Возврат налога, имущественные вычеты
11.7K subscribers
216 photos
72 videos
40 files
689 links
16 лет возвращаем ваши налоги.
3-НДФЛ – консультация, заполнение, подача.

Консультация вацап +79686822990

http://13-procentov.ru

Сотрудничество, ВП @Nalog13_sup_bot или @alex_comm

РКН https://gosuslugi.ru/snet/67ab30692189cb207b3d0394
Download Telegram
"Оздоровительный" вычет

Или вычет на занятия физической культурой и спортом такие поправки в НК подготовиь МинФин по поручению президента.

Если законопроект примут, то возможно будет возмесить до 15 600 рублей в год (сумма затрат × 13%, но не более 120 тыс.р.)

Такой вычет нужен?
Налог для богатых

В Госдуме приняли законопроект о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15 % по доходам свыше 5 млн. руб. с 1 января 2021 года.

Как это будет работать?

❗️Облагаться по ставке 15% будут только доходы свыше 5 млн., т.е. все что до, идет по ставке 13%.

Уже хорошо, большинства это не коснется, дальше лучше...

❗️В расчет доходов не будут входить "разовые" доходы, такие как доходы от продажи имущества (кроме ценных бумаг) и страховые выплаты.

Согласно нашему опросу , который мы проводили летом большинство из Вас поддержало данное предложение.
Что такое налоговый вычет?
Мы уже ранее готовили серию постов по этому вопросу, но т.к. наш канал растет, то есть необходимость еще раз сделать пост.

Вычет - это возврат Налога на Доходы Физических Лиц (НДФЛ)

т.е. для того что бы получить вычет, сначала необходимо этот налог заплатить.

Когда вы платите НДФЛ?
1️⃣ Вы получаете з/п и работодатель удерживает из нее НДФЛ
2️⃣ Оказываете услуги по договору ГПХ
3️⃣ Продали имущество и у вас появился доход
4️⃣ Вы ИП - НЕ на УСН
5️⃣ Получили выигрыш, подарок, наследство
6️⃣ Получили доход от ценных бумаг или ИИС

У вас НЕТ налога, если вы:
Неработающий пенсионер
Находитесь в отпуске по уходу за ребенком
Вы ИП на УСН, ПСН, ЕНВД
Вы самозанятый
Получаете "черную" з/п

Итак, если у вас удержали или образовался налог к уплате, то вы можете подать декларацию 3-НДФЛ и заявить налоговый вычет.
За что можно возвращать налог?

А мы работаем в штатном режиме, если вам нужна помощь, оставляйте заявки на нашем сайте https://13-procentov.ru
Или звоните по телефонам в закрепленном сообщении☝️
👍1
Не подали декларацию

После продажи квартиры.

Что если не подавать совсем?

Мало вероятно что налоговая не увидит сделку. А если увидит, то пришлет Вам требование задекларировать доход.

Если после требования Вы этого не сделаете, то вам посчитают налог и пени из расчета 13% без учета каких либо вычетов и рпсходов.

Кстати, часто бывает что требования не доходят, а о начислении налога вы узнаете от приставов🤷‍♀️
Поэтому мониторьте Вашу задолженность в ЛК.

Что если решили все же декларировать?

1️⃣ Заполняем декларацию и НЕ СДАЕМ 😱

2️⃣ Олачиваем налог рассчитанный по декларации💵

3️⃣ Сдаем заполненную декларацию с документами, подтверждающими расходы😊

Такой порядок действий👆 поможет избежать штрафа за неуплату налога.

Заполнение декларации на доходы - 890 р.
Квитанция на оплату налога - 200 р.
Оставить заявку на заполнение:
+7 968 682-29-90
(телеграм/вацап/звонить)
1
Минимальный срок владения

Срок, после которого не нужно подавать 3-НДФЛ

3 года:

Недвижимость получили в дар/наследство от близкого родственника
Недвижимость приватизирована
На момент продажи недвижимость является единственным (допускается приобретение новой квартиры 90 дней до продажи)
Получена по договору ренты
Недвижимость куплена до 1 января 2016 г

Во всех остальных случаях необходимо владение минимум 5 лет от даты ЕГРН.

Исключения:
🚫При наследстве срок владения исчисляется от дата смерти
🚫 При реновации срок исчисляется от даты владения первой квартирой.
1 декабря срок уплаты налога на имущество

Что если не оплатить?
Сначала вам будет начисляться пеня
(1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки, надо отметить что это ниже чем банковский кредит)
Далее вам пришлют требование на оплату, а потом дело передадут приставам. Поэтому уйти от уплаты налогов не получится.

Что если уведомления об оплате нет? Если Вам налоговая не шлёт "письма счастья"

Вам необходимо самостоятельно уведомить инспекцию о Вашем имуществе. (п. 2.1. ст. 23 НК РФ с 01.01.2017)

Уведомление подаётся один раз, до 31 декабря, года следующим за приобретение имущества, только если Вы не получили уведомление на уплату налога.

