وینا - سامانه های نرم افزاری وینا
98 subscribers
286 photos
95 videos
8 files
322 links
سامانه های نرم افزاری وینا :
حسابداری بازرگانی | حضور و غیاب | کنترل تردد | رستوران

و فروش دستگاه های حضور و غیاب | کارت های RFID

ارتباط با ادمین
@vina_software

vina.ir
07191003490-02191323722
Download Telegram
⁉️ نحوه ثبت افت وزن محصول در نرم افزار حسابداری وینا به چه صورت می باشد؟

گاه پیش می آید که بعلت افت وزن محصول سود کاهش می یابد. برای ثبت این مورد به روش زیر عمل می کنیم:

1️⃣ روی میانبر "سرفصل حساب ها" کلیک کرده تا پنجره سرفصل حساب ها باز شود.
2️⃣ روی گزینه "معرفی حساب هزینه" کلیک نمایید و عنوانی را برای حساب هزینه وارد نمایید. مثلا "افت وزن"
3️⃣ از قسمت حساب کل " هزینه های جاری " و از قسمت حساب معین حساب هزینه ایجاد شده را انتخاب کرده و روی آن راست کلیک نمایید . سپس این حساب را به طرف حساب تبدیل می کنیم.
4️⃣ سپس فاکتور فروشی، به میزان افت محصول با قیمت خریدِ همان محصول به طرف حساب ایجاد شده ثبت کرده و میزان مبلغ نقد را صفر قرار می دهیم.

با ثبت این فاکتور به میزان مبلغ ثبت شده به هزینه اضافه شده و یا بعبارتی از سود کسر می شود.

✳️ توجه داشته باشید ثبت این موارد در کیت 3 به بالا امکان پذیر می باشد.


#آموزش_کار_با_سامانه_های_وینا
#آموزش_نرم_افزار_حسابداری_وینا

071-32343490-91
@vinasoftware
مشاهده جزئیات قیمت کالا هنگام ثبت در فاکتور به چه صورت می باشد؟

با فعال کردن موارد زیر می توان در زمان ثبت فاکتور جزئیات قیمت کالا را مشاهده نمایید:

جزئیات قیمت ها هنگام فروش
آخرین قیمت خرید و فروش
آخرین قیمت خرید و فروش طرف حساب

برای فعال سازی این موارد فاکتوری را در نرم افزار حسابداری باز کنید و برروی دکمه "تنظیم نحوه خرید و فروش " که در سمت راست تاریخ قرار دارد کلیک کرده تا لیستی از موارد قابل تنظیم در فاکتور نمایش داده شود . در صورت نیاز می توانید هریک از سه مورد فوق را فعال کرده (موارد 22 تا 24 از لیست) تا در زمان ثبت قیمت ، سایر جزئیات قیمت خرید و فروش نیز نمایش داده شود.

#آموزش_کار_با_سامانه_های_وینا
#آموزش_نرم_افزار_حسابداری_وینا


📞07132343490-91
🆔@vinasoftware
🔰 نحوه تنظیم بارکد در نرم افزار حسابداری وینا

🔸 با استفاده از میانبرها گزینه "انبار/اجناس" را انتخاب کرده تا فرم مورد نظر باز شود و سپس گزینه "تنظیم بارکد " را کلیک نمایید.
✳️ اگر گزینه بارکد پیش فرض تیک خورده باشد آن بارکد به عنوان بارکد پیش فرض جنس خواهد بود در غیر اینصورت بارکد ثانویه جنس در نظر گرفته می شود.
✳️ برای حذف هر بارکد روی بارکد مورد نظر کلیک کرده و بارکد را حذف کنید. توجه فرمایید که بارکد پیش فرض را نمی توان حذف کرد و برای حذف بارکد باید بارکد دیگری را به عنوان بارکد پیش فرض انتخاب کرد و سپس بارکد را حذف کرد.
برای ثبت بارکدی به عنوان بارکد پیش فرض باید بر روی بارکد مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه بارکد پیش فرض را انتخاب کنید.
✳️ از طریق این فرم می توانید چند بارکد را برای یک کالا ثبت کنید.

