🫧Oxygen 🫧
Всем привет! Прошу помощи профессионалов 🙏🏼 14 января я подала два заявления о ввозе товаров из ЕАЭС, по первому поставка была в декабре, по второму - в январе. Одновременно уплатили косвенный НДС и сдали декларацию по косвенным налогам. Всё ок, кроме одного: пришёл отказ из ФНС в принятии январского заявления о ввозе с комментарием «декларация не в срок». Как это понимать? Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарю ☺️
Всем привет! Прошу помощи профессионалов 🙏🏼 14 января я подала два заявления о ввозе товаров из ЕАЭС, по первому поставка была в декабре, по второму - в январе. Одновременно уплатили косвенный НДС и сдали декларацию по косвенным налогам. Всё ок, кроме одного: пришёл отказ из ФНС в принятии январского заявления о ввозе с комментарием «декларация не в срок». Как это понимать? Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарю ☺️
MElena Lebedeva
Здравствуйте!
Кто-то платил уже в 2023-м в департамент городского имущества города Москвы? Реквизиты менялись?
//на сайте информация на 01.01.2021; службу одного окна они закрыли - на приём не попасть; в сверке реквизиты не пишут; через мосру нет возможности узнать//
Спасибо!
Здравствуйте!
Кто-то платил уже в 2023-м в департамент городского имущества города Москвы? Реквизиты менялись?
//на сайте информация на 01.01.2021; службу одного окна они закрыли - на приём не попасть; в сверке реквизиты не пишут; через мосру нет возможности узнать//
Спасибо!
Froggy
Добрый день! Вопрос про учет командировочных расходов.
Наш сотрудник едет в другой город, что бы провести бизнес-завтрак в одном из ресторанов города. Т.е. как такой принимающей организации нет.
Есть билеты на поезд, документы на гостиницу и будет чек из ресторана, может быть даже печать на командировочное ресторан поставит.
Можно ли такие расходы как то учесть?
Добрый день! Вопрос про учет командировочных расходов.
Наш сотрудник едет в другой город, что бы провести бизнес-завтрак в одном из ресторанов города. Т.е. как такой принимающей организации нет.
Есть билеты на поезд, документы на гостиницу и будет чек из ресторана, может быть даже печать на командировочное ресторан поставит.
Можно ли такие расходы как то учесть?
Ekaterina
Добрый день ! Нервы уже на пределы откровенно говоря ! Пополнили ЕНС ровно на сумму предстоящих обязательств , за это время начислили непонятные пени на неизвестно какую задолженность и благополучно съели нашу переплату и что с этим всеми делом , так можно каждый день нам начислять с потолка суммы
Добрый день ! Нервы уже на пределы откровенно говоря ! Пополнили ЕНС ровно на сумму предстоящих обязательств , за это время начислили непонятные пени на неизвестно какую задолженность и благополучно съели нашу переплату и что с этим всеми делом , так можно каждый день нам начислять с потолка суммы
👍4🔥3
Наталья 🌼
Доброе утро. Подскажите пожалуйста, удержал НДФЛ при выплате аренды. Мне егонада уплатить в день выплаты или можно по новым правилам
Доброе утро. Подскажите пожалуйста, удержал НДФЛ при выплате аренды. Мне егонада уплатить в день выплаты или можно по новым правилам
Лариса Пастухова
Коллеги, подскажите, начислена зарплата за январь 2023, выплачена будет 31 января 2023 года, сделано Отражение удержанного НДФЛ в бухучете период сдачи Февраль 2023, дальше Уведомление 25.02.2023 на НДФЛ и Страховые взносы, а отчетный период в Уведомлении январь или февраль 2023, по логике Январь, а читаю вроде Февраль, не понимаю
Коллеги, подскажите, начислена зарплата за январь 2023, выплачена будет 31 января 2023 года, сделано Отражение удержанного НДФЛ в бухучете период сдачи Февраль 2023, дальше Уведомление 25.02.2023 на НДФЛ и Страховые взносы, а отчетный период в Уведомлении январь или февраль 2023, по логике Январь, а читаю вроде Февраль, не понимаю
👍1
Ольга
Добрый день. Предлагаю немного отвлечься от ЕНС). Ситуация такая: в 2015 г. покупали в лизинг автомобиль. С мая 2018 он полностью выкуплен. В ноябре 2022г. автомобиль , за рулем которого был исполнительный директор. попал в аварию. ГИБДД признало его потерпевшим. Вопрос: все выплаты будут на расчетный счет предприятия. Если повреждения признают не подлежащими ремонту (тотал) , вся сумма возмещения будет облагаться налогом на прибыль? И вообще, жду совета: какие возможны подводные камни , если. к примеру. насчитают ремонт? Я имею ввиду сумму выплаты. Она будет больше 400 тыс? Спасибо
Добрый день. Предлагаю немного отвлечься от ЕНС). Ситуация такая: в 2015 г. покупали в лизинг автомобиль. С мая 2018 он полностью выкуплен. В ноябре 2022г. автомобиль , за рулем которого был исполнительный директор. попал в аварию. ГИБДД признало его потерпевшим. Вопрос: все выплаты будут на расчетный счет предприятия. Если повреждения признают не подлежащими ремонту (тотал) , вся сумма возмещения будет облагаться налогом на прибыль? И вообще, жду совета: какие возможны подводные камни , если. к примеру. насчитают ремонт? Я имею ввиду сумму выплаты. Она будет больше 400 тыс? Спасибо
👍1🔥1
TanyFed
Добрый день, коллеги, помогите, пожалуйста, в решении вопроса.
