор по налоговому органу.
Это актуально для организаций с обособленными подразделениями, не выделенными на отдельный баланс, по которым отчетность сдается в ИФНС, отличную от головной организации. В таком случае такой отбор фактически заменяет отбор по подразделению.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🔥4❤2
Как сохранить настройки отчета?
В предыдущем посте обсудили настройку отчета, но есть нюанс…
Все еще встречается ситуация: отчет настраивают под себя (добавляют отборы по сотруднику, выводят дополнительные колонки), но не сохраняют вариант. Из-за этого при следующем входе в 1С все приходится настраивать заново.
☑️ Чтобы не терять настроенные отборы и дополнительные поля, сохраните вариант отчета через кнопку «Сохранить как».
После этого при открытии достаточно выбрать сохраненный вариант и работать с уже готовыми настройками🙂
В предыдущем посте обсудили настройку отчета, но есть нюанс…
Все еще встречается ситуация: отчет настраивают под себя (добавляют отборы по сотруднику, выводят дополнительные колонки), но не сохраняют вариант. Из-за этого при следующем входе в 1С все приходится настраивать заново.
☑️ Чтобы не терять настроенные отборы и дополнительные поля, сохраните вариант отчета через кнопку «Сохранить как».
После этого при открытии достаточно выбрать сохраненный вариант и работать с уже готовыми настройками
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3🔥3👍2🤝2
Как сверить НДФЛ в «Расчетном листке» и 6-НДФЛ❓
Перед сдачей 6-НДФЛ часто возникает вопрос: почему сумма НДФЛ в «Расчетном листке» не совпадает с данными регламентированного отчета?
Особенно это заметно, если зарплата за декабрь выплачена в январе. В этом случае декабрьский НДФЛ попадает в 6-НДФЛ уже в январь — по дате получения дохода. Поэтому суммы в отчетах по зарплате («Расчетный листок», «Полный свод начислений, удержаний и выплат», «Анализ зарплаты по сотрудникам») могут отличаться от 6-НДФЛ, что может вызывать сомнения в правильности расчета НДФЛ.
❓ Как же сверить эти два отчета между собой и можно ли❓
Можно.
Для этого сравниваем три отчета (возьмем для примера актуальный период – за 2025 год):
1️⃣ «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками»
(Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам).
Важно: галочку «Период получения дохода» не ставим, включаем «Период взаиморасчетов», выбираем 2025 год (см. скрин 1).
В этом отчете:
• сумма в колонке «Исчислено налога» должна совпадать с НДФЛ в отчете «Расчетный листок»;
• сумма в колонке «Удержано налога» — с отчетом «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», который фактически используется как проверочный при подготовке 6-НДФЛ.
2️⃣ Проверяем НДФЛ в «Расчетном листке».
Так как при формировании за год в нем не видно итоговую сумму НДФЛ за период, удобнее использовать отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» (Зарплата – Отчеты по зарплате).
В этом отчете суммы исчисленного НДФЛ по ставкам 13% и 15% должны совпадать с показателями колонки «Исчислено налога» из отчета «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками» (см. скрин 2).
3️⃣ Для сверки удержанного НДФЛ сформируем отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику»
(Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам) за 2025 год.
Этот отчет обязательно используем при проверке 6-НДФЛ. Если в нем есть колонка «Осталось удержать» с суммами, значит, в 6-НДФЛ не пройдут контрольные соотношения. Исправить такие ошибки помогут наши специалисты!
Сумма в колонке «Удержано налога» должна совпадать с данными отчета «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками».
✅ Если показатели сходятся, значит НДФЛ корректно сверен между бухгалтерским (отчет «Расчетный листок») и налоговым (отчеты по НДФЛ) учетом (см. скрин 3).
❗️ Напоминаем, что срок сдачи формы 6-НДФЛ за 2025 год - не позднее 25 февраля 2026 года❗️
Если у Вас возникают вопросы по данной форме регламентированной отчетности – обращайтесь к нам, мы поможем!
Перед сдачей 6-НДФЛ часто возникает вопрос: почему сумма НДФЛ в «Расчетном листке» не совпадает с данными регламентированного отчета?
Особенно это заметно, если зарплата за декабрь выплачена в январе. В этом случае декабрьский НДФЛ попадает в 6-НДФЛ уже в январь — по дате получения дохода. Поэтому суммы в отчетах по зарплате («Расчетный листок», «Полный свод начислений, удержаний и выплат», «Анализ зарплаты по сотрудникам») могут отличаться от 6-НДФЛ, что может вызывать сомнения в правильности расчета НДФЛ.
Можно.
Для этого сравниваем три отчета (возьмем для примера актуальный период – за 2025 год):
1️⃣ «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками»
(Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам).
Важно: галочку «Период получения дохода» не ставим, включаем «Период взаиморасчетов», выбираем 2025 год (см. скрин 1).
В этом отчете:
• сумма в колонке «Исчислено налога» должна совпадать с НДФЛ в отчете «Расчетный листок»;
• сумма в колонке «Удержано налога» — с отчетом «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», который фактически используется как проверочный при подготовке 6-НДФЛ.
2️⃣ Проверяем НДФЛ в «Расчетном листке».
Так как при формировании за год в нем не видно итоговую сумму НДФЛ за период, удобнее использовать отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» (Зарплата – Отчеты по зарплате).
В этом отчете суммы исчисленного НДФЛ по ставкам 13% и 15% должны совпадать с показателями колонки «Исчислено налога» из отчета «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками» (см. скрин 2).
3️⃣ Для сверки удержанного НДФЛ сформируем отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику»
(Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам) за 2025 год.
Этот отчет обязательно используем при проверке 6-НДФЛ. Если в нем есть колонка «Осталось удержать» с суммами, значит, в 6-НДФЛ не пройдут контрольные соотношения. Исправить такие ошибки помогут наши специалисты!
Сумма в колонке «Удержано налога» должна совпадать с данными отчета «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками».
Если у Вас возникают вопросы по данной форме регламентированной отчетности – обращайтесь к нам, мы поможем!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥6👍4❤3🤝2