#آموزش_کار_با_سامانه_های_وینا
#آموزش_نرم_افزار_حسابداری_وینا

📞07132343490-91
🆔@vinasoftware
🗓 شیفت های دوره ای در نرم افزار حضوروغیاب وینا نسخه پایه

در آخرین آپدیت این نرم افزار (96/3/9) گزینه ای به نام "گروه ها / شیفت ها" به قسمت دسترسی های سریع نرم افزار اضافه شد. در این فرم امکان تغییر شیفت در بازه ای مشخص امکان پذیر شده است.
مثلا در ماه مبارک رمضان ممکن است در ساعت های موظفی تغییراتی را داشته باشید که میخواهید برای این یک ماه تمامی گزارش ها طبق این شیفت تنظیم شوند.

مراحل زیر را برای تغییر شیفت دوره ای انجام دهید:

1️⃣ در قسمت دسترسی های سریع گزینه "گروه ها / شیفت ها" را انتخاب نمایید یا از طریق منوی "تنظیمات اولیه" گزینه "ثبت گروه کاری" را انتخاب نمایید (shift+F3)

2️⃣ در فرم ثبت گروه کاری، گروه های کاری تعریف شده نمایش داده می شود . در صورتی که گروه کاری مورد نظر شما از قبل تعریف نشده است آن را تعریف نمایید.
مثلا برای تعریف گروه کاری "ماه رمضان"، در قسمت "کد گروه" کدی را به این گروه اختصاص دهید و در قسمت نام گروه " نام مورد نظر را تایپ نمایید( مثلا ماه رمضان). و دکمه "ثبت" را جهت ایجاد این گروه کاری کلیک نمایید.

✳️ با تعریف گروه کاری جدید شما باید ساعت موظفی این گروه را برای تمامی روزهای هفته تنظیم نمایید. برای این کار پس از انتخاب گروه "ماه رمضان"در قسمت پایین فرم، گزینه"تعیین ساعت موظفی" را انتخاب تا فرم مورد نظر برای تعیین ساعت های موظفی جدید باز شود. حال بایستی برای گروه کاری جدید، ساعت های موظفی را ثبت نمایید. پس از ثبت کامل ساعت ها، گزینه "خروج" را کلیک نمایید تا به فرم اصلی باز گردید.

3️⃣ حال برای تغییر گروه کاری گزینه "شیفت های دوره ای" که در پایین فرم قرار دارد را انتخاب نمایید.

4️⃣ فرم "شیفت های دوره ای و موقت" برای شما نمایش داده می شود.

❇️ "از پرسنل شماره" و " تا شماره" : در این دو قسمت در صورتی که کد پرسنلی افرادی که میخواهید گروه کاری آنها را تغییر دهید پشت سرهم باشد می توانید کد ابتدا و انتها را وارد نمایید در صورتی که کد پرسنل پشت سرهم نباشد و یا تنها یک فرد را بخواهید شیفت کاری آن را تغییر دهید می بایست کد فرد را در دو فیلد تکرار کنید.

❇️ "از تاریخ" و " تا تاریخ": در این دو فیلد بازه تاریخی ابتدا و انتهای شیفت را وارد نمایید( مثلا برای ماه رمضان از تاریخ 96/3/6 تا تاریخ 96/4/4 )

❇️ "عضور گروه" : در این قسمت گروه کاری که میخواهید پرسنل یا پرسنل های مورد نظر خود را به آن انتقال دهید را انتخاب نمایید.

در آخر دکمه "ثبت" را جهت تایید کلیک نمایید تا افراد مورد نظر به گروه کاری جدید تغییر شیفت پیدا کنند.

#آموزش_کار_با_سامانه_های_وینا
#اموزش_نرم_افزار_حضوروغیاب

📞 07132343490
🆔 @vinasoftware
🔰 حذف تعاریف استفاده نشده در نرم افزار حسابداری وینا

یکی از امکانات نرم افزار حسابداری وینا حذف تعاریفی است که از ابتدای دوره تاکنون به آنها سندی الحاق نشده است، می باشد.
برای این کار مراحل زیر را طی نمایید:
1️⃣ از منوی "عملیات دوره ای" گزینه "حذف تعاریف استفاده نشده در این دوره مالی" را انتخاب نمایید.
2️⃣ در فرم باز شده می توانید هرکدام از تعاریف (اجناس، طرف حساب ها، حساب های بانکی و پرسنل ) را انتخاب و حذف نمایید.

#آموزش_کار_با_سامانه_های_وینا
#آموزش_نرم_افزار_حسابداری_وینا

📞 07132343490
🆔 @vinasoftware
📕 ثبت وام در نرم افزار حسابداری وینا

برای ثبت وام در این نرم افزار و انجام امور مربوط به اقساط وام در این آموزش و آموزش های بعدی با شما همراهان گرامی هستیم.

