Договор мены
Сдавать ли декларацию?
Платить ли налог?
Для начала разберемся, что такое мена. С точки зрения ГК (ст.567) мена - это обычная сделка купли-продажи . Собственники выступают продавцами и покупателями.
Т.о. к сделке применяются обычные правила.
Сдавать ли декларацию?
Зависит от минимального срока владения
❌ Больше 3/5 лет - не сдаем
✅ Меньше 3/5 лет - сдаем
Платить ли налог?
Доход от продажи (в нашем случае стоимость обмениваемой квартиры, установленной в договоре), можно уменьшить:
✅ вычет 1 млн.р.
ИЛИ
✅ расходы на приобретение квартиры
Разница между доходом и расходом облагается налогом по ставке 13%.
Если расходы/вычет равны или больше, то налога к уплате нет.
*не забываем что сумму дохода нужно сравнить с кадастровой стоимостью. (Доход должен быть больше или равен 70% от кадастра. Если меньше, то доходом признается 70% от кадастровой стоимости.)
На эту же тему, новый вопрос
👇
Сдавать ли декларацию?
Платить ли налог?
Для начала разберемся, что такое мена. С точки зрения ГК (ст.567) мена - это обычная сделка купли-продажи . Собственники выступают продавцами и покупателями.
Т.о. к сделке применяются обычные правила.
Сдавать ли декларацию?
Зависит от минимального срока владения
❌ Больше 3/5 лет - не сдаем
✅ Меньше 3/5 лет - сдаем
Платить ли налог?
Доход от продажи (в нашем случае стоимость обмениваемой квартиры, установленной в договоре), можно уменьшить:
✅ вычет 1 млн.р.
ИЛИ
✅ расходы на приобретение квартиры
Разница между доходом и расходом облагается налогом по ставке 13%.
Если расходы/вычет равны или больше, то налога к уплате нет.
*не забываем что сумму дохода нужно сравнить с кадастровой стоимостью. (Доход должен быть больше или равен 70% от кадастра. Если меньше, то доходом признается 70% от кадастровой стоимости.)
На эту же тему, новый вопрос
👇
👍1
Можно ли при договоре мены получить имущественный вычет?
Anonymous Poll
57%
Да, в пределах 2 млн.руб
27%
Да, только если была доплата (на сумму доплаты)
15%
Нет
1%
Свой вариант в комментариях
Вы не сдали декларацию! 😳
Такие требования массово стали рассылать налоговая тем,
кто продал квартиру, ранее купленную по ДДУ и с момента ее оплаты прошел минимальный срок владения.
Еще в апреле мы предостерегали тех, кому не нужно сдавать декларацию, что такие требования возможны.
❗Почему так происходит?
Напомним, что по сделкам с 2019 г., минимальный срок владения считается с даты оплаты (ранее куплена по ДДУ).
Т.к. у налоговой отсутствуют данные по вашей оплате
(ни росреестр ни банки такую информацию не предоставляют),
то автоматически налоговая рассчитывает срок владения от даты регистрации.
Вот и выходит, что с точки зрения ФНС вы должны сдать декларацию. А с точки зрения НК нет 🤷♀️
❓Что делать?
Подать пояснения, и приложить документы:
- Договор ДДУ
- Платежку об оплате
После этого налоговая в течение 30 дней обязана рассмотреть заявление и снять свои требования.
📃
Нужна помощь в составлении заявления?
Переходите в наш закрытый чат 👉 @help_ndfl_bot
Оплачиваете тариф на год, и мы напишем все за Вас.
Такие требования массово стали рассылать налоговая тем,
кто продал квартиру, ранее купленную по ДДУ и с момента ее оплаты прошел минимальный срок владения.
Еще в апреле мы предостерегали тех, кому не нужно сдавать декларацию, что такие требования возможны.
❗Почему так происходит?
Напомним, что по сделкам с 2019 г., минимальный срок владения считается с даты оплаты (ранее куплена по ДДУ).
Т.к. у налоговой отсутствуют данные по вашей оплате
(ни росреестр ни банки такую информацию не предоставляют),
то автоматически налоговая рассчитывает срок владения от даты регистрации.
