Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Спрос на их услуги со стороны селлеров неуклонно растет, что подтверждается внушительными цифрами:
🔅 Wildberries: более 192 000 продавцов
🔅Ozon: 124 000 продавцов
🔅«Яндекс Маркет»: 100 000 продавцов
Если вы ищете перспективное направление для развития своей бухгалтерской практики, обратите внимание на рынок маркетплейсов.
Пройдите курсы повышения квалификации от "Клерка"
Бухгалтер маркетплейсов со скидкой 65%
Успешное развитие своего дела на рынке маркетплейсов позволит вам значительно увеличить свой доход и клиентскую базу.
Обучение онлайн без отрыва от основной деятельности. Оплата в рассрочку или долями. Документы отправляем почтой.
✅ Записаться на курс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Дарья
Добрый вечер, коллеги!
Как вы считаете, нужно ли в ЕФС 1 (сзв тд) при переводе сотрудника (работает удаленно) на другую должность, указывать код ДИСТ ? Дс к договору об удаленной работе подписывали в 22 г.
Добрый вечер, коллеги!
Как вы считаете, нужно ли в ЕФС 1 (сзв тд) при переводе сотрудника (работает удаленно) на другую должность, указывать код ДИСТ ? Дс к договору об удаленной работе подписывали в 22 г.
Какие вакансии открыты сегодня:
1. Бухгалтер на первичную документацию в Энергия 98
Расположение: #СанктПетербург
З/п: от 60000
График работы: Полный день
2. Бухгалтер в ДебетЛайн
Расположение: #Удаленно
З/п: от 23000
График работы: Гибкий график
3. Бухгалтер в ЗАО ПО Одинцово
Расположение: #Удаленно
З/п: от 70000 до 75000
График работы: Полный день
Почитать подробнее
Разместить свою вакансию
1. Бухгалтер на первичную документацию в Энергия 98
Расположение: #СанктПетербург
З/п: от 60000
График работы: Полный день
2. Бухгалтер в ДебетЛайн
Расположение: #Удаленно
З/п: от 23000
График работы: Гибкий график
3. Бухгалтер в ЗАО ПО Одинцово
Расположение: #Удаленно
З/п: от 70000 до 75000
График работы: Полный день
Почитать подробнее
Разместить свою вакансию
Илия
Коллеги, оформили больничный сегодня. сотрудник болел с 27 фев по 1 марта. Больничный начислился в марте. Т.е все ушло в зарплату за март. Февральская зарплата у нас 10 марта (7го в этом году). По законодательству мы должны выплатить в ближайшую зарплату - февральскую. Т.е 7 марта. А так как у нас больничный ушел в мартовскую зарплату, то как его тогда выплачивать?
Коллеги, оформили больничный сегодня. сотрудник болел с 27 фев по 1 марта. Больничный начислился в марте. Т.е все ушло в зарплату за март. Февральская зарплата у нас 10 марта (7го в этом году). По законодательству мы должны выплатить в ближайшую зарплату - февральскую. Т.е 7 марта. А так как у нас больничный ушел в мартовскую зарплату, то как его тогда выплачивать?
Хотят ли бухгалтеры становиться главбухами? БухТуб идет в народ — мы спросили прохожих, знают ли они, кто руководит ФНС? Шок дня: сколько отчетов сдают бухгалтеры. И другие горячие вопросы и новости в бомбическом выпуске с Артемием Васенко.
Ловите новый выпуск БухТуб на YouTube-канале «Клерка» https://youtu.be/ev5L8iQCshU
нам нужны ваши комментарии и лайки!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
БухТуб / Бухгалтеры будут сдавать 78 отчетов
🔔 Чтобы стать специалистом по ГОЗ, надо пройти особое обучение. Компания ГИД по ГОЗ в своей онлайн-школе проводит обучение по работе с гособоронзаказом.
“Клерк” рекомендует курсы от ГИД по ГОЗ для тех, кто работает:
– в сфере производства 👉 https://www.k…
“Клерк” рекомендует курсы от ГИД по ГОЗ для тех, кто работает:
– в сфере производства 👉 https://www.k…
58549
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, принимаю в первый раз иностранца. Какие действия бухгалтера?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, принимаю в первый раз иностранца. Какие действия бухгалтера?