برای ثبت وام طبق مراحل و نکات زیر عمل می کنید:
1️⃣ از منوی "حسابداری" گزینه "وام " را انتخاب نموده تا پنجره وام نمایش داده شود.

2️⃣ گزینه "وام جدید" را از سمت راست فرم انتخاب می کنید.

3️⃣ سپس در فرم دریافت وام اطلاعات وام را بصورت زیر وارد می کنید:
نام وام: نام وام را در این قسمت وارد نمائید. مثلا وام مسکن
واریز به: در این قسمت مشخص می کنید که مبلغ وام به کدامیک از حساب های بانکی شما واریز می شود، که پس از ثبت وام موجودی حسابی که وام به آن واریز می شود به میزان مبلغ وام اضافه می شود.
مبلغ وام: مبلغ وام را در این قسمت وارد می کنید.
✳️ توجه داشته باشید در صورتی که با ریال کار می کنید در این قسمت مبلغ را به ریال وارد نمائید.

نرخ سود: در این قسمت مشخص کنید که نرخ سود وام چند درصد می باشد.
تعداد اقساط: مشخص کنید که این وام طی چند قسط پرداخت می شود.
مبلغ وام با سود: در این قسمت برنامه بصورت اتوماتیک مبلغ وام همراه با سود را برای شما نشان می دهد یا به عبارتی مبلغی که نهایتا شما پرداخت می کنید را محاسبه می کند که این مبلغ قابل تغییر دادن است.
شرح وام: در این قسمت می توانید شرحی برای وام خود در نظر بگیرید.
اقساط: در این بخش تعداد اقساط، مبلغ و تاریخ اولین قسط را وارد نمائید. با ثبت هر قسط یک ماه به تاریخ اولین قسط اضافه شده و در این قسمت قرار می گیرد به این ترتیب تمام اقساط خود را وارد نمائید

4️⃣ پس از ثبت کلیه اقساط دکمه تایید را برای ثبت دفترچه اقساط کلیک نمائید

✳️ در صورتی که تاریخ اقساط یک روز ثابت در هر ماه باشد، فقط کافی است تعداد اقساط و اولین تاریخ قسط را وارد نمائید که با زدن دکمه تایید برنامه بصورت خودکار اقساط هر ماه را تولید می کند در غیر اینصورت باید تک تک اقساط را به صورت دستی وارد نمائید

✳️ در صورتی که بخواهیم اقساط را بصورت تک تک وارد نمائید باید تعداد اقساط را یک قرار دهید

#آموزش_کار_با_سامانه_های_وینا
#آموزش_نرم_افزار_حسابداری_وینا

071-32343490
@vinasoftware
🔰 صدور سند حسابداری در نرم افزار حسابداری وینا

برای صدور سند حسابداری بصورت زیر عمل کنید:

از منوی "حسابداری " گزینه "صدور سند حسابداری" را انتخاب نمایید و یا دکمه میانبر ctrl+s را بزنید. فرم صدور سند حسابداری برای شما باز می شود.

روش استفاده از این فرم بصورت زیر می باشد:
🔸 کل و معین: در این دو قسمت حساب کل و معین مورد نظر خود که میخواهید آن حساب را بدهکار یا بستانکار کنید را وارد نمایید.
🔸 بدهکار/بستانکار: در این قسمت مبلغ مورد نظر را در قسمت بدهکار یا بستانکار واد کنید.
🔸 شرح: در این قسمت می توانید شرحی برای این سند وارد نمایید

مراحل قبل را تا وارد کردن کلیه موارد ادامه دهید که در نهایت باید مربع موجود در این فرم به رنگ سبز رنگ در آید . در آخر کلید تایید را فشار دهید.

❇️در این فرم شماره ای در پایین پنجره نوشته شده است که این شماره، شماره سندی است که در آن ثبت کرده اید.
❇️اگر کلیه حساب های بدهکار و بستانکار را وارد کردید و مربع موجود در این فرم به رنگ قرمز بود به این معناست که مجموع مقادیر بدهکار و بستانکار یکسان نیست و حساب های شما تراز نمی باشد

#آموزش_کار_با_سامانه_های_وینا
#آموزش_نرم_افزار_حسابداری_وینا

☎️ 07132343490
🆔 @vinasoftware
⁉️ ثبت ورود و خروج های روزانه به چه صورت در نرم افزار حضور و غیاب وینا ثبت می شود؟

🔰 ثبت ترددهای روزانه (بصورت دستی):
1️⃣ از منوی "ورود اطلاعات" گزینه " مدیریت ورود و خروج روزانه" را انتخاب نمایید.