Вот и выходит, что с точки зрения ФНС вы должны сдать декларацию. А с точки зрения НК нет 🤷♀️
❓Что делать?
Подать пояснения, и приложить документы:
- Договор ДДУ
- Платежку об оплате
После этого налоговая в течение 30 дней обязана рассмотреть заявление и снять свои требования.
📃
Нужна помощь в составлении заявления?
Переходите в наш закрытый чат 👉 @help_ndfl_bot
Оплачиваете тариф на год, и мы напишем все за Вас.
Лайфхаки
Как продать квартиру с минимальным сроком владения 3 года, а не 5 лет.
Несколько случаев из практики, как жилье сделать единственным:
✅ Подарить второе жилье близким родственникам;
✅ Заключить брачный договор и закрепить жилье за одним из супругов;
✅ Продавать жилье в нужной последовательности, сначала то, каким владели более минимального срока;
✅ Не регистрировать новостройку, пока не продали прежнее жилье.
Знаете еще варианты? Пишите в комментариях 👇
Как продать квартиру с минимальным сроком владения 3 года, а не 5 лет.
Несколько случаев из практики, как жилье сделать единственным:
✅ Подарить второе жилье близким родственникам;
✅ Заключить брачный договор и закрепить жилье за одним из супругов;
✅ Продавать жилье в нужной последовательности, сначала то, каким владели более минимального срока;
✅ Не регистрировать новостройку, пока не продали прежнее жилье.
Знаете еще варианты? Пишите в комментариях 👇
👍4
Пост для предпринимателей 👨💻
Мы уже более 15 лет специализируемся на оказании услуг для бизнеса:
✅ Бухгалтерское сопровождение
✅ Налоговое консультрование
✅ Регистрация ООО и ИП
✅ Юр.адреса с гарантией (Москва от 35 000)
✅ Бизнес-консультация перед регистрацией бизнеса (как построить работу, система налогообложения, какие программы выбрать и т.д.)
Есть вопросы? Пишите 👉
@nalog13
+79686822990
Чат для предпринимателей 👉 https://t.me/buh_uh
Мы уже более 15 лет специализируемся на оказании услуг для бизнеса:
✅ Бухгалтерское сопровождение
✅ Налоговое консультрование
✅ Регистрация ООО и ИП
✅ Юр.адреса с гарантией (Москва от 35 000)
✅ Бизнес-консультация перед регистрацией бизнеса (как построить работу, система налогообложения, какие программы выбрать и т.д.)
Есть вопросы? Пишите 👉
@nalog13
+79686822990
Чат для предпринимателей 👉 https://t.me/buh_uh
ИИС с 2021 г. Что изменилось?
Как мы делали раньше:
✔ открывали брокерский счет, если по году нам "светил" доход,
✔открывали ИИС, вносили на него сумму дохода,
✔сдавали декларацию где сальдировали доход и вычет по ИИС тем самым и деньги в оборот пускали и налог не платили.
Что изменилось?
С 2021 года налоговый вычет вычета типа 🅰️ можно получить только от доходов относящихся к основной налоговой базе.
И нельзя получить вычет за счет НДФЛ исчисленного от:
🚫 доходов по ценным бумагам;
🚫 доходов по займам ЦБ, РЕПО
🚫 от прочих доходов полученных от финансовых инструментов на брокерском счете.
Раньше использовали вычет по ИИС для "регулировки" налоговой нагрузки?
Как мы делали раньше:
✔ открывали брокерский счет, если по году нам "светил" доход,
✔открывали ИИС, вносили на него сумму дохода,
✔сдавали декларацию где сальдировали доход и вычет по ИИС тем самым и деньги в оборот пускали и налог не платили.
Что изменилось?
С 2021 года налоговый вычет вычета типа 🅰️ можно получить только от доходов относящихся к основной налоговой базе.
И нельзя получить вычет за счет НДФЛ исчисленного от:
🚫 доходов по ценным бумагам;
🚫 доходов по займам ЦБ, РЕПО
🚫 от прочих доходов полученных от финансовых инструментов на брокерском счете.
