سبدگردان مانی
3.53K subscribers
11.4K photos
184 videos
196 files
2.92K links
سبدگردان مانی

وب سایت : http://manifunds.com
پشتیبانی: https://t.me/Manihelp

تلفن :۱۲-۹۸۲۱۸۸۲۰۲۷۱۱ +
ایمیل: info@manifunds.com

آدرس: تهران – خیابان نلسون ماندلا(جردن سابق) – خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی) – پلاک ۲۷۳ -طبقه اول شرقی
Download Telegram
#مجمع_هجرت

گزارش مجمع شرکت پخش هجرت:

🔹مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده شرکت پخش هجرت امروز سه شنبه مورخ ۹ خرداد ۱۴۰۱ برگزار گردید که برای هر سهم ۳۹۱ تومان(حدود ۹۳ درصد از سود خالص) تقسیم گردید و افزایش سرمایه ۶۰ درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی تصویب گردید.

🔹سود خالص شرکت در مقایسه با سال قبل در حدود ۱۱۷ درصد رشد داشته‌ است. همچنین، سهم فروش محصولات داخلی رشد ۷۹ درصدی داشته که بیشترین رشد شرکت است.

🔹فروش شرکت طی سال گذشته رشد ۱۰۹ درصدی داشته که عمده فروش به دولت صورت پذیرفته از اینرو دوره وصول مطالبات رشد داشته است.

🔹به گفته مدیران شرکت طی نیمه دوم سال جاری قرار است پروژه ایجادی گرگان و اهواز و پروژه احداث مرکز جدید اهواز و گرگان به بهره برداری برسد. همچنین، برنامه شرکت برای میزان سهم بازار شرکت برای سال جاری ۱۰ درصد و سال آتی ۱۲ درصد است.

🔹حذف ارز ترجیحی مستقیما بر نقدینگی و درامدهای عملیاتی شرکت موثر است اما طی سال گذشته ماه های ابتدایی سال جاری برای برخی اقلام نظیر مکمل ها از ارز دارویی استفاده شده است که مدیران شرکت انتظار دارند با حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ رشد فروش به ۷۰ درصد نیز برسد.

🔹در نهایت، به گفته مدیرعامل، شرکت برای افزایش سهم فروش خود از بازار مکمل های دارویی‌ و‌ ورزشی برنامه ریزی نموده است.

🔸سبدگردانی مانی
#مجمع_سیدکو
مجمع عمومی سالیانه این شرکت با حضور 89.29 درصد از صاحبان سهام برگزار شد.
مهمترین مباحث مطرح شده طی جلسه به شرح زیر است:
🔸سیدکو 9 درصد از ظرفیت تولید کل کشور را داراست و در تلاش است این سهم را افزایش دهد.
🔸با پیگیری‌ سیدکو در تاریخ 09/03/1400 سیمان در بورس کالا عرضه شد که این موضوع باعث شفافیت بیشتر قیمت شده و از شوک قیمتی جلوگیری می‌کند.
🔸در سال 1400 با وجود قطعی برق 3 ماهه در تابستان و قطعی گاز در زمستان راندمان تولید به 70 درصد کاهش یافته است.
🔸در حوزه بهای تمام شده افزایش هزینه حمل مازوت عامل مهم دیگریست که شرکت در حال پیگیری آن است. با توجه به افزایش بهای تمام شده در صنعت سیمان در صورت ادامه قطعی گاز و برق در سال جاری حاشیه سود این صنعت افت خواهد کرد. لذا افزایش نرخ ضروری است.
🔸انجام افزایش سرمایه از روش سود انباشته در دستور کار شرکت‌های زیرمجموعه قرار دارد.
🔸شرکت سیمان فیروزکوه در فرابورس ایران پذیرش شده است.
🔸در سال 1400 راندمان کلینکر به 71 درصد کاهش یافته است.
🔸در سال 1400 میزان تولید داخلی سیمان 62 میلیون تن و مصرف داخلی 58 میلیون تن است.
🔸مجموع صادرات سیمان و کلینکر در سال 1400، مقدار 13.5 میلیون تن است.