2️⃣ در فرم به نمایش درآمده تاریخ مورد نظر و کد/نام پرسنل را وارد کرده تا تردد های روز مشخص شده آن پرسنل نمایش داده شود

3️⃣ در قسمت "ثبت ورود و خروج جدید" نوع ورود/ خروج و ساعت را انتخاب و ثبت نمایید

✳️ همین مراحل را برای ثبت مرخصی و ماموریت های ساعتی نیز می توان استفاده کرد


#آموزش_کار_با_سامانه_های_وینا
#اموزش_نرم_افزار_حضوروغیاب

📞 07132343490
🆔 @vinasoftware
⁉️ چگونه یک فاکتور خرید/فروش را در نرم افزار حسابداری وینا حذف کنید؟

برای این کار مراحل زیر را طی کنید:
1️⃣ از منوی "گزارشات" گزینه "مشاهده فاکتورهای صادره " را انتخاب نمایید

2️⃣ در قسمت نوع فاکتور، فاکتور خرید/فروش را انتخاب نموده و سپس با توجه به یکی از موارد فاکتور مانند تاریخ فاکتور، نام طرف حساب، شماره فاکتور و ... فیلترهای جستجو برای پیدا کردن فاکتور مورد نظر را کامل می کنید و در آخر دکمه مشاهده را می زنید

در اولین لیست نمایش داده شده، فاکتورهای خرید/فروش که براساس نوع فیلتر انتخابی (تاریخ فاکتور، نام طرف حساب و ...)مشخص شده نمایش داده می شود.
با انتخاب هر سند در قسمت پایین ردیف های فاکتور نمایش داده می شود.

3️⃣ با انتخاب فاکتور مورد نظر روی دکمه حذف در پایین این فرم کلیک نمایید سوالی جهت تایید حذف این فاکتور و اسناد وابسته به آن پرسیده می شود که با تایید آن این فاکتور حذف می شود.

#آموزش_کار_با_سامانه_های_وینا
#آموزش_نرم_افزار_حسابداری_وینا

07132343490
@vinasoftware
⁉️ در صورتیکه تعدادی از ردیفهای فاکتور با فاکتور دیگری مشابه است چگونه می توان از اطلاعات آن فاکتور استفاده کرد که دیگر نیازی به وارد کردن مجدد آن قسمتها در فاکتور جدید نباشد ؟

1️⃣ فاکتور خرید / فروش را باز کنید. گزینه ای در سمت راست فاکتور با عنوان قرض از سایر فاکتورها وجود دارد. با استفاده از این گزینه می توانید ردیفهای مورد نیاز خود را از فاکتور خرید یا فروش دیگر به این فاکتور انتقال دهید.
2️⃣ در فرم لیست فاکتورها، فاکتور مورد نظر را انتخاب کنید و سپس فرم را ببندید تا اطلاعات به فاکتور انتقال داده شود. لازم به ذکر است که کل فاکتوری که تعیین می کنید به این فاکتور انتقال داده می شود. ردیفهایی که لازم ندارید را با استفاده از دابل کلیک حذف کنید.

✳️ توجه کنید که برای استفاده از این قابلیت حتما باید فاکتور جاری خالی باشد.

#آموزش_کار_با_سامانه_های_وینا
#آموزش_نرم_افزار_حسابداری_وینا


☎️ 071-32343490
🆔 @vinasoftware
⁉️ نحوه ثبت افت وزن محصول در نرم افزار حسابداری وینا به چه صورت می باشد؟

گاه پیش می آید که بعلت افت وزن محصول سود کاهش می یابد. برای ثبت این مورد به روش زیر عمل می کنیم:

1️⃣ روی میانبر "سرفصل حساب ها" کلیک کرده تا پنجره سرفصل حساب ها باز شود.
2️⃣ روی گزینه "معرفی حساب هزینه" کلیک نمایید و عنوانی را برای حساب هزینه وارد نمایید. مثلا "افت وزن"
3️⃣ از قسمت حساب کل " هزینه های جاری " و از قسمت حساب معین حساب هزینه ایجاد شده را انتخاب کرده و روی آن راست کلیک نمایید . سپس این حساب را به طرف حساب تبدیل می کنیم.
4️⃣ سپس فاکتور فروشی، به میزان افت محصول با قیمت خریدِ همان محصول به طرف حساب ایجاد شده ثبت کرده و میزان مبلغ نقد را صفر قرار می دهیم.