Раньше использовали вычет по ИИС для "регулировки" налоговой нагрузки?
Тревожные новости ⚡️
Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, а ряд регионов отправить отдыхать с 23 октября.
Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, а ряд регионов отправить отдыхать с 23 октября.
Убыток по ценным бумагам.
Когда его можно зачесть?
✅ убыток сальдируется с доходами только в рамках одного финансового инструмента
✅ убыток можно заявить в течение 10 лет после его получения
✅ убыток по ЦБ обращающимся на рынке организованном рынке ЦБ, сальдируется с аналогичными доходами
✅ убыток по финансовым инструментам срочных сделок сальдируется с аналогичным доходом
✅ перенос убытка на ИИС не допускается
✅ зачет убытков допустим только для резидентов РФ
✅ убыток полученный у одного брокера, может быть зачтен на доход у другого
❗документы по убытку необходимо хранить в течение всего срока, когда такой убыток учитывается при расчете налога
(Срок хранения может доходить до 14 лет)
❗ для переноса убытка и возврата НДФЛ, необходимо подать декларацию 3-НДФЛ
❗ брокер переносит убыток только в рамках одного года, и только полученные у него.
Когда его можно зачесть?
✅ убыток сальдируется с доходами только в рамках одного финансового инструмента
✅ убыток можно заявить в течение 10 лет после его получения
✅ убыток по ЦБ обращающимся на рынке организованном рынке ЦБ, сальдируется с аналогичными доходами
✅ убыток по финансовым инструментам срочных сделок сальдируется с аналогичным доходом
✅ перенос убытка на ИИС не допускается
✅ зачет убытков допустим только для резидентов РФ
✅ убыток полученный у одного брокера, может быть зачтен на доход у другого
❗документы по убытку необходимо хранить в течение всего срока, когда такой убыток учитывается при расчете налога
(Срок хранения может доходить до 14 лет)
❗ для переноса убытка и возврата НДФЛ, необходимо подать декларацию 3-НДФЛ
❗ брокер переносит убыток только в рамках одного года, и только полученные у него.
⚡ Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими.
Канал о налогах
Ты и дня не можешь прожить без ухода от налогов?
В голове постоянно крутятся всевозможные мутные схемы?
Твои ручонки чешутся, предвкушая наживу?
Подписывайся на наш канал и прокачай свой скил
Подписчики канала:
⚫️ Читают самые актуальные новости каждый день на данную тему
⚫️ Всегда в курсе, что эти чертовы мытари заготовили на этот раз
⚫️ Получают советы, как не влезть в дерьмо по самые помидоры и авторские посты от чела, изучившего систему изнутри
Если у вас проблемы, то наша команда компетентных экспертов поможет вам надрать задницу мытарям при любой проверке.
Заходи и читай ➡️ https://t.me/kameralkin
Ты и дня не можешь прожить без ухода от налогов?
В голове постоянно крутятся всевозможные мутные схемы?
Твои ручонки чешутся, предвкушая наживу?
Подписывайся на наш канал и прокачай свой скил
Подписчики канала:
⚫️ Читают самые актуальные новости каждый день на данную тему
⚫️ Всегда в курсе, что эти чертовы мытари заготовили на этот раз
⚫️ Получают советы, как не влезть в дерьмо по самые помидоры и авторские посты от чела, изучившего систему изнутри
Если у вас проблемы, то наша команда компетентных экспертов поможет вам надрать задницу мытарям при любой проверке.
Заходи и читай ➡️ https://t.me/kameralkin
Доплата за метры по договору ДДУ
Помните в начале этого года мы с Вами обсуждали как считать минимальный срок владения при покупке квартиры по договору ДДУ с доплатой за метраж.
По этому поводу даже высказался МинФин, обзор их письма мы делали в мае, на тот момент позиция была не в сторону налогоплательщика.
Справедливость восторжествовала, в июле этого года внесены правки в п. 2, ст.217.1 НК РФ.