📌 تلگرام
📌 @manifunds
#مجمع_کزغال
📍مجمع عمومی سالیانه شرکت زغالسنگ پرورده طبس
🔸محدوده ذغالی در اختیار شرکت زغالسنگ پرورده طبس از نوع زغال سنگ کک شو است که ۶۳ میلیون تن ذخیره زمین شناسی و ۳۱ میلیون تن ذخیره قابل استخراج است.
🔸کشور در حال حاضر حدود دو میلیون تن کسری زغال سنگ نسبت به تقاضا را دارد.
🔸پروژه اصلاح مدار تغلیظ کارخانه زغالشویی شرکت با هدف بهبود راندمان و افزایش تولید کنسانتره زغال سنگ‌کک‌شو برنامه ریزی و اجرا گردید که با فعالیت خود، باطله خروجی از کارخانه زغالشویی را بازفراوری نموده و زغال نرمه چسبیده به باطله که در مدارهای موجود کارخانه قابل استحصال نیست، وارد این سیستم شده و در مدار هیدروسیکلون-تیتربد-اسپیرال این پروژه، استحصال می‌گردد.
🔸پروژه اسپیرال با زیربنای ۲۴۰ مترمربع، هزینه ۳۶۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۲۰ نفراجرا گردید که با عملیاتی شدن آن، خوراک‌ دهی کارخانه زغالشویی به میزان ۱۵ درصد، تولید کنسانتره کزغال به میزان ۱۱ درصد و راندمان تولید کارخانه به میزان ۴.۵ درصد افزایش می‌یابد. اسپیرال پروژه‌ای بود که صد در صد خارجی بوده وهم اکنون ۹۵ درصد این پروژه ایرانی شده است.
🔸انجام مطالعات جهت احداث واحد بهینه‌سازی کیفیت زغال سنگ
🔸طرح توسعه و خرید تجهیزات تمام مکانیزه ست دوم لانگ وال
خرید تجهیزات تمام مکانیزه ست دوم لانگ وال به منظور پایداری تولید و آماده به کاری تجهیزات و حذف زمان توقف بین کارگاه های استخراج مکانیزه و بهره گیری از تجهیزات مکانیزه استخراج می‌باشد.
خرید تجهیزات ست دوم لانگوال منجر به افزایش ظرفیت استخراج زغال سنگ خام و ظرفیت تولید کنستانتره زغالسنگ کک شو به ترتیب به میزان 520 هزار تن و 208 هزار تن در سال می‌شود.
🔸اورهال اساسی بر روی تجهیزات انجام گرفته است و تا تیرماه سال 1402 نیاز به اورهال نخواهد بود. هر اورهال نزدیک به 6 ماه زمان می‌برد. اورهال یکسال درمیان صورت می‎گیرد و اگر پروژه لانگوال دوم اجرایی شود با وجود دودستگاه دیگر زمانی برای اورهال درنظر گرفته نخواهد شد.
🔸افت میزان تولید کنستانتره در سال های 1398 و 1400 به دلیل شرایط خاص زمین شناسی و همچنین انجام اورهال ست اول لانگوال می باشد.
🔸سال آینده اورهال نخواهیم داشت. برای اورهال شرکت، تجهیزات تعمیرات اساسی شد. بودجه سال 1401، 701 هزار تن می‌باشد که در فروردین و اردیبهشت به اهداف تولید رسیدیم .
🔸معادن زغال ریسک بالایی دارد. در بهترین حالت چاه‌های حفاری ۵۰۰ متر است. معدن ها در فاصله حداقل 600 تا 650 کیلومتری زمین قرار دارند.
🔸در سال قبل هیچ مجوزی برای صادرات زغال کشور صادر نشد اما برای سال ۱۴۰۱ این مجوز صادر شد.به دنبال بازارهای صادراتی مناسب هستیم تا بتوانیم حداقل برای تامین قطعات خود صادرات داشته باشیم. در حال حاضر پیگیری لازم در خصوص اخذ مجوز صادرات از وزارت محترم صنعت ، معدن و تجارت در دست اقدام می‌باشد.
🔸سال 1400 در خصوص قطعی برق با در دست داشتن ژنراتورها و مذاکراتی که داشتیم مشکل قطعی نداشتیم.
🔸قیمت زغال خام امسال ۱۸۰۰ عددی است که امسال با توجه به تولید 700 هزار تن کنستانتره به آن خواهیم رسید.
🔸قراردادمان با ذوب آهن تا سال ۱۴۰۲ ادامه دارد.
🔸فروش محصولات در بورس انرژی است.
🔸برنامه‌ای برای احداث واحد کک سازی نداریم و تاسیسات شرکت تولید زغال خام و کنسانتره است.