Динара
Добрый вечер! Подскажите, мы НКО и в составе бух баланса должны сдать отчёт о целевом использовании средств. Если в 2023 не было каких либо поступлений, обороты по счету 86 ноль. Но есть положительный остаток с прошлого года. Я его перенесла в строку 6100. Поступлений нет, использования нет. Переносить этот остаток в строку 6400?
Добрый вечер! Подскажите, мы НКО и в составе бух баланса должны сдать отчёт о целевом использовании средств. Если в 2023 не было каких либо поступлений, обороты по счету 86 ноль. Но есть положительный остаток с прошлого года. Я его перенесла в строку 6100. Поступлений нет, использования нет. Переносить этот остаток в строку 6400?
Turkish ±905548807480 Wazapp
Здравствуйте подскажите пожалуйста , нахожусь на патенте магазины два и упрощенка 6% , Помимо кассы на расчётный счет поступают деньги в сумме 65-230 тыс покупают товар по низкой цене на перепродажу ..Хотя у меня розничный магазин . Но договор есть когда сроки годности подходят у меня по низкой цене забирают . Мене бухгалтер говорит что я должна за квартал со всей суммы поступившей заплатить 6% , а за квартал вышла сумма 1мил 114 тыс., Другой бухгалтер говорит , что по патенту должна оплачиваться, иват. У меня не повысило 60 мл. Подскажите как правильно, все по разному говорят бухгалтера .
Здравствуйте подскажите пожалуйста , нахожусь на патенте магазины два и упрощенка 6% , Помимо кассы на расчётный счет поступают деньги в сумме 65-230 тыс покупают товар по низкой цене на перепродажу ..Хотя у меня розничный магазин . Но договор есть когда сроки годности подходят у меня по низкой цене забирают . Мене бухгалтер говорит что я должна за квартал со всей суммы поступившей заплатить 6% , а за квартал вышла сумма 1мил 114 тыс., Другой бухгалтер говорит , что по патенту должна оплачиваться, иват. У меня не повысило 60 мл. Подскажите как правильно, все по разному говорят бухгалтера .
Walyyy Walyyy
Добрый вечер! Получили по КС работы и прослеживаемый товар. Как оприходовать в программе, если в сч.ф. к КС только номер рнпт и количество, и отдельно работы?
Добрый вечер! Получили по КС работы и прослеживаемый товар. Как оприходовать в программе, если в сч.ф. к КС только номер рнпт и количество, и отдельно работы?
Альберт
Добрый вечер,помогите решить вопрос. В феврале ИП работал УСН 6%,в марте перешли на ПСН по тому же виду деятельности,в феврале мы выставили счет и акт,но снами рассчитались в марте, вопрос в том как считать эти деньги УСН6% или ПСН?
Добрый вечер,помогите решить вопрос. В феврале ИП работал УСН 6%,в марте перешли на ПСН по тому же виду деятельности,в феврале мы выставили счет и акт,но снами рассчитались в марте, вопрос в том как считать эти деньги УСН6% или ПСН?
Yuliya
вечера оброго! расскажите, пожалуйста, по вб секрет, как найти в отчетах инф. по тем товарам, что были утилизированы (есть акт в лк - нашла), но как понять стоимость возмещения и была ли она?
вечера оброго! расскажите, пожалуйста, по вб секрет, как найти в отчетах инф. по тем товарам, что были утилизированы (есть акт в лк - нашла), но как понять стоимость возмещения и была ли она?
Елена
Добрый день! Сотрудник поменял фамилию. В СФР не отправляем, это не кадровые документы. В ПФР какой то отчет надо отправить.(ЕФС-1 подраздел?) какие сроки.
Спасибо
Добрый день! Сотрудник поменял фамилию. В СФР не отправляем, это не кадровые документы. В ПФР какой то отчет надо отправить.(ЕФС-1 подраздел?) какие сроки.
Спасибо
Елена
Коллеги добрый день! Сотрудник поменял фамилию. В СФР не отправляем, это не кадровые документы. Подскажите пожалуйста, в ПФР какой то отчет надо отправить.(ЕФС-1 подраздел?) какие сроки.