По решению участника, при утверждении годовой отчетности за 2020 год, надо убыток прошлых лет погасить за счет чистой прибыли 2020 года. Бухгалтер не сделал своевременно данную операцию и до сих пор на балансе числится данный убыток. Компания прибыльная и по итогам 2021 и 2022 прибыль есть. На настоящий момент не сдана и не утверждена годовая отчетность за 2022 год. Какими проводками надо оформить списание убытка, ранее не погашенного?
Добрый день, коллеги, помогите, пожалуйста, в решении вопроса.
По решению участника, при утверждении годовой отчетности за 2020 год, надо убыток прошлых лет погасить за счет чистой прибыли 2020 года. Бухгалтер не сделал своевременно данную операцию и до сих пор на балансе числится данный убыток. Компания прибыльная и по итогам 2021 и 2022 прибыль есть. На настоящий момент не сдана и не утверждена годовая отчетность за 2022 год. Какими проводками надо оформить списание убытка, ранее не погашенного?
👍2
Наталья Жданкова
Коллеги, привествую! Госучреждения есть тут? Есть такие, кто сдаёт отчёты через ЭБ? У вас контроль ВНК работает для 737(137) формы?
Коллеги, привествую! Госучреждения есть тут? Есть такие, кто сдаёт отчёты через ЭБ? У вас контроль ВНК работает для 737(137) формы?
Yana Burova
С чего начать экспорт в Беларусь с нуля?
ООО на ОСНО. Реализует товары на территории России с НДС.
В январе получили аванс от Белорусской организации.
Отгружать будем в феврале.
У меня есть опыт работы с Казахстаном - НДС возмещала, в таможню отчитывалась. Но там меня поставили на рельсы уже на готовый бизнес, плюс то ООО занималось только экспортом, и это было очень удобно и легко.
Что сейчас еще нужно сделать, чтобы правильно начать экспорт в Беларусь?
Нужно же в таможне зарегистрироваться, чтобы туда отчитываться?
И как это сделать?
Что еще нужно сделать?
Спасибо!
С чего начать экспорт в Беларусь с нуля?
ООО на ОСНО. Реализует товары на территории России с НДС.
В январе получили аванс от Белорусской организации.
Отгружать будем в феврале.
У меня есть опыт работы с Казахстаном - НДС возмещала, в таможню отчитывалась. Но там меня поставили на рельсы уже на готовый бизнес, плюс то ООО занималось только экспортом, и это было очень удобно и легко.
Что сейчас еще нужно сделать, чтобы правильно начать экспорт в Беларусь?
Нужно же в таможне зарегистрироваться, чтобы туда отчитываться?
И как это сделать?
Что еще нужно сделать?
Спасибо!
