КУБ / Красный уголок бухгалтера
17.7K subscribers
4.2K photos
392 videos
4 files
9.09K links
Номер заявления в РКН 5973300139

Новости и общение бухгалтеров

Для того чтобы задать вопрос, напишите нашему боту @kubklerk_bot

Реклама и сотрудничество: @svetlana_pastukh

Вопросы ретранслируются на сайт Клерк.ру https://www.klerk.ru/questions/
Download Telegram
Татьяна Николаева
Коллеги, здравствуйте! Компания сдаёт в аренду собственное помещение работает по УСН 6%. помимо арендной платы выставляет счёт за потребление эл.эн. Входит ли сумма возмещения затрат по электроэнергии в общий облагаемый налогом доход? Спасибо, за комментарии тоже)))
👍1
Светлана
Добрый день, коллеги. Собираюсь платить сегодня взнос по Нс и Пз. Какой статус в пп вы указываете? Также 08?
Anna
При перерасчете отпускных (после выплаты зп и премии за январь) уменьшился средний заработок. Первоначально расчетный период был февраль 2022 - декабрь 2022, при пересчете добавился январь 2023 соответственно. Средний заработок ведь должен в быть увеличен? Может кто нибудь пришлет ссылку где почитать, если объяснять долго, где я ошиблась?
При переходе с ОСНО на УСН не надо восстанавливать НДС по основным средствам, которым более 10 лет

НДС с недвижимости, которая будет использоваться для деятельности без НДС, надо восстановить. По одной норме НК можно не восстанавливать НДС через 15 лет, по другой – через 10 лет.

Речь идет о пунктах 3 и 4 ст. 171.1 НК РФ. Это актуально, в том числе, при переходе с ОСНО на УСН.

В пункте 3 сказано, что не будет НДС, если ОС полностью самортизированы или с момента ввода их в эксплуатацию прошло не менее 15 лет.

В то же время пункт 4 гласит, что восстановленную сумму НДС нужно отражать в декларации за последний квартал каждого года из 10 лет начиная с года ввода в эксплуатацию.

📎 Минфин в письме от 29.12.2022 № 03-07-10/129564 сообщает, что надо ориентироваться на пункт 4.

❗️ Если с момента ввода в эксплуатацию объекта прошло не менее 10 лет, то восстанавливать НДС не надо.