📌 تلگرام
📌 @manifunds
#مجمع_دتوزیع

اهم موارد مطروحه در مجمع عمومی سالیانه شرکت #توزیع_داروپخش با نماد #دتوزیع به شرح ذیل می باشد:

🔶 گفتنی است، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توزیع داروپخش مورخ 17 خرداد 1401 برگزار گردید که در نهایت به ازای هر سهم 457 تومان سود نقدی معادل 100 درصد سود خالص تعلق گرفت.


🔶 مضوعات مطروحه در ارتباط با درآمدهای عملیاتی : تمرکز شرکت بر فروش داروی رمدسیویر طی سال گذشته که کشور شرایط حاد کرونایی را تجربه نموده یکی از عوامل اصلی رشد فروش شرکت بوده است. به گفته مدیران شرکت، تلاش برای افزایش نرخ 50 درصدی کماکان ادامه دارد که می تواند بر سودآوری شرکت تاثیر مستقیمی داشته باشد. طی سال 1400 حاشیه سود ناخالص شرکت رشد 12 درصدی داشته که جهش فروش دلیل اصلی آن بوده است و مدیران شرکت انتظار دارند که طی سال جاری نیز ادامه داشته باشد چرا که در اردیبهشت ماه سال جاری فروش رشد 70 درصدی را ثبت کرده است. یکی از مهمترین چالش های شرکت های دارویی وصول مطالبات می باشد که شرکت معتقد است تاثیر این موضوع بر کیفیت سود شرکت در مقایسه با رقبا کمتر است.

🔶 مضوعات مطروحه در ارتباط با برنامه های آتی شرکت: به گفته مدیران شرکت، دتوزیع برنامه ای برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته ندارد چرا که سود انباشته تقسیم گردیده است. اما شرکت می تواند از محل تجدید ارزیابی افزایش سرمایه دهد که منوط به نظر سهامداران نهایی شرکت است و فعلا شرکت برنامه ای برای آن ندارد. شرکت قصد دارد طی سال جاری سهم بازار خود را در حدود 2 درصد ارتقا دهد. شرکت قصد دارد سهم محصولات شرکت داروسازی دانا در سبد فروش خود را 5 درصد افزایش دهد.


🔶 موضوعات مطروحه در ارتباط با طرح های توسعه ای: راه اندازی مرکز سنندج و احداث انبار مخدر و تدوین طرح توجیهی احداث مرکز بیرجند و طراحی و راه اندازی اپلیکیشن نگهداری و تعمیرات و نوسازی از مهترین طرح های توسعه ای شرکت می باشند که می توان ادعا نمود تاثیر آنها بر سودآوری شرکت در کوتاه مدت نمایان نمی باشد.

#سبدگردانی_مانی
🔶 @manifunds
#مجمع_کنور

اهم نکات مطروحه در مجمع عمومی سالیانه شرکت #توسعه_معدنی_و_صنعتی_صبانور با نماد #کنور به شرح ذیل می باشد:

🔶 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور با حضور اکثریت سهامداران مورخ 17 خرداد 1401 برگزار گردید که در نهایت به ازای هر سهم 180 تومان سود نقدی معادل 81 درصد سود خالص تصویب گردید.