Спасибо
Коллеги добрый день! Сотрудник поменял фамилию. В СФР не отправляем, это не кадровые документы. Подскажите пожалуйста, в ПФР какой то отчет надо отправить.(ЕФС-1 подраздел?) какие сроки.
Спасибо
Елена
Коллеги добрый день! Сотрудник поменял фамилию. Понятно что в СФР не отправляем отчетность, это не кадровые документы. Подскажите пожалуйста, в ПФР какой то отчет надо отправить?ЕФС-1 подраздел? какие сроки.
Спасибо
Коллеги добрый день! Сотрудник поменял фамилию. Понятно что в СФР не отправляем отчетность, это не кадровые документы. Подскажите пожалуйста, в ПФР какой то отчет надо отправить?ЕФС-1 подраздел? какие сроки.
Спасибо
Olga
Здравствуйте, мне нужна помощь в ЗУП. Есть расхождения между "Сводная справка 2-НДФЛ" и "Налоги и взносы(кратко)". Небольшое расхождение по сотруднику в начисленой зп, и есть разница в ндфл. Помогите разобраться, не знаю какими отчетами быстро найти и где правильно исправить.
Здравствуйте, мне нужна помощь в ЗУП. Есть расхождения между "Сводная справка 2-НДФЛ" и "Налоги и взносы(кратко)". Небольшое расхождение по сотруднику в начисленой зп, и есть разница в ндфл. Помогите разобраться, не знаю какими отчетами быстро найти и где правильно исправить.
Olesya
Добрый день. Пришёл запрос от СФР по больничному. С этим человеком у нас заключён договор ГПХ и ещё ни копейки ему не платили и не начисляли. Нужно ли мне с него какое-то заявление взять, что он желает это пособие по основному месту (надеюсь, что оно у него есть), а не у нас?
Добрый день. Пришёл запрос от СФР по больничному. С этим человеком у нас заключён договор ГПХ и ещё ни копейки ему не платили и не начисляли. Нужно ли мне с него какое-то заявление взять, что он желает это пособие по основному месту (надеюсь, что оно у него есть), а не у нас?
Ева Нева
Добр веремени суток. Скажите пжлста, если по усн 15% товар для продажи куплен, оплачен и лежит на нашем складе-это ещё не расход. Расход будет при продаже и отгрузке?
Добр веремени суток. Скажите пжлста, если по усн 15% товар для продажи куплен, оплачен и лежит на нашем складе-это ещё не расход. Расход будет при продаже и отгрузке?
Дарья
Добрый день! Хотим ввести в организации премии и выплаты за выслугу лет. 1) Можно ли премии ввести не всем сотрудникам? Или это незаконно,и премии должны быть всем работникам, просто разного размера? 2) Можно ли за Выслугу лет платить не всем работникам,а только выбранным категориям ( например, платим всем рабочим,а офисным не платим)? 3) Надо ли каждый месяц издавать Приказ с перечнем должностей,кому в следующем месяце будут какие премии, или мы просто по своему усмотрению каждый месяц решаем,кому какие премии платить,на основании оценки начальником проделанной работы?4) как в положении об оплате труда прописать о премиях и надбавках так,чтобы не менять его постоянно? Может какие-то общие фразы пишут,на основании чего платим премии, или указать диапазон , типа платим премии от 10 до 30% в зависимости от оезультата работы, и т.д.? Подскажите, пожалуйста, как правильно?
Добрый день! Хотим ввести в организации премии и выплаты за выслугу лет. 1) Можно ли премии ввести не всем сотрудникам? Или это незаконно,и премии должны быть всем работникам, просто разного размера? 2) Можно ли за Выслугу лет платить не всем работникам,а только выбранным категориям ( например, платим всем рабочим,а офисным не платим)? 3) Надо ли каждый месяц издавать Приказ с перечнем должностей,кому в следующем месяце будут какие премии, или мы просто по своему усмотрению каждый месяц решаем,кому какие премии платить,на основании оценки начальником проделанной работы?4) как в положении об оплате труда прописать о премиях и надбавках так,чтобы не менять его постоянно? Может какие-то общие фразы пишут,на основании чего платим премии, или указать диапазон , типа платим премии от 10 до 30% в зависимости от оезультата работы, и т.д.? Подскажите, пожалуйста, как правильно?