Ева Нева
Добр день. Подскажите, если юрид лицо меняет юр адрес. Это можно сделать как то электронно через лк или по прежнему тащится к нотариусу со всеми вытекающими
Добр день. Подскажите, если юрид лицо меняет юр адрес. Это можно сделать как то электронно через лк или по прежнему тащится к нотариусу со всеми вытекающими
❤1
Katerina Orlova
Российская компания импортирует товары из ЕАЭС и реализует их на территории РФ. Покупатель хочет, чтобы мы отражали в счетах-фактурах номера ДТ и страны происхождения. Реально мы обладаем такой информацией. Но в документах (накладная, ЭСФ) от поставщика ЕАЭС она не содержится. Соответственно, я не заполняю графы, которые просит заполнить покупатель. Кто прав в этой ситуации?
Российская компания импортирует товары из ЕАЭС и реализует их на территории РФ. Покупатель хочет, чтобы мы отражали в счетах-фактурах номера ДТ и страны происхождения. Реально мы обладаем такой информацией. Но в документах (накладная, ЭСФ) от поставщика ЕАЭС она не содержится. Соответственно, я не заполняю графы, которые просит заполнить покупатель. Кто прав в этой ситуации?
👍1
Konstantin
Коллеги, добрый день. подскажите пожалуйста, проценты, которые начисляются при применении IFRS 16 "Аренда" включить в состав EBITDA? или он не включается в состав EBITDA? есть какое-то логическое обоснование?
Коллеги, добрый день. подскажите пожалуйста, проценты, которые начисляются при применении IFRS 16 "Аренда" включить в состав EBITDA? или он не включается в состав EBITDA? есть какое-то логическое обоснование?
Marina Rodina
добрый день. работаю 1С:Предприятие 8.3 КОРП на ОСНО. Запускаем реализацию ПО (зарегистрировано), не облагаемое НДС. прошу проверить мои действия. беру все затраты по ПО (у меня это ФОТ+налоги= 30% от всех расходов). при этом выручка ПО пока 4%. открываю субсчет на 19 для НДС накладных расходов. в последний день квартала 30% от НДС накладных расходов восстанавливаю. Вопрос: как восстанавливать? 30% от каждой счф отдельно? может какая то регламентная операция есть? в декле НДС восстановление отразится где? Благодарю за конкретные ответы
добрый день. работаю 1С:Предприятие 8.3 КОРП на ОСНО. Запускаем реализацию ПО (зарегистрировано), не облагаемое НДС. прошу проверить мои действия. беру все затраты по ПО (у меня это ФОТ+налоги= 30% от всех расходов). при этом выручка ПО пока 4%. открываю субсчет на 19 для НДС накладных расходов. в последний день квартала 30% от НДС накладных расходов восстанавливаю. Вопрос: как восстанавливать? 30% от каждой счф отдельно? может какая то регламентная операция есть? в декле НДС восстановление отразится где? Благодарю за конкретные ответы
Вы можете разместить вакансию на «Клерке» совершенно бесплатно – и вам откроется база резюме с контактами соискателей.
Ежедневно «Клерк» публикует актуальные предложения о работе, которые увидят бухгалтеры со всей страны.
На «Клерк» каждый месяц заходят 7 млн пользователей, поэтому потенциальные сотрудники точно заметят ваше объявление!
Выбирайте лучших специалистов вместе с нами.
👉🏻 Разместить вакансию
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Организации и ИП как плательщики НДС имеют право на возврат налога. У физлиц такого права нет. В СМИ люди находят информацию, что идет компенсация НДС и надо зайти на сайт и указать номер своей карты для получения денег. Это недостоверная информация.
Организации и ИП на ОСНО имеют право на возврат НДС в таких случаях:
Разъяснение дает Минфин в письме от 23.10.2023 № 03-07-11/100562.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3😁2👏1🤮1👌1
Ксения
Здравствуйте.
У меня такая ситуация. ИП хочет прекратить деятельность и закрыть ип. На ип числится сотрудник, который сначала ушёл на больничный (предоставлен не был), потом просто прогуливал, потом сообщил, что больше на работу не выйдет, но и заявление не написал. Как его уволить?
Здравствуйте.
У меня такая ситуация. ИП хочет прекратить деятельность и закрыть ип. На ип числится сотрудник, который сначала ушёл на больничный (предоставлен не был), потом просто прогуливал, потом сообщил, что больше на работу не выйдет, но и заявление не написал. Как его уволить?