"В целях настоящей статьи в случае продажи жилого помещения или доли (долей) в нем, приобретенных налогоплательщиком по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством), по договору об участии в жилищно-строительном кооперативе, минимальный предельный срок владения таким жилым помещением или долей (долями) в нем исчисляется с даты полной оплаты стоимости такого жилого помещения или доли (долей) в нем в соответствии с соответствующим договором, в которой для указанных целей не учитывается дополнительная оплата в связи с увеличением площади указанного жилого помещения после ввода в эксплуатацию соответствующего объекта строительства. В случае продажи жилого помещения или доли (долей) в нем, приобретенных налогоплательщиком по договору уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством), минимальный предельный срок владения таким жилым помещением или долей (долями) в нем исчисляется с даты полной оплаты прав требования в соответствии с таким договором уступки прав требования."
Все, теперь в НК поставлена точка - минимальный срок владения считаем с даты полной оплаты по договору, без учета доплаты за метраж.
❗️Если Вы не воспользовались этой нормой и задекларировали доход, в т.ч. за 2019 г., то необходимо сдать корректирующую декларацию и вернуть излишне уплаченный налог. ❗️
@nalog_13
Помните в начале этого года мы с Вами обсуждали как считать минимальный срок владения при покупке квартиры по договору ДДУ с доплатой за метраж.
По этому поводу даже высказался МинФин, обзор их письма мы делали в мае, на тот момент позиция была не в сторону налогоплательщика.
Справедливость восторжествовала, в июле этого года внесены правки в п. 2, ст.217.1 НК РФ.
"В целях настоящей статьи в случае продажи жилого помещения или доли (долей) в нем, приобретенных налогоплательщиком по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством), по договору об участии в жилищно-строительном кооперативе, минимальный предельный срок владения таким жилым помещением или долей (долями) в нем исчисляется с даты полной оплаты стоимости такого жилого помещения или доли (долей) в нем в соответствии с соответствующим договором, в которой для указанных целей не учитывается дополнительная оплата в связи с увеличением площади указанного жилого помещения после ввода в эксплуатацию соответствующего объекта строительства. В случае продажи жилого помещения или доли (долей) в нем, приобретенных налогоплательщиком по договору уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством), минимальный предельный срок владения таким жилым помещением или долей (долями) в нем исчисляется с даты полной оплаты прав требования в соответствии с таким договором уступки прав требования."
Все, теперь в НК поставлена точка - минимальный срок владения считаем с даты полной оплаты по договору, без учета доплаты за метраж.
❗️Если Вы не воспользовались этой нормой и задекларировали доход, в т.ч. за 2019 г., то необходимо сдать корректирующую декларацию и вернуть излишне уплаченный налог. ❗️
@nalog_13
👍1
Задачка. Вы взяли в займ деньги, а рассчитались за него квартирой. Попадает ли квартира под налогообложение при ее отчуждении.
Anonymous Poll
25%
Да
14%
Нет
59%
Нет если владел более 3 (5) лет
2%
Свой вариант в комментарии
БУХАЧ – Бухгалтерская академия чего-то там…
- Рассказываем, как не налогооблажаться;
- Раскрываем секреты 1С;
- Разбираем ошибки в бухучёте под винишко;
- Чего-то там ещё…
- Рассказываем, как не налогооблажаться;
- Раскрываем секреты 1С;
- Разбираем ошибки в бухучёте под винишко;
- Чего-то там ещё…
Квартира 🔁 Займ
Ответ на задачку
Просто "расплатиться" по договору займа квартирой нельзя, необходимо переоформить сделку, например договор об отступном (либо договор залога).
В таком случае отчуждение квартиры будет приравнено к ее реализации со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Сдавать декларацию? Зависит от срок владения. Если более МСВ, то нет.
Платить налог? Зависит от того получили ли Вы прибыль от этой сделки.
Уменьшить доход можно:
✔️ Заявить расходы на приобретение
✔️ Заявить вычет в размере 1 000 000 р.
Если налог все равно возникает, то при наличии права на имущественный вычет, возможно сделать взаимозачёт.
Ответ на задачку
Просто "расплатиться" по договору займа квартирой нельзя, необходимо переоформить сделку, например договор об отступном (либо договор залога).