Что будет если не подать?
Рано или поздно сведения в налоговую будут выгружены, и вам придется заплатить пени за просрочку платежа, а также штраф 20% (п. 3 ст. 129.1 НК РФ)

Второй вариант почему писем
При регистрации ЛК Вы отказались от бумажных уведомлений.

Уведомить об имеющимся у вас имуществе нужно через личный кабинет или лично в налоговой.
🔥1
Друзья, у нас разработаны для вас руководства для самостоятельного составления и подачи деклараций на налоговые вычеты.

❗️Вам не нужно сидеть часами в интернете, чтобы разобраться. Вся необходимая информацию собрана для вас в данном руководстве.

В нем собраны пошаговые действия, с цветными картинками, важными советами, практическими рекомендациями.

Каждое руководство состоит из 5 конкретных действий:

Все действия прописаны чётко и в нужном порядке,
Никакой воды,
Только чёткое руководство с пометками и разъяснениями.⠀

И всё это по цене чашки кофе ☕️
Уже хотите? Переходите по ссылкам ниже, производите оплату и скачиваете файл.

Имущественный вычет - 199 руб. (оплатить и скачать)

Декларирование дохода - 99 руб. (оплатить и скачать)

Вычет на лечение - 99 руб. (оплатить и скачать)

Вычет на обучение - 99 руб. (оплатить и скачать)

Вычет на детей - 99 руб. (оплатить и скачать)

Вычет ИИС - 99 руб. (оплатить и скачать)

При возникновении проблем с оплатой или скачиванием, пишите нам @nalog_sup_bot
4👍4
Как оплатить налоги
(напоминаем что срок уплаты до 1 декабря)

1. Через сайт nalog.ru
Это самый простой и надежный вариант
Вкладка "Налоги" - оплатить.
Оплачиваете как любу он-лайн покупку.

2. Сбербанк он-лайн
По QR-коду в уведомлении
(необходимо его сосканировать телефоном или в банкомате)

ЛИБО

По номеру УИН указанному в уведомлении
"Переводы и платежи" - "Федеральная налоговая служба" - "Поиск и оплата налогов ФНС" -
"Оплата налогов по индексу документа" - введите УИН

Также можно оплатить через сторонние сервисы, НО:

❗️ Обязательно убедитесь в надежности данного сервиса (ГосУслуги, Яндекс-деньги....)
❗️ В сторонних сервисах данные отобразятся только когда появится задолженность, т.е. после 1 декабря, соответственно вам начислят пени.

Записать видео-инструкцию по оплате налогов?
Вычет на накопительную пенсию

Вычет на накопительную пенсию возможно получить только, если Вы САМИ УПЛАЧИВАЕТЕ за себя дополнительные отчисления в ПФР

Те средства которые перечисляет работодатель, вернуть нельзя!

Осторожно! В сети распространяется ложная информация о возврате данного вычет. См.пост как не надо делать вычет!

Если вы самостоятельно оплачиваете доп.взносы, то Вам необходимо подать в ИФНС:

1. Декларация 3-НДФЛ
2. Договор с НПФ
3. Чеки, квитанции на оплату взносов

Иллюстрация к нашему посту взята из нашего канала Бухгалтерский юмор.
Минимальный срок владения по ДДУ

Принят законопроект 1022670-7

Теперь, срок владения квартирой, приобретенной по ДДУ, ЖСК или по переуступке прав требования, будет исчисляться с даты полной оплаты жилья.

Правила будут распространяться на квартиры, проданные после вступления в силу поправок в НК РФ (предполагается, что с 1 января).

Дополнительных комментариев со стороны МинФина еще нет.

Полный текст 👇
15) пункт 2 статьи 2171 дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях настоящей статьи в случае продажи жилого помещения или доли (долей) в нем, приобретенных налогоплательщиком по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством), по договору об участии в жилищно-строительном кооперативе, минимальный предельный срок владения таким жилым помещением или долей (долями) в нем исчисляется с даты полной оплаты стоимости такого жилого помещения или доли (долей) в нем в соответствии с соответствующим договором. В случае продажи жилого помещения или доли (долей) в нем, приобретенных налогоплательщиком по договору уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством), минимальный предельный срок владения таким жилым помещением или долей (долями) в нем исчисляется с даты полной оплаты прав требования в соответствии с таким договором уступки прав требования.»;
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Напоминаем, что завтра (1 декабря) - последний день оплаты налога.

Как оплатить налог через приложение смотрите в видео 👆
Налог с продажи паркинга
(ответ для @Nasonova_Yulia)

Паркинг - в НК РФ не относится к жилой недвижимости (т.е. вычет в 1 млн.руб. для него не применим)

При продаже учитываем, что:

📌 Минимальный срок владения - 5 лет
📌 Доходы можно уменьшить на:
- расходы на приобретение
ЛИБО
- применить вычет 250 000 рублей.

Декларацию необходимо подать до 30 апреля года, следующего за продажей.