👍2
Юлия Джулия
Добрый день. Раньше больничный считали на основании справок 182н. С 2022 года доходы по 2ндфл за год отличаются от сумм с которых уплачивались взносы за месяц(часть зп декабря выплачена в декабре-это аванс и вторая часть зп за декабрь выплаченная в январе-это доход 2023 по Ндфл, наш случай). Но взносы платились со всей зарплаты начисленной за декабрь. Соответственно сформировав 182н за 2022 сейчас, вижу что доход за 2022 больше чем доход в справке 2ндфл. Сотруднице пришла выплата по Бир за 140 дней, так вот она рассчитана согласно справкам 2ндфл в лк физ.лица, а не по справкам 182н. В сфр сказали все по доходам физ.лица считается с сайта (лк) налоговой. Я была уверенна что по 182н больничный считать можно еще, но как работнику в сфр самому запросить справку по доходам от сфр? Если делать это через госуслуги получим опять же справку 2ндфл. Так все таки на основании каких доходов считать больничные (те что в 2ндфл или с общ суммы взносов как в справках 182н?)
Добрый день. Раньше больничный считали на основании справок 182н. С 2022 года доходы по 2ндфл за год отличаются от сумм с которых уплачивались взносы за месяц(часть зп декабря выплачена в декабре-это аванс и вторая часть зп за декабрь выплаченная в январе-это доход 2023 по Ндфл, наш случай). Но взносы платились со всей зарплаты начисленной за декабрь. Соответственно сформировав 182н за 2022 сейчас, вижу что доход за 2022 больше чем доход в справке 2ндфл. Сотруднице пришла выплата по Бир за 140 дней, так вот она рассчитана согласно справкам 2ндфл в лк физ.лица, а не по справкам 182н. В сфр сказали все по доходам физ.лица считается с сайта (лк) налоговой. Я была уверенна что по 182н больничный считать можно еще, но как работнику в сфр самому запросить справку по доходам от сфр? Если делать это через госуслуги получим опять же справку 2ндфл. Так все таки на основании каких доходов считать больничные (те что в 2ндфл или с общ суммы взносов как в справках 182н?)
👍3
🔗 Аудит, финансовая отчетность и Федресурс: как теперь публикуются эти сведения в реестр
🔗 Вопросы формирования резерва предстоящих расходов на оплату отпусков и резерва на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет. Судебная практика
🔗 Как в 2023 году провести инвентаризацию перед составлением годового отчета
🔗 Самые частые нарушения трудового законодательства 2023. Какие ошибки не допускать в 2024
🔗 Что вы обязательно должны знать о самозанятых. Лучшие инструкции и чек-листы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1👍1🔥1
Мария Палик
Добрый день! Клиент срочно открывает дополнительную розничную точку. Не знаю, когда точно он это решил, но меня только оповестил. Уже поздно ведь писать в налоговую об открытии дополнительной точки и добавлении в патент? Остается доход с новой точки облагать УСН до конца месяца, правильно мыслю?
И получается у него точки с нового года будут одна в Истринском районе, а вторая в Одинцовском районе, но обе в Московской области находятся. Региональный закон один. Получается я подаю одно заявление на патент с 1 января, и в этом же заявлении указываю обе точки?
Добрый день! Клиент срочно открывает дополнительную розничную точку. Не знаю, когда точно он это решил, но меня только оповестил. Уже поздно ведь писать в налоговую об открытии дополнительной точки и добавлении в патент? Остается доход с новой точки облагать УСН до конца месяца, правильно мыслю?
И получается у него точки с нового года будут одна в Истринском районе, а вторая в Одинцовском районе, но обе в Московской области находятся. Региональный закон один. Получается я подаю одно заявление на патент с 1 января, и в этом же заявлении указываю обе точки?
Валерия Калинкина
Добрый день! Учредитель доверительного управления недвижимым имуществом подарил физическому лицу недвижимое имущество 07.11.23. Первоначальный Учредитель управления находился на традиционной системе налогообложения , от его имени доверительный управляющий выставлял арендаторам Счета с НДС. Имеет ли право сейчас в декларации за 4 квартал доверительный управляющий заявить ндс к возмещению за период до 07.11.23?
Добрый день! Учредитель доверительного управления недвижимым имуществом подарил физическому лицу недвижимое имущество 07.11.23. Первоначальный Учредитель управления находился на традиционной системе налогообложения , от его имени доверительный управляющий выставлял арендаторам Счета с НДС. Имеет ли право сейчас в декларации за 4 квартал доверительный управляющий заявить ндс к возмещению за период до 07.11.23?