🔶 مضوعات مطروحه در ارتباط با درآمدهای عملیاتی و سودآوری شرکت: فروش شرکت طی اردیبهشت ماه سال جاری در حدود 288 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با ماه قبل رشد بیش از 622 درصدی را نشان می دهد. نرخ فروش گندله شرکت طی اردیبهشت در حدود 3595 تومان به ازای هر کیلو بوده که رشد حدود 15 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. فروش سال 1400 در مقایسه با سال قبل رشد 39 درصدی داشته که عمده دلیل آن به افزایش نرخ شمش فولاد خوزستان بر میگردد که مبنای قیمت گذاری محصولات شرکت است. مدیران شرکت ادعا نموده اند که بدلیل عوارض صادراتی و قیمت های جهانی صادرات در شرایط کنونی صرفه اقتصادی ندارد. از طرفی، نیاز داخل به محصولات میانی زنجیره فولاد نیز از عوامل مهم مدنظر شرکت است. به گفته مدیران شرکت هزینه حمل طی سال 1400 بیش از یک سوم افزایش داشته که با توجه به شرایط تورمی سال جاری می تواند طی سال جاری نیز با روند افزایشی همراه باشد که بر سودآوری شرکت تاثیر منفی داشته باشد.

🔶 مضوعات مطروحه در ارتباط با معدن و استخراج سنگ آهن: به گفته مدیران شرکت، صبانور در سه معدن خود بیش از 50 میلیون تن ذخیره قطعی سنگ آهن و حدود 62 تن ذخیره احتمالی دارد و از اینرو در حدود 112 میلیون تن ذخیره سنگ آهن برای شرکت می توان در نظر گرفت. همچنین، مدیران شرکت از اکتشاف ذخایر بیشتر سنگ آهن در عمق خبر می دهند که از طرح های اکتشافی معادن طی سال گذشته بوده است.


🔶 موضوعات مطروحه در ارتباط با طرح های توسعه ای: طرح احداث کارخانه کنسانتره کلالی با ظرفیت یک میلیون تن کماکان در دست اقدام است که به گفته مدیران شرکت قرار است تا پایان سال 1403 به بهره برداری برسد. پروژه احداث کارخانه کنسانتره باباعلی نیز با ظرفیت 800 هزار تن در حال انجام است. افزایش ظرفیت تولید گندله و کنسانتره هر کدام به 5 میلیون تن در سال و استخراج سنگ آهن پرعیار تا 10 میلیون تن در سال از مهمترین طرح های شرکت می باشد که می تواند بر سودآوری شرکت تاثیر محسوسی داشته باشد. برنامه افزایش سرمایه شرکت از دیگر طرح های آتی صبانور می باشد.

#سبدگردانی_مانی
🔶 @manifunds
#مجمع_کنور
🔸مجمع عمومی عادی سالانه شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور با حضور86.17 دردص سهامداران در تاریخ 17/03/1401 برگزار شد. این شرکت جزء ده شرکت برتر در زمینه تولید کنسانتره و گندله و سنگ آهن است.

🔸این شرکت در سه معدن باباعلی، گلالی و شهرک بالغ بر 2، 16 و 32 میلیون تن ذخیره قطعی سنگ آهن دارد، این در حالیست که عملیات حفاری اکتشافی در حال انجام است. کل حفاری‌های انجام شده طی 6 ماهه دوم سال 1400 مقدار 11,850 متر است. حفاری در دست انجام 121،150 متر است که طی 3 سال انجام خواهد شد.

🔸پروژه احداث کارخانه 1 میلیون تنی کنسانتره کلالی در دست اجراست و تا اواخر ۱۴۰۳ به بهره برداری میرسد. مبلغ سرمایه گذاری در این پروژه 12,963 میلیارد ریال است.
🔸پروژه احداث کارخانه ۸۰۰ هزار تنی کنسانتره باباعلی با مبلغ سرمایه گذاری 12,820 میلیارد ریال در دست انجام است.

🔸در بازار داخلی ملاک تعیین نرخ، نرخ شمش فولاد خوزستان است که طی 9 ماه اول رشد داشته ولی 3 ماهه چهارم روند نزولی داشته است.

🔸مبلغ فروش شرکت نسبت به سال 1399 افزایش 39 درصدی داشته است.

🔸سود خالص شرکت از سال 1396 تا سال 1400 افزایش 30 برابری داشته و به مبلغ 2800 میلیارد تومان رسیده است.