Заполнение декларации на доходы - 890 р. 
Квитанция на оплату налога - 200 р.
Оставить заявку на заполнение:
+7 968 682-29-90 (телеграм/вацап/звонить)
@nalog_13
Что такое вычет в 1 миллион рублей

Такой вычет представляет собой необлагаемую налогом сумму (1 млн.руб.) дохода, который вы получили при продаже:

✔️ Жилой недвижимости (дом, квартира, комната)
✔️ Садового участка
✔️ Земельного участка

ПРИМЕР:
Продали квартиру за 2 500 000 рублей.
Документов подтверждающих покупку нет (приватизация, дарение и проч.)

При расчете налога доход можно уменьшить на 1 миллион рублей (вычет) даже не имея каких-либо документов подтверждающих расходы.

📌ВАЖНО
✔️Учтите, что один вычет (т.е. 1 миллион) предоставляется в целом на всех продавцов по одному договору купли-продажи, и делится между продавцами пропорционально их долям.
✔️Для того чтобы вычет сработал необходимо подать декларацию 3-НДФЛ

В чате спрашивали нужно ли отчитываться, и есть ли какие-то проблемы при применении вычета.
Проблем при применении такого вычета нет, т.к. он носит заявительный порядок и не требует подтверждения какими-либо документами (кроме декларации 3-НДФЛ)

Заполнение декларации на доходы - 890 р. 
Квитанция на оплату налога - 200 р.
Оставить заявку на заполнение:
+7 968 682-29-90 (телеграм/вацап/звонить)
@nalog_13
Вычет за обучение в автошколе🚗

Если автошкола имеет образовательную лицензию, то Вы можете заявить вычет на обучение:

НА СЕБЯ - Максимальная сумма расходов 120 000 рублей, к получению 15 600 (120 000 * 13%)

НА РЕБЕНКА - Максимальная сумма расходов 50 000 рублей (на одного ребенка), к получению 6 500 рублей (50 000 * 13%)

Документы для получения вычета:
✔️Декларация 3-НДФЛ
✔️Договор на обучение
✔️Лицензия
✔️Квитанции/чеки об оплате
✔️Справка из школы о прохождении обучения (не все налоговые ее требуют)
✔️Свидетельство о рождении ребенка

🚨 ВАЖНО
Декларация подается за тот год, в котором были понесены расходы.

Заполнение декларации на обучение - 890 р. 
Заявление на возврат - 200 р.
Оставить заявку на заполнение:
+7 968 682-29-90 (телеграм/вацап/звонить)

📌Купить инструкцию по заполнению

@nalog_13
Вычет на обучение детей - разбор ошибок.

Напомним, вычет за обучение ребенка можно получать до 18 лет. ЛИБО до 24 лет, при обучении ребенка на ОЧНОЙ форме.

Ошибки при оформлении документов:

🙅🏼‍♂️ Заказчиком по договору является ребенок.
Это критичная ошибка
, в вычете будет отказано, т.к. вычет получает тот, кто указан в договоре заказчиком. Ребенок должен быть указан в договоре обучающимся.

🙅🏼‍♂️ Платежный документ выписан на ребенка. Эту ошибку исправить возможно, путем написания от руки поручения ребенку, на оплату обучения из собственных средств.

🙅🏼‍♂️ В договоре нет указания на обучение. Если договор составлен на присмотр, то вычет получить нельзя. Подробнее читайте в статье

🙅🏼‍♂️ Школа/курсы, не имеют лицензии. Без лицензии возможно получить вычет только обучаясь у Индивидуального Предпринимателя.

Перед заполнением декларации мы всегда проверяем Ваши документы для минимизации Ваших затрат и возможности отказа налоговой.

Отзывы о нашей работе
Задачка. Обязательно ли прикладывать копию лицензии при подаче декларации на вычет за лечение/обучение?
Anonymous Poll
26%
Нет, должны запрашивать сами
74%
Обязательно
Ответ на задачку:

Лицензию к договору на обучение/лечение обязательно прикладывать ТОЛЬКО при отсутствии номера лицензии в договоре.
Если номер в договоре указан, то прикладывать лицензию - это ваше право, а не обязанность.
Продажа подаренной квартиры
(Владели менее минимального срока)

Начнем с того, что разберемся КЕМ вам приходится даритель, если:

1. Никем 🤷‍♀️ т.е. не близким родственником.

Про продаже вы платите налог с разницы, между налогом рассчитанным от цены продажи и налогом, уплаченным при получении подарка.

ФОРМУЛА
(Сумма продажи × 13%) - НДФЛ 13 % (уплаченный при получении дара)

2. От близкого родственника
Кто такой близкий родственник, читаем статью 👈

Налог рассчитывается как разница между суммой продажи и суммой покупки дарителя (при
наличии подтверждающих документов).

ФОРМУЛА

(Сумма продажи - сумма покупки дарителя) × 13%

А также не забываем при расчёте учитывать кадастровую стоимость. 👇
Общая формула расчета налога

Заполнение декларации на обучение - 890 р.
Квитанция об оплате налога - 200 р.
Оставить заявку на заполнение:
+7 968 682-29-90 (телеграм/вацап/звонить)