👍3
Forwarded from Бухджоб — вакансии для бухгалтеров
Вакансия: Бухгалтер по работе с поставщиками в Selectel
Обязанности: Комплексная проверка первичных учетных документов и отражение в учете операций в соответствии с рабочим планом счетов (в том числе отражение операций с активами и обязательствами, выраженными в иностранной валюте)
Работа с первичными документами, полученными от нерезидентов
Проверка правильного отражения проводок между счетами учета
Контроль и анализ текущей дебиторской и кредиторской задолженности, проведение и подписание сверок расчетов с контрагентами (товары/работы/услуги)
Участие в мероприятиях по инвентаризации имущества, а также в аудиторских, налоговых и прочих проверках
Подготовка и предоставление в банк платежных поручений, в том числе в иностранной валюте
Требуемые умения и навыки: Опыт работы на аналогичной должности
Опыт работы в 1С Бухгалтерия 8.3
Знание законодательства о бухгалтерском учете, федеральных законов и стандартов, форм бухгалтерского учета
Знание порядка документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций
Знание правил расчета с дебиторами и кредиторами, в том числе и в иностранной валюте
Умение работать с большими объемами информации и документов
Расположение: #СанктПетербург
Условия работы: Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
Белую заработную плату
Годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
Бесплатные обеды и кофе-брейки
График работы: с 9:30 до 18:30
Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Контакты: Хома Татьяна, +7 (981) 751-38-84, khoma.t@selectel.ru, @khomatatyana
Подробнее
Добавить вакансию
Обязанности: Комплексная проверка первичных учетных документов и отражение в учете операций в соответствии с рабочим планом счетов (в том числе отражение операций с активами и обязательствами, выраженными в иностранной валюте)
Работа с первичными документами, полученными от нерезидентов
Проверка правильного отражения проводок между счетами учета
Контроль и анализ текущей дебиторской и кредиторской задолженности, проведение и подписание сверок расчетов с контрагентами (товары/работы/услуги)
Участие в мероприятиях по инвентаризации имущества, а также в аудиторских, налоговых и прочих проверках
Подготовка и предоставление в банк платежных поручений, в том числе в иностранной валюте
Требуемые умения и навыки: Опыт работы на аналогичной должности
Опыт работы в 1С Бухгалтерия 8.3
Знание законодательства о бухгалтерском учете, федеральных законов и стандартов, форм бухгалтерского учета
Знание порядка документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций
Знание правил расчета с дебиторами и кредиторами, в том числе и в иностранной валюте
Умение работать с большими объемами информации и документов
Расположение: #СанктПетербург
Условия работы: Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
Белую заработную плату
Годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
Бесплатные обеды и кофе-брейки
График работы: с 9:30 до 18:30
Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Контакты: Хома Татьяна, +7 (981) 751-38-84, khoma.t@selectel.ru, @khomatatyana
Подробнее
Добавить вакансию
👍5
Дина
Здравствуйте!
ИП на усн,планирует оказывать клининговые услуги.
Можно ли заключить договора гпх с уборщицами?
Здравствуйте!
ИП на усн,планирует оказывать клининговые услуги.
Можно ли заключить договора гпх с уборщицами?
Вера
Добрый день! Только начинаю работать с экспортом и импортом ( не ругайтесь если что)
возник вопрос
Когда делают экспорт из Беларусии в РФ (товар производства не Белорусь) выписываем товарную накладную. В ней поля с информацией о декларации нет. Насколько обязательна эта информация для РФ?
Добрый день! Только начинаю работать с экспортом и импортом ( не ругайтесь если что)
возник вопрос
Когда делают экспорт из Беларусии в РФ (товар производства не Белорусь) выписываем товарную накладную. В ней поля с информацией о декларации нет. Насколько обязательна эта информация для РФ?
Валерия
Добрый день, подскажите пожалуйста, нужно ли регистрироваться работодателю в ФСС РФ в 2023 году, если с сотрудником заключён ГПХ? (Ранее в Фонде социального страхования не был зарегистрирован). Или из-за объединения ПФР и ФСС можно не подавать заявление?
Добрый день, подскажите пожалуйста, нужно ли регистрироваться работодателю в ФСС РФ в 2023 году, если с сотрудником заключён ГПХ? (Ранее в Фонде социального страхования не был зарегистрирован). Или из-за объединения ПФР и ФСС можно не подавать заявление?
Света Дым
Уж узвините за мусоленье темы уведомлений, у кого в голове не каша, а шведский стол. Подскажите, что налоговики говорили (на вебинарах, на сайте). Можно ли потом исправить уведомление исчисленный суммы за первый налоговый период? Меня спутал момент, что в ЛК уведомления суммируются, а не заменяются. Получается 30 числа списывают, потом подаешь уведомление с правильной суммой и первым налоговым периодом и тогда сделают перерасчет, верно?