🔸در سال 1400 بازدهی سهام شرکت صبانور 88 درصد بوده است.

🔸در سال 1400 فروش گندله به شدت کاهش یافته است، این موضوع به دلیل عوراض‌های سنگینی بود که برای صادرات وضع شد، و موجب شد که صادراتی به صرفه نباشد؛ در حال حاضر نیز قیمت‌های جهانی صرفه اقتصادی نسبت به قیمت‌های داخلی ندارد.

🔸از برنامه‌های آتی شرکت افزایش سرمایه، ارتقاء ظرفیت‌های تولیدی به 5 میلیون تن گندله، 5 میلیون تن کنسانتره و استخراج 10 میلیون تن سنگ آهن پرعیار است.

🔸هزینه حمل در سال 1400 تا 40 درصد افزایش یافته است.

🔸در مجمع کنور 180 تومان سود به ازای هر سهم تصویب شد.

🔶 @manifunds
#مجمع_فغدیر

اهم نکات مطروحه در مجمع عمومی سالیانه شرکت #آهن_و_فولاد_غدیر_ایرانیان با نماد #فغدیر به شرح ذیل می باشد:

🔶 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان با حضور اکثریت سهامداران مورخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ برگزار گردید که در نهایت به ازای هر سهم ۱۷۰ تومان سود نقدی معادل ۸۰ درصد سودخالص تصویب گردید.


🔶 مضوعات مطروحه در ارتباط با تولید و سودآوری شرکت: به گفته مدیران شرکت بودجه سال جاری با درنظر گرفتن محدودیت های قطع برق تخمین زده شده است. قطع برق برای سال جاری برای فولادسازان جدی و اثرگذار است و از این رو مجموعه غدیر در زمینه تولید ۸۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی سرمایه گذاری نموده است. اما شرکت از منظر بحران آبی کشور بنابه ادعای مدیران شرکت مشکلی نخواهد داشت چرا که آب انتقالی خلیج فارس به اردکان محقق شده است.

🔶 مضوعات مطروحه در ارتباط با معدن و استخراج سنگ آهن: به گفته مدیران شرکت، فغدیر در طرح اکتشاف و استخراج از معادن میشدوان وآنومالی شمالی بافق اقدام نموده است که ظرفیت معدن مذکور ۱۰۰ میلیون تن است.


🔶 موضوعات مطروحه در ارتباط با طرح های توسعه ای: طرح افزایش ظرفیت کارخانه احیای مستقیم(آهن اسفنجی) از ۸۰۰ هزارتن به۱/۲ میلیون تن درسال در دست اقدام است که تاکنون پیشرفت ۷۵ درصدی داشته است. پروژه احداث کارخانه گندله سازی بهاباد به ظرفیت ۴ میلیون تن در سال پیشرفت بیش از ۷۰ درصدی داشته است. پروژه احداث کارخانه کنسانتره سازی صنایع معدنی عصرنوین بهاباد به ظرفیت ۱ میلیون تن پیشرفت تقریبا ۲۳ درصدی داشته است. شرکت در دل فولاد شاهرود دو طرح تولید کلاف فولادی دارد که به ادعای مدیران شرکت طی دو سال آتی به بهره برداری خواهد رسید. شرکت برنامه افزایش سرمایه از محل سود انباشته طی سال جاری خواهد داشت که در راستای تامین مالی طرح های توسعه ای خود خواهد بود.