👍1
Юлия Осипова
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Вопрос: кто заводит информацию по вредным условиям сотрудников (класс условий, процент доплаты и т.д)? Кадровик или бухгалтер? Не смогла в инете найти чёткой информации.
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Вопрос: кто заводит информацию по вредным условиям сотрудников (класс условий, процент доплаты и т.д)? Кадровик или бухгалтер? Не смогла в инете найти чёткой информации.
😁3
Вы узнаете, как подготовиться к изменениям в законодательстве 2024 года, как вести бухгалтерскую и налоговую отчетность без штрафов, как сдавать отчетность по воинскому учету, как работать по ФСБУ и проходить налоговые проверки и многое другое!
Проведите этот день вместе с нами!
⏰Сегодня последний день , когда вы еще можете к нам присоединится!
➡️ Смотреть темы выступлений
✅ Купить билет онлайн или офлайн
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Люда🌺
Добрый день ! Подскажите , как корректно теперь отразить. В 2022 году у компании убыток, осно. В 2022 году компания взяла авто в лизинг , сейчас выясняется , что нам лизинговая компания успела сделать реализацию за неполный месяц в 2022 году. Мы эти докуметы не проводили. Будем проводить в октябре 2023. Как теперь корректнее подкорректировать 20 счёт ? Со статьи 20 счета лизинговых платежей перекинуть на 20 счёт непринимаемые для целей ну? Или сделать проводку дт91.02непринимаемые в ну и кт 20? Или ещё как?
Добрый день ! Подскажите , как корректно теперь отразить. В 2022 году у компании убыток, осно. В 2022 году компания взяла авто в лизинг , сейчас выясняется , что нам лизинговая компания успела сделать реализацию за неполный месяц в 2022 году. Мы эти докуметы не проводили. Будем проводить в октябре 2023. Как теперь корректнее подкорректировать 20 счёт ? Со статьи 20 счета лизинговых платежей перекинуть на 20 счёт непринимаемые для целей ну? Или сделать проводку дт91.02непринимаемые в ну и кт 20? Или ещё как?
Анна Владимировна
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что-то я не могу сообразить. ИП доходы заплатил в 2022 году за 2022 год Страховых взносов за себя больше положенного максимального лимита (по ошибке). На них же уменьшил декларацию по УСН за 2022 год. Имел ли он право так делать или уменьшить должен был согласно максимальной суммы страховых взносов?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что-то я не могу сообразить. ИП доходы заплатил в 2022 году за 2022 год Страховых взносов за себя больше положенного максимального лимита (по ошибке). На них же уменьшил декларацию по УСН за 2022 год. Имел ли он право так делать или уменьшить должен был согласно максимальной суммы страховых взносов?
👍1
Одновременно сумма имущественных налогов отражалась в предстоящих платежах. Теперь предстоящие платежи ушли, как и отложенная переплата (если там не было ничего, кроме имущественных налогов).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4😁1😱1🤬1
Viktoria Bond
Добрый день! Прошу помощи, как решить ситуацию: по ИП УСН 6% без работников было подано ошибочное уведомление по взносам за работников КБК 18210201000011000160. Налоговая списала сумму по уведомлению на КБК 18210201000010000160. Как правильно подать уведомление с нулевой суммой, чтобы вернуть деньги? И вернутся ли они, был ли у кого опыт возврата взносов?
Добрый день! Прошу помощи, как решить ситуацию: по ИП УСН 6% без работников было подано ошибочное уведомление по взносам за работников КБК 18210201000011000160. Налоговая списала сумму по уведомлению на КБК 18210201000010000160. Как правильно подать уведомление с нулевой суммой, чтобы вернуть деньги? И вернутся ли они, был ли у кого опыт возврата взносов?
👍1
Olga
Добрый день. Как ИП в 1с уменьшить УСН за 2023 год на 1процент за 2022 год, уплаченный в 2023.
1с берёт в расчёт только 1 процент этого 2023 года. А хотелось бы уменьшить на прошлый год. Спасибо
Добрый день. Как ИП в 1с уменьшить УСН за 2023 год на 1процент за 2022 год, уплаченный в 2023.
1с берёт в расчёт только 1 процент этого 2023 года. А хотелось бы уменьшить на прошлый год. Спасибо