با ثبت این فاکتور به میزان مبلغ ثبت شده به هزینه اضافه شده و یا بعبارتی از سود کسر می شود.

✳️ توجه داشته باشید ثبت این موارد در کیت 3 به بالا امکان پذیر می باشد.


#آموزش_کار_با_سامانه_های_وینا
#آموزش_نرم_افزار_حسابداری_وینا

071-32343490-91
@vinasoftware
⁉️ جنسي از يكي از طرف حسابها خريده ايم و اين جنس را همان زمان به شخص ديگري فروخته ايم. اين جنس در ليست اجناس وجود ندارد و ما نمي خواهيم آن را تعريف كنيم. چگونه اين خريد و فروش را ثبت كنيم ؟

در صورتيكه بابت اين معامله مبلغي دريافت نكرده ايد و طرف حساب خريدار بدهكار مي شود سند بدين صورت در سيستم ثبت مي كنيد.

1️⃣ از منوي حسابداري گزينه صدور سند حسابداري را انتخاب نمائيد.

2️⃣ابتدا طرف بدهكار را وارد نمائيد. حساب كل را "بدهكاران و بستانكاران " يا گروهي كه براي طرف حساب خريدار در نظر گرفته ايد انتخاب كنيد. در قسمت حساب معين اسم شخص را از ليست طرف حسابها انتخاب كنيد.

3️⃣ در قسمت بدهكار مبلغي كه جنس را فروخته ايد وارد نمائيد و طرف بستانكار را صفر قرار دهيد.

❇️ در قسمت شرح توضيحاتي براي اين سند ثبت كنيد كه در دسترسي هاي بعدي به شما كمك كند.

4️⃣ كليد ثبت را براي ثبت طرف بدهكار فشار دهيد.

5️⃣ سپس براي ثبت طرف بستانكار، حساب كل را "بدهكاران و بستانكاران " يا گروهي كه براي طرف حساب بستانكار در نظر گرفته ايد انتخاب كنيد. در قسمت حساب معين اسم شخص را انتخاب كنيد.

6️⃣ طرف بدهكار را صفر و در قسمت بستانكار مبلغي كه جنس را خريده ايد وارد كنيد.

7️⃣ در قسمت شرح نيز توضيحات لازم را وارد و كليد ثبت را فشار دهيد.

✳️ براي تراز كردن سند بايد ما به التفاوت خريد و فروش يعني طرف بدهكار و بستانكار را به حساب سود فروش واريز نمائيد.

8️⃣ براي اين كار حساب كل را "سود فروش و تخفيف" و حساب معين را "سود فروش" قرار دهيد.

9️⃣ طرف بدهكار را صفر و در قسمت بستانكار ما به التفاوت قيمت خريد و فروش را وارد نمائيد. و كليد ثبت را فشار دهيد

🔟 در انتها كليد تأييد را جهت ثبت سند فشار دهيد.

#آموزش_کار_با_سامانه_های_وینا
#آموزش_نرم_افزار_حسابداری_وینا

📞 071-32343490
🆔 @vinasoftware
⁉️ چگونه یک فاکتور خرید/فروش را در نرم افزار حسابداری وینا حذف کنید؟

برای این کار مراحل زیر را طی کنید:
1️⃣ از منوی "گزارشات" گزینه "مشاهده فاکتورهای صادره " را انتخاب نمایید

2️⃣ در قسمت نوع فاکتور، فاکتور خرید/فروش را انتخاب نموده و سپس با توجه به یکی از موارد فاکتور مانند تاریخ فاکتور، نام طرف حساب، شماره فاکتور و ... فیلترهای جستجو برای پیدا کردن فاکتور مورد نظر را کامل می کنید و در آخر دکمه مشاهده را می زنید

در اولین لیست نمایش داده شده، فاکتورهای خرید/فروش که براساس نوع فیلتر انتخابی (تاریخ فاکتور، نام طرف حساب و ...)مشخص شده نمایش داده می شود.
با انتخاب هر سند در قسمت پایین ردیف های فاکتور نمایش داده می شود.

3️⃣ با انتخاب فاکتور مورد نظر روی دکمه حذف در پایین این فرم کلیک نمایید سوالی جهت تایید حذف این فاکتور و اسناد وابسته به آن پرسیده می شود که با تایید آن این فاکتور حذف می شود.

