Татьяна Николаева
Коллеги, здравствуйте! Компания сдаёт в аренду собственное помещение работает по УСН 6%. помимо арендной платы выставляет счёт за потребление эл.эн. Входит ли сумма возмещения затрат по электроэнергии в общий облагаемый налогом доход? Спасибо, за комментарии тоже)))
Коллеги, здравствуйте! Компания сдаёт в аренду собственное помещение работает по УСН 6%. помимо арендной платы выставляет счёт за потребление эл.эн. Входит ли сумма возмещения затрат по электроэнергии в общий облагаемый налогом доход? Спасибо, за комментарии тоже)))
👍1
Светлана
Добрый день, коллеги. Собираюсь платить сегодня взнос по Нс и Пз. Какой статус в пп вы указываете? Также 08?
Добрый день, коллеги. Собираюсь платить сегодня взнос по Нс и Пз. Какой статус в пп вы указываете? Также 08?
Anna
При перерасчете отпускных (после выплаты зп и премии за январь) уменьшился средний заработок. Первоначально расчетный период был февраль 2022 - декабрь 2022, при пересчете добавился январь 2023 соответственно. Средний заработок ведь должен в быть увеличен? Может кто нибудь пришлет ссылку где почитать, если объяснять долго, где я ошиблась?
При перерасчете отпускных (после выплаты зп и премии за январь) уменьшился средний заработок. Первоначально расчетный период был февраль 2022 - декабрь 2022, при пересчете добавился январь 2023 соответственно. Средний заработок ведь должен в быть увеличен? Может кто нибудь пришлет ссылку где почитать, если объяснять долго, где я ошиблась?
✅ При переходе с ОСНО на УСН не надо восстанавливать НДС по основным средствам, которым более 10 лет
НДС с недвижимости, которая будет использоваться для деятельности без НДС, надо восстановить. По одной норме НК можно не восстанавливать НДС через 15 лет, по другой – через 10 лет.
Речь идет о пунктах 3 и 4 ст. 171.1 НК РФ. Это актуально, в том числе, при переходе с ОСНО на УСН.
В пункте 3 сказано, что не будет НДС, если ОС полностью самортизированы или с момента ввода их в эксплуатацию прошло не менее 15 лет.
В то же время пункт 4 гласит, что восстановленную сумму НДС нужно отражать в декларации за последний квартал каждого года из 10 лет начиная с года ввода в эксплуатацию.
📎 Минфин в письме от 29.12.2022 № 03-07-10/129564 сообщает, что надо ориентироваться на пункт 4.
❗️ Если с момента ввода в эксплуатацию объекта прошло не менее 10 лет, то восстанавливать НДС не надо.
📎 Аналогичные разъяснения были и раньше, например, в письме ФНС № СД-4-3/8474@ от 17.06.2021.
НДС с недвижимости, которая будет использоваться для деятельности без НДС, надо восстановить. По одной норме НК можно не восстанавливать НДС через 15 лет, по другой – через 10 лет.
Речь идет о пунктах 3 и 4 ст. 171.1 НК РФ. Это актуально, в том числе, при переходе с ОСНО на УСН.
В пункте 3 сказано, что не будет НДС, если ОС полностью самортизированы или с момента ввода их в эксплуатацию прошло не менее 15 лет.
В то же время пункт 4 гласит, что восстановленную сумму НДС нужно отражать в декларации за последний квартал каждого года из 10 лет начиная с года ввода в эксплуатацию.
📎 Минфин в письме от 29.12.2022 № 03-07-10/129564 сообщает, что надо ориентироваться на пункт 4.
❗️ Если с момента ввода в эксплуатацию объекта прошло не менее 10 лет, то восстанавливать НДС не надо.
📎 Аналогичные разъяснения были и раньше, например, в письме ФНС № СД-4-3/8474@ от 17.06.2021.
👍1
Oksana
Добрый день, коллеги. Доплатили транспортный налог за 2022 год, подала уведомление. Сформировалось через задачи 1С. Период 34/01 год 2022. Пришло Уведомление об уточнении: «Таблица 1. Строка начисления не может быть сформирована». Что не так делаю? Спасибо
Добрый день, коллеги. Доплатили транспортный налог за 2022 год, подала уведомление. Сформировалось через задачи 1С. Период 34/01 год 2022. Пришло Уведомление об уточнении: «Таблица 1. Строка начисления не может быть сформирована». Что не так делаю? Спасибо
Olga
Добрый день. Организация с 2022 года. В бух учёте 10 счёт списывается сразу в момент поступления. В налоговом как обычно, в момент списания.
В отчёте о фин.результатах в балансе огромный убыток из-за 10 счета. Дурацкий вопрос, но это нормально?
Добрый день. Организация с 2022 года. В бух учёте 10 счёт списывается сразу в момент поступления. В налоговом как обычно, в момент списания.
В отчёте о фин.результатах в балансе огромный убыток из-за 10 счета. Дурацкий вопрос, но это нормально?