Уж узвините за мусоленье темы уведомлений, у кого в голове не каша, а шведский стол. Подскажите, что налоговики говорили (на вебинарах, на сайте). Можно ли потом исправить уведомление исчисленный суммы за первый налоговый период? Меня спутал момент, что в ЛК уведомления суммируются, а не заменяются. Получается 30 числа списывают, потом подаешь уведомление с правильной суммой и первым налоговым периодом и тогда сделают перерасчет, верно?
👍4
Коллеги, все мы знаем, что ФСБУ 25/2018 вызывает много вопросов.
Эксперты компании Русаудит (ТОП-10 аудиторских компаний в России) поделятся с вами практикой применения ФСБУ 25/2018 на бесплатном вебинаре 31 января в 11.00.
Регистрируйтесь по ссылке
Основные темы:
• аренда: срок, платежи, учет
• ставка дисконтирования
• показатели в отчетности
• первичные документы
Спикер: Оксана Филатова
Директор департамента аудита ООО «Русаудит»
Эксперты компании Русаудит (ТОП-10 аудиторских компаний в России) поделятся с вами практикой применения ФСБУ 25/2018 на бесплатном вебинаре 31 января в 11.00.
Регистрируйтесь по ссылке
Основные темы:
• аренда: срок, платежи, учет
• ставка дисконтирования
• показатели в отчетности
• первичные документы
Спикер: Оксана Филатова
Директор департамента аудита ООО «Русаудит»
👍2
Юлия
Добрый день, подскажите пожалуйста ситуация: ИП на УСН 15% в 2022 году в декабре продал нежилое помещения которое сдавал в аренду ВБ. ВБ ему оплатил за полный месяц декабрь , теперь нужно эту арендную плату за пол месяца с того дня когда собственность перешла новому собственнику вернуть аренду новому собственнику. Этот ип который продал с 2023г. Перешёл на усн 6% . Вопрос: как теперь не платить налог 15% за не его часть за вторую половину декабря? Ведь мы её будем возвращать новому собственнику но уже в январе когда на 6% она как то снимится с расходов при возврате в кудир ?
Добрый день, подскажите пожалуйста ситуация: ИП на УСН 15% в 2022 году в декабре продал нежилое помещения которое сдавал в аренду ВБ. ВБ ему оплатил за полный месяц декабрь , теперь нужно эту арендную плату за пол месяца с того дня когда собственность перешла новому собственнику вернуть аренду новому собственнику. Этот ип который продал с 2023г. Перешёл на усн 6% . Вопрос: как теперь не платить налог 15% за не его часть за вторую половину декабря? Ведь мы её будем возвращать новому собственнику но уже в январе когда на 6% она как то снимится с расходов при возврате в кудир ?
👍1
Юлия
Коллеги) вопрос: Оплатили вчера страховые взносы за ИП за 2023г (часть 10т.) ИП на Патенте хочу что бы их учли в счет уменьшения патента - подаю заявление о зачете (форма КНД 1150057) все строки понятны но есть строка "СРОК УПЛАТЫ"- в ней дату платежки? или дату срока по патенту? Аналогичная ситуация по УСН...И по патенту подать сразу же уведомление на уменьшение патента, так как налоговая советует после оплаты подавать все заявления и уменьшения сразу.
Коллеги) вопрос: Оплатили вчера страховые взносы за ИП за 2023г (часть 10т.) ИП на Патенте хочу что бы их учли в счет уменьшения патента - подаю заявление о зачете (форма КНД 1150057) все строки понятны но есть строка "СРОК УПЛАТЫ"- в ней дату платежки? или дату срока по патенту? Аналогичная ситуация по УСН...И по патенту подать сразу же уведомление на уменьшение патента, так как налоговая советует после оплаты подавать все заявления и уменьшения сразу.
Анна
Коллеги, как думаете: может сейчас побыстрее сдать декларацию по УСН, если платили авансы? А то прямо страшно куда они их там зачтут...
Коллеги, как думаете: может сейчас побыстрее сдать декларацию по УСН, если платили авансы? А то прямо страшно куда они их там зачтут...