📎 Аналогичные разъяснения были и раньше, например, в письме ФНС № СД-4-3/8474@ от 17.06.2021.
👍1
Oksana
Добрый день, коллеги. Доплатили транспортный налог за 2022 год, подала уведомление. Сформировалось через задачи 1С. Период 34/01 год 2022. Пришло Уведомление об уточнении: «Таблица 1. Строка начисления не может быть сформирована». Что не так делаю? Спасибо
Olga
Добрый день. Организация с 2022 года. В бух учёте 10 счёт списывается сразу в момент поступления. В налоговом как обычно, в момент списания.
В отчёте о фин.результатах в балансе огромный убыток из-за 10 счета. Дурацкий вопрос, но это нормально?
🔥2👍1
Елена М
Умоляю, разъясните кто-нибудь по 6-НДФЛ и декабрьской зарплате, аванс у нас 30 декабря, зарплата 15 января. Весь НДФЛ с декабрьской зарплаты уплачен 15 января 2023. Уведомление по НДФЛ подано с периодом январь 2023. Теперь мне советуют декабрьскую зарплату вообще не включать в 6-НДФЛ и справки за 2022 год. Но у меня тогда возникает вопрос, а как же вычеты? На конец декабря 2022 года действовало прошлое законодательства, я же применила вычеты за декабрь. А если я укажу этот декабрьский доход в январе 2023 года, я же не проставлю декабрьские вычеты в отчете за 2022 год, и что же тогда с январскими вычетами? Мне их задвоить за январь надо будет? Голова уже квадратная, как не крути, нормально это всё сложить не получается, где-то обязательно лезет противоречие.
👍5
Natalya Ty
Здравствуйте! Статус 08 в платежке на взносы несч.случаев указывать и для ООО и для ИП? У меня почему то и со статусом 01 у них село (у ООО указала)
Afina Sam
Уважаемые коллеги, запуталась. Ошибочно Отправила уведомление по страховым взносам на единый тариф как … 510. Прислали уведомление об уточнении по такому КБК не может быть представлено уведомление. Отправила уточнение : по кбк 510 сумма 0, по кбк 160 положенная сумма. Опять пришло требование об уточнении слово в слово. И что делать? Что сделала неправильно?
Лариса
Добрый день. Еще раз про уведомления.В 1с в задачах двумя пунктами стоит уведомление Страх взносы за январь и Уведомление ндфл за февраль. Подаем на разные налоги отдельное уведомление? А можно в одном перечислить все налаги и взносы так?
👍1
Надюша
Добрый день. Помогите, пожалуйста. Недавно взяла организацию - микропредприятие. Хочу применить пониженный тариф по страховым взносам. 15 процентов после превышения МРОТ. Надо ли отправлять куда нибудь уведомление об этом или просто оплачивать по новым расчётам? Спасибо
👍4
Светлана_бухгалтер_WB_OZON_ Налоги / Отчеты / Консультации
Добрый день, сталкивались ли кто-то с ндфл на инвест палощадках? ип финансируется на инвестплощадке , после того как он возвращает средства , они де-юро являются доходами физ лиц, которые туда их инвестировали ? надо ли подавать 6 ндфл ? спаибо
Olga
Добрый день. Где в учётной политике настроить списание Запасов в 1с бух 8.3? Сейчас стоит Способ оценки МПЗ - по средней. Списывает в бух уч сразу при поступлении. Спасибо
Дина
Здравствуйте!
Страховые взносы за январь по сотрудникам на какие кбк платить, если решили уведомления не подавать в этом году, а уведомлять платежками?
Natalia Shitova
Статистика прислала уведомление об административном правонарушении (просрочили на пару дней МП за 2022г) Поделитесь, плз, опытом, к ним надо идти (дату и время назначили)? Дело происходит в Москве
🔥 ЕНП и ЕНС остаются главными вопросами для бухгалтеров всей страны. У нас есть идеальный курс, чтобы быстро разобраться с главной темой 2023 года "ЕНП и ЕНС организаций, ИП и самозанятых"!

На курсе вы узнаете:
- что такое ЕНП и ЕНС;
- как заполнить платежку на уплату ЕНП;
- как заполнить уведомление по ЕНП;
- как платить налог самозанятым и ИП;
- что делать с фиксированными взносами ИП.

🔥 Расскажем все, без чего нельзя работать бухгалтером прямо сейчас. Регистрируйтесь!
👍3
Ольга Ольга
Подскажите, пожалуйста, переход ИП с ПСН на ОСНО, могу ли принять в расходы проценты по кредиту. Кредит взяли, когда были на ПСН,  продолжаем выплачивать на данный момент
Ирина 🍒
Добрый день! Сегодня пришла запрошенная справка по Астрал о сальдо по ЕНС. И в ней  сальдо на сумму оплаченных налогов только в этом году. А остаток с того года смотрю не перенесён. У кого также?
dsnkr
Здравствуйте.
Странная задача есть в 1с БП в Задачах организации:
Страховые взносы, ЕФС-1, раздел 2 за январь 2023 (сдать до 27.02.2023).
При нажатии на задачу указано, что "Подготовка отчета не автоматизирована", "Нет сумм налога к уплате".
Что с этим вторым разделом ЕФС-1 делать-то?
Я так понимаю, что это замена отчета 4-ФСС (страховые взносы на травматизм), его что, ежемесячно теперь подавать?
Как его заполнить, если 1с его не автоматизировала? из Отчеты - Регламентированные отчеты? Очень странная ситуация.
👍8