🔥2👍1
Елена М
Умоляю, разъясните кто-нибудь по 6-НДФЛ и декабрьской зарплате, аванс у нас 30 декабря, зарплата 15 января. Весь НДФЛ с декабрьской зарплаты уплачен 15 января 2023. Уведомление по НДФЛ подано с периодом январь 2023. Теперь мне советуют декабрьскую зарплату вообще не включать в 6-НДФЛ и справки за 2022 год. Но у меня тогда возникает вопрос, а как же вычеты? На конец декабря 2022 года действовало прошлое законодательства, я же применила вычеты за декабрь. А если я укажу этот декабрьский доход в январе 2023 года, я же не проставлю декабрьские вычеты в отчете за 2022 год, и что же тогда с январскими вычетами? Мне их задвоить за январь надо будет? Голова уже квадратная, как не крути, нормально это всё сложить не получается, где-то обязательно лезет противоречие.
Умоляю, разъясните кто-нибудь по 6-НДФЛ и декабрьской зарплате, аванс у нас 30 декабря, зарплата 15 января. Весь НДФЛ с декабрьской зарплаты уплачен 15 января 2023. Уведомление по НДФЛ подано с периодом январь 2023. Теперь мне советуют декабрьскую зарплату вообще не включать в 6-НДФЛ и справки за 2022 год. Но у меня тогда возникает вопрос, а как же вычеты? На конец декабря 2022 года действовало прошлое законодательства, я же применила вычеты за декабрь. А если я укажу этот декабрьский доход в январе 2023 года, я же не проставлю декабрьские вычеты в отчете за 2022 год, и что же тогда с январскими вычетами? Мне их задвоить за январь надо будет? Голова уже квадратная, как не крути, нормально это всё сложить не получается, где-то обязательно лезет противоречие.
👍5
Natalya Ty
Здравствуйте! Статус 08 в платежке на взносы несч.случаев указывать и для ООО и для ИП? У меня почему то и со статусом 01 у них село (у ООО указала)
Здравствуйте! Статус 08 в платежке на взносы несч.случаев указывать и для ООО и для ИП? У меня почему то и со статусом 01 у них село (у ООО указала)
🔥Уже через час! Бесплатный вебинар "Договоры ГПХ и их отражение в ЕФС-1 в 2023 году"
Регистрируйтесь, чтобы не пропустить!
Регистрируйтесь, чтобы не пропустить!
Клерк
Договоры ГПХ и их отражение в ЕФС-1 в 2023 году. Онлайн обучение бухгалтеров — klerk.ru
Договоры ГПХ и их отражение в ЕФС-1 в 2023 году на официальном сайте klerk.ru — онлайн курсы и вебинары для обучения и повышения квалификации бухгалтеров!
Afina Sam
Уважаемые коллеги, запуталась. Ошибочно Отправила уведомление по страховым взносам на единый тариф как … 510. Прислали уведомление об уточнении по такому КБК не может быть представлено уведомление. Отправила уточнение : по кбк 510 сумма 0, по кбк 160 положенная сумма. Опять пришло требование об уточнении слово в слово. И что делать? Что сделала неправильно?
Уважаемые коллеги, запуталась. Ошибочно Отправила уведомление по страховым взносам на единый тариф как … 510. Прислали уведомление об уточнении по такому КБК не может быть представлено уведомление. Отправила уточнение : по кбк 510 сумма 0, по кбк 160 положенная сумма. Опять пришло требование об уточнении слово в слово. И что делать? Что сделала неправильно?
Лариса
Добрый день. Еще раз про уведомления.В 1с в задачах двумя пунктами стоит уведомление Страх взносы за январь и Уведомление ндфл за февраль. Подаем на разные налоги отдельное уведомление? А можно в одном перечислить все налаги и взносы так?
Добрый день. Еще раз про уведомления.В 1с в задачах двумя пунктами стоит уведомление Страх взносы за январь и Уведомление ндфл за февраль. Подаем на разные налоги отдельное уведомление? А можно в одном перечислить все налаги и взносы так?
👍1
Надюша
Добрый день. Помогите, пожалуйста. Недавно взяла организацию - микропредприятие. Хочу применить пониженный тариф по страховым взносам. 15 процентов после превышения МРОТ. Надо ли отправлять куда нибудь уведомление об этом или просто оплачивать по новым расчётам? Спасибо
Добрый день. Помогите, пожалуйста. Недавно взяла организацию - микропредприятие. Хочу применить пониженный тариф по страховым взносам. 15 процентов после превышения МРОТ. Надо ли отправлять куда нибудь уведомление об этом или просто оплачивать по новым расчётам? Спасибо
👍4
Светлана_бухгалтер_WB_OZON_ Налоги / Отчеты / Консультации
Добрый день, сталкивались ли кто-то с ндфл на инвест палощадках? ип финансируется на инвестплощадке , после того как он возвращает средства , они де-юро являются доходами физ лиц, которые туда их инвестировали ? надо ли подавать 6 ндфл ? спаибо
Добрый день, сталкивались ли кто-то с ндфл на инвест палощадках? ип финансируется на инвестплощадке , после того как он возвращает средства , они де-юро являются доходами физ лиц, которые туда их инвестировали ? надо ли подавать 6 ндфл ? спаибо
Olga
Добрый день. Где в учётной политике настроить списание Запасов в 1с бух 8.3? Сейчас стоит Способ оценки МПЗ - по средней. Списывает в бух уч сразу при поступлении. Спасибо
Добрый день. Где в учётной политике настроить списание Запасов в 1с бух 8.3? Сейчас стоит Способ оценки МПЗ - по средней. Списывает в бух уч сразу при поступлении. Спасибо
Дина
Здравствуйте!