В таком случае отчуждение квартиры будет приравнено к ее реализации со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Сдавать декларацию? Зависит от срок владения. Если более МСВ, то нет.
Платить налог? Зависит от того получили ли Вы прибыль от этой сделки.
Уменьшить доход можно:
✔️ Заявить расходы на приобретение
✔️ Заявить вычет в размере 1 000 000 р.
Если налог все равно возникает, то при наличии права на имущественный вычет, возможно сделать взаимозачёт.
А что если...
А что если, у гражданина А, нет затрат на покупке квартиры, а он очень хочет ее продать и меньше заплатить налогов.
А что если, перед продажей он откроет ИП на УСН 6% и один два раза сдаст ее в аренду. Заключит договор, получит деньги, заплатит налог.
Тогда после продажи квартиры он заплатит 6% вместо 13%, но не сможет применить вычет в 1 млн.руб.
*этот пост - это мысли вслух. И не является не руководством к действию.
А что если, у гражданина А, нет затрат на покупке квартиры, а он очень хочет ее продать и меньше заплатить налогов.
А что если, перед продажей он откроет ИП на УСН 6% и один два раза сдаст ее в аренду. Заключит договор, получит деньги, заплатит налог.
Тогда после продажи квартиры он заплатит 6% вместо 13%, но не сможет применить вычет в 1 млн.руб.
*этот пост - это мысли вслух. И не является не руководством к действию.
👍4
А вот и расчет экономии, от продажи квартиры через ИП, сделал наш подписчик @dievivan
(Спасибо🤗)
И справедливо заметил, что в некоторых регионах ставка УСН может быть ниже 6%.
(Спасибо🤗)
И справедливо заметил, что в некоторых регионах ставка УСН может быть ниже 6%.
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Или что делать если налоговая не шлёт квитанции📩
Начнём с того, что обязанность платить налоги установлена ст.57 Конституции (и да-да в новой редакции статья осталась 😉)
Если Вам налоговая не шлёт "письма счастья" - т.е. не присылает квитанции на оплату налога.
Вам необходимо самостоятельно уведомить инспекцию о Вашем имуществе. (п. 2.1. ст. 23 НК РФ с 01.01.2017)
Уведомление подаётся один раз, до 31 декабря, года следующим за приобретение имущества, только если Вы не получили уведомление на уплату налога.
Что будет если не подать?
Рано или поздно сведения в налоговую будут выгружены, и вам придется заплатить пени за просрочку платежа, а также штраф 20% (п. 3 ст. 129.1 НК РФ)
Второй вариант почему писем нет.
При регистрации ЛК Вы отказались от бумажных уведомлений.
В таком случае вам необходимо отслеживать начисленные налоги в ЛК, а если вы хотите получать уведомления по-старинке, то этот вопрос также можно решить через ЛК.
Или что делать если налоговая не шлёт квитанции📩
Начнём с того, что обязанность платить налоги установлена ст.57 Конституции (и да-да в новой редакции статья осталась 😉)
Если Вам налоговая не шлёт "письма счастья" - т.е. не присылает квитанции на оплату налога.
Вам необходимо самостоятельно уведомить инспекцию о Вашем имуществе. (п. 2.1. ст. 23 НК РФ с 01.01.2017)
Уведомление подаётся один раз, до 31 декабря, года следующим за приобретение имущества, только если Вы не получили уведомление на уплату налога.
Что будет если не подать?
Рано или поздно сведения в налоговую будут выгружены, и вам придется заплатить пени за просрочку платежа, а также штраф 20% (п. 3 ст. 129.1 НК РФ)
Второй вариант почему писем нет.
При регистрации ЛК Вы отказались от бумажных уведомлений.
В таком случае вам необходимо отслеживать начисленные налоги в ЛК, а если вы хотите получать уведомления по-старинке, то этот вопрос также можно решить через ЛК.
👍1
Нужно ли платить налог если вам подарили акции? (Резидент)
Anonymous Poll
20%
Да, если дороже 4 000
33%
Да, если не близкие родственники
45%
Нет, только с дохода по ним
2%
Свой вариант, в комментарии
Дарение акций
Большинство ответили не верно в нашем опросе 😉
Давайте разбираться
Что НЕ облагается НДФЛ при дарении?