#آموزش_کار_با_سامانه_های_وینا
#آموزش_نرم_افزار_حسابداری_وینا

07132343490
@vinasoftware
⁉️ نحوه چاپ دفتر کل و روزنامه از اسناد حسابداری در نرم افزار حسابداری وینا نگارش 6 به چه صورت می باشد؟

🔰 در #نگارش_6 نرم افزار حسابداری وینا امکان چاپ دفتر روزنامه و کل از اسناد تجمیعی با تعداد ردیف های انتخابی، به منظور تسهیل تحریر دفاتر و کاهش خطاهای نوشتاری فراهم شده است.

برای تهیه این گزارش ها به طریق زیر عمل می کنیم:
1️⃣ از منوی گزارشات حسابداری، گزینه "اسناد و دفاتر رسمی" در قسمت "ترازها و صورت سود و زیان" را انتخاب می نماییم.
2️⃣در فرم باز شده اسناد و دفاتر رسمی، محدوده زمانی اسناد صادر شده را وارد می کنیم
3️⃣می توانیم گزارش را در سطح کل و یا معین بصورت منفرد و یا تجمیعی تهیه کنیم
در صورت تهیه گزارش بصورت تجمیعی می توانیم بازه تجمیع اسناد را به تعداد روز دلخواه تنظیم و تهیه کنیم

🔸 این گزارش را می توانیم برای اسناد حسابداری، دفتر روزنامه، دفتر کل و یا کاردکس ریالی مجموع تهیه نماییم.

این امکان در نگارش 6 نرم افزار حسابداری وینا قابل استفاده می باشد

#آموزش_کار_با_سامانه_های_وینا
#آموزش_نرم_افزار_حسابداری_وینا_نگارش_6

📞 071-32343490
🆔 @vinasoftware
⁉️ در نرم افزار حسابداری وینا نگارش 6، نحوه تعیین تاریخ سررسید در فاکتور فروش به چه صورت می باشد؟

گاه ممکن است نیاز به تعیین تاریخ سررسید مانده حساب یک طرف حساب باشد تا بتوان براساس این تاریخ نسبت به مطالبه بدهکاری اقدام کرد.

برای تعیین این تاریخ مراحل زیر را طی می نماییم:
1️⃣ در فاکتور فروش قسمت "تنظیمات نحوه خرید و فروش" که آیکنی در سمت راست تاریخ فاکتور می باشد را کلیک می نماییم تا لیست تنظیمات نمایش داده شود

2️⃣گزینه "تاییدیه ها و درخواست های نهایی" و سپس گزینه "امکان تعیین تاریخ سررسید " را فعال می نماییم

3️⃣پس از ثبت کالا برای طرف حساب و تایید فاکتور فرم "تایید نهایی فاکتور " نمایش داده می شو د که در قسمت "اطلاعات نهایی" این فرم می توانیم تاریخ سررسید را براساس تعداد روز یا یک تاریخ مشخص تعیین نماییم.

✳️جهت مشاهده بدهی های سررسید شده میتوانیم از لیست بدهکاران و بستانکاران استفاده نماییم

#آموزش_کار_با_سامانه_های_وینا
#آموزش_نرم_افزار_حسابداری_وینا_نگارش6

📞 07132343490
🆔 @vinasoftware
چه تغییراتی در لیست حساب های بدهکار و بستانکار نگارش 6 نرم افزار حسابداری وینا نسبت به نگارش 5.7 این نرم افزار وجود دارد؟

در لیست حسابهای بدهکار و بستکارعلاوه بر نوع لیست(بدهکار/بستانکار)امکان تعیین نوع حساب (طرف حساب ها / کلیه حسابها)و انتخاب مدت روز مانده از تاریخ سررسید وجود دارد. پس از مشخص کردن این موارد لیستی از مانده کل حساب، مانده سررسید شده حساب و مانده با سررسید انتخابی حساب به نمایش در می آید.
از لیست به نمایش درآمده امکان فیلتر کردن اطلاعات لیست نیز وجود دارد. این اطلاعات شامل تعیین مبلغ مانده حساب، مبلغ مانده سررسید شده، مبلغ مانده با سررسید انتخابی و انتخاب گروه / حساب کل می باشد تا بررسی این لیست راحت تر شود.

#آموزش_کار_با_سامانه_های_وینا
#آموزش_نرم_افزار_حسابداری_وینا_نگارش_6

071-32343490
🆔 @vinasoftware