#سبدگردانی_مانی
🔶 @manifunds
📌اهم نکات مجمع سالانه پتروشیمی غدیر

🔸مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پتروشیمی غدیر با حضور ۷۹ درصد از سهامداران و هیئت مدیره شرکت برگزار شد.
🔸سرآمد و پیشتاز در تولید کیفی و عرضه فراگیر PVC به کشورهای منطقه تا افق 1404
🔸غدیر موفق به رفع انحصار مواد شیمیایی و تجهیزات و کاتالیز شده است.
🔸آزاد سازی محموله EDC توقیف شده با صرفه اقتصادی حدود 600 هزاز دلار
🔸تامین EDC از منابع داخلی با قیمت پایین‌تر از قیمت جهانی با صرفه اقتصادی حدود 6 میلیون و 600 هزار دلار
🔸افزایش 44 درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته
🔸پتروشیمی غدیر در تولید ۱۰ درصد از برنامه جلو است.
🔸در سال 1400 به علت تعمیرات و مشکلات مربوط به تامین خوراک با کاهش تولید همراه بوده است.
🔸تعامل سازنده بین مجتمع اروند و غدیر جهت افزایش دریافت خوراک کلر
🔸طرح افزایش ظرفیت واحد pvc ، احداث کولینگ تاور واحد vcm و‌پروژه کلرآلکالی از طرح های توسعه ای شرکت است.
🔸اقدام به اخذ مجوز لازم جهت احداث واحد کلر آلکالی
🔸فروش pvc بالاتر از نرخ جهانی با صرفه اقتصادی ۴ میلیون دلار و تامین تجهیزات حساس تولید در ۳ ماهه پایان سال با صرفه اقتصادی حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار.
🔸تنها شرکت عرضه کننده 100 درصد محصولات در بورس کالا و رینگ صادراتی
🔸با توجه به قیمت بالای فروش نقدی نسبت به فروش سلف استراتژی فروش از اسفند سال گذشته به فروش نقدی متمرکز گردیده است، در سال 1401 کلیه فروش‌ها بصورت نقدی بوده است.
🔸کاهش تولید محصول off نسبت به دوره مشابه سال قبل با صرفه اقتصادی حدود ۹۰۰ هزار دلار و تغییر کاربری گیربکس های کولینک تاور‌ به منظور استفاده در راکتور های واحد pvc با صرفه اقتصادی حدود ۷/۷ میلیون دلار
🔸توانایی تولید ۷۰ درصد edc در داخل شرکت ممکن است.
🔸سود خالص شرکت رشد ۴۹ درصدی داشته و مبلغ فروش نیز حدود ۵۲ درصد رشد به نسبت سال گذشته داشته است.
نرخ کلر وابسته به برق است و نسبت به سال قبل رشد چشمگیری داشته است همچنین نرخ edc نیز ۹۵ درصد فوب در نظر گرفته می‌شود.
🔸در خصوص نرخ یوتیلتی ها، ابلاغیه انجام شده اما تمام شرکت های استفاده کننده از یوتیلیتی غیر از زیر مجموعه های هلیدنگ خلیج فارس، به شدت نسبت به موضوع معترض هستند و قصد اعتراض دارند ، شاید بتوانیم شورای رقابت را مجاب کنیم تا اصلاحیه ای در این خصوص انجام شود.
🔸محصول امولشن از محصولات جدید شرکت است.
🔸در انتهای مجمع شغدیر تقسیم سود ۹۰ درصدی به ازای هر سهم ۱۳۶۰ تومان تصویب شد.
#مجمع_شغدیر

📌 تلگرام
📌 @manifunds
🗞#مجمع_شکربن

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کربن ایران در تاریخ 18 خرداد ماه برگزار و تقسیم سود ۳۶۲ ریال به ازای هر سهم تصویب شد.

🔔اهم نکات اعلامی در مجمع:

🔹در سال 1400 سود خالص شرکت 265 میلیارد تومان بدست آمده است .
🔹افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها از 25 میلیارد تومان به 638 میلیارد تومان انجام شده است.
🔹ظرفیت اسمی تولید محصولات شرکت 36 هزار تن می‌باشد که در سال 1400 تولید شرکت 122 درصد ظرفیت اسمی به مقدار 44 هزار تن بوده است.
🔹محصول تولیدی شرکت، دوده صنعتی با گرید سخت و نرم می‌باشد.
🔹پیش‌بینی تولید در سال 1401، مقدار 42 هزار تن است که برآورد شرکت حدود 75 درصد فروش داخلی و 25درصد نیز فروش صادراتی می‌باشد .
🔹عرضه محصولات در بورس کالا به صورت منظم حدود هزار تن در هر هفته می باشد.
🔹صادرات شرکت در سال 1400 به کشورهای ترکیه و جنوب شرقی آسیا بوده است.
🔹۴ شرکت تاثیرگذار در صنعت کربن بلک:
کربن ایران، دوده صنعتی پارس، کربن سیمرغ و صنعتی دوده فام که در مجموع تولید سال 1400 این 4 شرکت حدود 166 هزار تن بوده است.
🔹یکی از مشکلات صنعت کربن بلک این می‌باشد که صنعت لاستیک به اندازه رشد این صنعت ترقی نکرده است.
🔹علت پایین بودن نرخ‌های صادراتی عبارتند از: تحریم‌ها و فروش به واسطه‌ها، رقابت شدید با کشورهای هند، چین و روسیه
🔹با توجه به قرار گرفتن کارخانه در محدوده شهر اهواز و تاکید سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر خروج صنایع از محدوده شهری، اجرای پروژه انتقال کارخانه به مکان مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست در دستور کار می‌باشد.
🔹برآورد هزینه پروژه 60 میلیون دلار است که از طریق بانک و از طریق آورده سهامداران تامین مالی شکل می‌گیرد. کارخانه جدید با تکنولوژی و تولید محصولات جدید با ظرفیت 60 هزار تنی در دستور کار قرار دارد که برآورد برنامه پروژه 36 ماهه می‌باشد که تا لحظه تاسیس کارخانه جدید، کارخانه فعلی به کار خود ادامه می‌دهد.
📌 @manifunds
🗓اهم نکات مجمع سالانه مجتمع جهان فولاد سیرجان

🔸 افزایش 9 درصدی مقدار کل فروش شرکت طی سال 1400 نسبت به سال مالی قبل
🔸افزایش 17 درصدی مقدار فروش شمش فولادی طی سال 1400 نسبت به سال مالی قبل
🔸افزایش 318 درصدی مقدار فروش گازهای صنعتی طی سال 1400 نسبت به سال مالی قبل
🔸سال ۱۴۰۰ شرکت ۹۱ هزارتن تولید ظرفیت داشت که ۱۰ درصد بالاتر از ظرفیت اسمی شرکت بود.
📌پروژه‌های در دست اجرا:
1) کارخانه احیا مستقیم شماره 2 با ظرفیت یک میلیون تن در سال
2) کارخانه احیا مگامدول با ظرفیت یک میلیون و هفتصد هزار تن در سال
3) کارخانه فولاد سازی شماره 2 با ظرفیت یک میلیون و سیصدهزارتن در سال
4) کارخانه فولاد آلیاژی بردسیر با ظرفیت 500 هزار تن در سال
📌طرح‌های توسعه آتی:
1) کارخانه‌های تولید لوله‌های بدون درز (در دست مطالعه) با ظرفیت 300 هزار تن در سال
2) توسعه خط نورد برای تولید کلاف
پروژه احیای 2 و مگامدول به منظور افزایش خوراک فولاد سازی و بی‌نیازی شرکت از خرید آهن اسفنجی
پروژه فولاد سازی به منظور افزایش فروش محصولات
پروژ‌های کلاف و فولاد آلیاژی به منظور تکمیل و تنوع تولید میلگرد
🔸در خصوص مصرف آب با توجه به نزدیکی به بندر‌عباس محدودیت ندارد، انرژی برق از طریق مناقصه به کمترین نرخ خریداری می‌شود.
عوارض صادراتی حذف شده است.
🔸مبنای قیمت‌گذاری شمش فولاد صادراتی مزایده است.
🔸پس از جنگ روسیه و اوکراین، مشتریان میلگرد اوکراین از جمله عراق با توجه به کیفیت بالای میلگرد جهان فولاد، تقاضای خرید از فجهان داشتند.
🔸به دلیل وجود تحریم ها، برای خرید کمپرسورهای کارخانجات احیا در ترکیه با یک شرکت آلمانی قراردادی صورت گرفت و تا پایان سال کمپرسورها وارد کشور خواهند شد.
🔸در مجمع فجهان به ازای هر سهم ۱۱ تومان سود نقدی تقسیم شد.
#مجمع_فجهان


📌 تلگرام
📌 @manifunds