подарки в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц
⛔️КРОМЕ:
✔️недвижимого имущества
✔️транспортных средств
✔️акций
✔️долей
✔️паев
✅ Также ВСЕГДА не облагается НДФЛ, если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками
т.о. правильный ответ:
Да, нужно платить налог с полученных в дар акций, если они получены в дар не от близкого родственника.👩👩👦
Большинство ответили не верно в нашем опросе 😉
Давайте разбираться
Что НЕ облагается НДФЛ при дарении?
подарки в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц
⛔️КРОМЕ:
✔️недвижимого имущества
✔️транспортных средств
✔️акций
✔️долей
✔️паев
✅ Также ВСЕГДА не облагается НДФЛ, если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками
т.о. правильный ответ:
Да, нужно платить налог с полученных в дар акций, если они получены в дар не от близкого родственника.👩👩👦
Telegram
Возврат налога, имущественные вычеты
Нужно ли платить налог если вам подарили акции? (Резидент)
Да, если дороже 4 000 / Да, если не близкие родственники / Нет, только с дохода по ним / Свой вариант, в комментарии
Да, если дороже 4 000 / Да, если не близкие родственники / Нет, только с дохода по ним / Свой вариант, в комментарии
👍1
Как мы работаем?
Можем сделать за Вас:
💫 Заполнить декларацию
💫 Подать декларацию
💫 Сопровождать весь ход проверки
💫 Провести предпродажную консультацию
💫 Научить вас заполнять и подавать на вычет самим
Заполняем декларации с любовью♥️
Неравнодушно относимся к каждой ситуации!
Заказывая даже самый минимальный пакет услуг, весь ход проверки вы получаете консультацию, оставая с вами на связи.
Порядок работы:
1️⃣ Прежде всего смотрим ваши документы, проверяем их корректность и полноту
2️⃣ Согласовываем с Вами объем работ
3️⃣ Заполняем декларацию
4️⃣ Выставляем счет на оплату
5️⃣ После уведомления об оплате, в течение 15-30 минут высылаем готовый комплект документов на почту
Как с нами связаться? Если Вам нужно:
✔️Заполнить декларацию ➡️ пишем в вацап (отвечаем в рабочие дни)
✔️Получить консультацию ➡️ переходим в закрытый чат (Как работает закрытый чат? читаем тут)
Можем сделать за Вас:
💫 Заполнить декларацию
💫 Подать декларацию
💫 Сопровождать весь ход проверки
💫 Провести предпродажную консультацию
💫 Научить вас заполнять и подавать на вычет самим
Заполняем декларации с любовью♥️
Неравнодушно относимся к каждой ситуации!
Заказывая даже самый минимальный пакет услуг, весь ход проверки вы получаете консультацию, оставая с вами на связи.
Порядок работы:
1️⃣ Прежде всего смотрим ваши документы, проверяем их корректность и полноту
2️⃣ Согласовываем с Вами объем работ
3️⃣ Заполняем декларацию
4️⃣ Выставляем счет на оплату
5️⃣ После уведомления об оплате, в течение 15-30 минут высылаем готовый комплект документов на почту
Как с нами связаться? Если Вам нужно:
✔️Заполнить декларацию ➡️ пишем в вацап (отвечаем в рабочие дни)
✔️Получить консультацию ➡️ переходим в закрытый чат (Как работает закрытый чат? читаем тут)
Telegram
Возврат налога, имущественные вычеты
Предпродажная консультация
Что это?
Это когда до совершения сделки, вы обращаетесь к нам, с документами, мы с вами смотрим на какие налоги вы "попадаете", смотрим как можно снизить налог законным способом.
Что мы выявляем в процессе консультации:
1️⃣…
Что это?
Это когда до совершения сделки, вы обращаетесь к нам, с документами, мы с вами смотрим на какие налоги вы "попадаете", смотрим как можно снизить налог законным способом.
Что мы выявляем в процессе консультации:
1️⃣…
👍1