Страховые взносы за январь по сотрудникам на какие кбк платить, если решили уведомления не подавать в этом году, а уведомлять платежками?
Здравствуйте!
Страховые взносы за январь по сотрудникам на какие кбк платить, если решили уведомления не подавать в этом году, а уведомлять платежками?
Natalia Shitova
Статистика прислала уведомление об административном правонарушении (просрочили на пару дней МП за 2022г) Поделитесь, плз, опытом, к ним надо идти (дату и время назначили)? Дело происходит в Москве
Статистика прислала уведомление об административном правонарушении (просрочили на пару дней МП за 2022г) Поделитесь, плз, опытом, к ним надо идти (дату и время назначили)? Дело происходит в Москве
🔥 ЕНП и ЕНС остаются главными вопросами для бухгалтеров всей страны. У нас есть идеальный курс, чтобы быстро разобраться с главной темой 2023 года "ЕНП и ЕНС организаций, ИП и самозанятых"!
На курсе вы узнаете:
- что такое ЕНП и ЕНС;
- как заполнить платежку на уплату ЕНП;
- как заполнить уведомление по ЕНП;
- как платить налог самозанятым и ИП;
- что делать с фиксированными взносами ИП.
🔥 Расскажем все, без чего нельзя работать бухгалтером прямо сейчас. Регистрируйтесь!
На курсе вы узнаете:
- что такое ЕНП и ЕНС;
- как заполнить платежку на уплату ЕНП;
- как заполнить уведомление по ЕНП;
- как платить налог самозанятым и ИП;
- что делать с фиксированными взносами ИП.
🔥 Расскажем все, без чего нельзя работать бухгалтером прямо сейчас. Регистрируйтесь!
Клерк
ЕНП и ЕНС организаций, ИП и самозанятых. Онлайн обучение бухгалтеров — klerk.ru
ЕНП и ЕНС организаций, ИП и самозанятых на официальном сайте klerk.ru — онлайн курсы и вебинары для обучения и повышения квалификации бухгалтеров!
👍3
Ольга Ольга
Подскажите, пожалуйста, переход ИП с ПСН на ОСНО, могу ли принять в расходы проценты по кредиту. Кредит взяли, когда были на ПСН, продолжаем выплачивать на данный момент
Подскажите, пожалуйста, переход ИП с ПСН на ОСНО, могу ли принять в расходы проценты по кредиту. Кредит взяли, когда были на ПСН, продолжаем выплачивать на данный момент
Ирина 🍒
Добрый день! Сегодня пришла запрошенная справка по Астрал о сальдо по ЕНС. И в ней сальдо на сумму оплаченных налогов только в этом году. А остаток с того года смотрю не перенесён. У кого также?
Добрый день! Сегодня пришла запрошенная справка по Астрал о сальдо по ЕНС. И в ней сальдо на сумму оплаченных налогов только в этом году. А остаток с того года смотрю не перенесён. У кого также?
dsnkr
Здравствуйте.
Странная задача есть в 1с БП в Задачах организации:
Страховые взносы, ЕФС-1, раздел 2 за январь 2023 (сдать до 27.02.2023).
При нажатии на задачу указано, что "Подготовка отчета не автоматизирована", "Нет сумм налога к уплате".
Что с этим вторым разделом ЕФС-1 делать-то?
Я так понимаю, что это замена отчета 4-ФСС (страховые взносы на травматизм), его что, ежемесячно теперь подавать?
Как его заполнить, если 1с его не автоматизировала? из Отчеты - Регламентированные отчеты? Очень странная ситуация.
Здравствуйте.
Странная задача есть в 1с БП в Задачах организации:
Страховые взносы, ЕФС-1, раздел 2 за январь 2023 (сдать до 27.02.2023).
При нажатии на задачу указано, что "Подготовка отчета не автоматизирована", "Нет сумм налога к уплате".
Что с этим вторым разделом ЕФС-1 делать-то?
Я так понимаю, что это замена отчета 4-ФСС (страховые взносы на травматизм), его что, ежемесячно теперь подавать?
Как его заполнить, если 1с его не автоматизировала? из Отчеты - Регламентированные отчеты? Очень странная ситуация.
👍8