КУБ / Красный уголок бухгалтера
17.7K subscribers
4.2K photos
392 videos
4 files
9.12K links
Номер заявления в РКН 5973300139

Новости и общение бухгалтеров

Для того чтобы задать вопрос, напишите нашему боту @kubklerk_bot

Реклама и сотрудничество: @svetlana_pastukh

Вопросы ретранслируются на сайт Клерк.ру https://www.klerk.ru/questions/
Download Telegram
Екатерина
Подскажите пожалуйста. Можно ли годовую премию по результатам года начислить документом "Начисление зарплаты и взносов". Перед этим создали документ ввод данных для расчёта зарплаты, там указали код дохода 2002 и вид годовая премия.
Просто далее у меня мнение разделилось закрывать документом начисление зарплаты и взносов, или же документом премия.
👍1
Анна Бухгалтер
Добрый вечер Что это за бред появился в личном кабинете налогового предпринимателя?
👍7😢2
Алена Перова
Здравствуйте!
Вопрос есть по расчету ЗП. Форма оплаты труда - оклад за день, хотим перейти на сдельную оплату труда. Трудность в том, что не все сотрудники выполняют именно свою работу, если например кто-то не вышел или не успевает сам доделать заказ, другие распределяют между собой его работу. Подскажите пожалуйста возможно ли тогда перейти на сдельную оплату труда, если да, то как это лучше сделать?
👍4
УН
Как научиться "читать" требования налоговых органов так, чтобы понимать, могут ли за ними стоять реальные проблемы, или можно отписаться?

Секреты профессионалов, о которых Вы не узнаете в учебниках и интернете.

Подробности по ссылке в моем профиле!
Елена
Здравствуйте!
Вопрос про ЕСН. Если на 28 число у компании не будет достаточно средств для уплаты налога по сроку. Или же будет оплачена только часть полагающейся суммы, я правильно понимаю, что автоматом уже не могу применять платёжки в качестве уведомлений и в обязательном порядке подаю именно уведомления?
👍7
Dmitry
Если подать уведомление, но денег не оплатить, но в целом положительное СМС Альдо по енс, то что?
👍1
Дмитрий
Добрый день. Подскажите пжл какие последствия могут возникнуть, если вчера бухгалтер сдала рсв с кбк, которые действовали в 2022 году. 1с (обновленная) не дает новых кбк по истекшим до 01.2023 расчетным периодам. Штраф будет, или надо будет сдать уточнный рсв с новым кбк, когда в 1с обновятся? Или может старые кбк в рсв пройдут, пока еще?
👍2
Катерина Камшилина
Добрый день. У всех ИП появилось отрицательное сальдо как у физического лица? А информация по ИП не загружена? Вот почему не положительное 😁 и суммы какие то не понятные.
👍4😢1
Mary
Куда перечислять НДФЛ с доходов иностранных работников на патенте: по старым реквизитам или на ЕНС, информация разнится на разных сайтах
👍3
Марина
Добрый день. Коллеги, кто уже уволнял в этом году работников? Подскажите, пожалуйста, какие документы выдавали работнику при увольнении?
👍1
Tatiana
Здравствуйте, я тут намедни обнаружила, что в 1С 8.3 бухгалтерия новое уведомление по ЕНП уничтожает старое. Хотела делать уведомления по каждому платежу, ан нет. Программа буквально заставляет делать одно. Надеюсь, одно в месяц, и февральское не уничтожит январские.
👍4
Oleg Pr
История тянущаяся с 2017 года! Было несоответствие ИНН и СНИЛС по сотруднице. Утрясли, выдали новый ИНН который сотрудница и предоставила, в феврале 18 году получил проверку соответствия данных на сотрудницу, все хорошо. С годового за 2017 по полугодие 2022г. сдавал отчёты с выданным ей ИНН без проблем. В августе сотрудница умерла и в отчёте за 9 мес.2022г потребовали корректировку из-за несоответствия ИНН. Общался с отделом регистрации налоговой, отправил им предоставленный ИНН и полученную сверку данных физлица, ответ до сих пор не получил - в работе. После этого отправил корректировку, вроде бы принято. С 21 года не применяли пониженные ставки по страховым, решили сдать корректировку за 2 года. Сдали корректировку за 1 КВ. 21г. Приняли! Отправили корректировку за 2 кв. 2021г - отчёт сдан, но требует корректировки из за ИНН. Отправил повторно письмо с ИНН и справкой. 9 помчался в налоговую - ИНН который выдали сотруднице и по которому отчитывались 5 лет - принадлежит другому человеку (полная тезка включая дату рождения!). По их данным, у моей сотрудницы другой ИНН и в письме требуют сдавать корректировки по этому ИНН! Есть ли у меня основания, при наличии у меня предоставленного сотрудницей ИНН, применять полученный от налоговиков, в письме, ИНН, является ли это письмо законным основанием для применения этого ИНН? Как быть с отчётами, если использовать ИНН от налоговой, то по всей видимости надо и принятый корректировочный отчёт за 1 кв. 21 года пересдавать с аннулированием данных по ней по сданному ИНН. Или плюнуть и сдать все отчёты с предоставленным мне ИНН, по которому были приняты первичные отчёты за 2021г по 2 кв. 2022? Как быть с требованиями корректировки?
👍3🔥2
Galina
Добрый день, при отправке РСВ за 2022 год, Проверка КС и выгрузка ошибок не обнаружено. Продолжаю отправлять. Не удалось сформировать тексты выгрузки, отправка прервана: ошибка поле среднесписочная численность обособленного подразделения НЕ заполняется, я и не заполняю у меня нет. 1C frech просит выслать копию базы для проверки. За 9 месяцев все красиво ушло. А теперь чехарда. Может кто поможет, буду признательна. Спасибо.
👍3
Татьяна
Добрый день! Извините за возможно глупый вопрос, но первый раз такая ситуация. За декабрь по трудовым договорам зарплата должна была быть выплачена 13 января, но директор её не выплатил. Работники 16 января собираются писать заявление о приостановлении работы. Это допустимо? То есть 15-дневный срок выплаты уже будет нарушен, или он должен считаться как 13 января (срок выплаты по тр.д-ру) + 15 дней? То есть приостановить работу можно только после 28 января? Заранее спасибо!
Olga
Добрый день. Директор по безналу купил холодильник (прослеживаемый товар). Обязаны мы отразить его в книге покупок или необязательно это делать?
👍1
Stasy Leon
Коллеги, такой вопрос - собираемся платить страховые взносы за 2022 год 16 января, а РСВ за 2022 год буду подавать 25 января. Надо ли отправлять уведомление? Ведь формально я буду платить налог до подачи декларации.
👍1
Yana Burova
Коллеги, добрый день!
Мы - поставщики на ОСНО.
Отгрузили товар нашим покупателям в декабре 2021 года. Подчеркиваю - 2021, то есть больше года назад.
Получили оплату за товар, и отправили его транспортной компанией.
На руках у нас есть экспедиторская расписка, что покупатель получил товар в декабре же 2021.
До их бухгалтерии наши УПД не дошли, и у них так до сих пор и висит наша дебиторка.
Мы в свое время - в 4 кв 2021 по ряду обстоятельств не отразили эту реализацию в книге продаж декларации НДС. То есть, ни у них, ни у нас до сих пор эта отгрузка не отражена в декларациях НДС ни за какой период.
Сейчас, когда все это обнаружили и обсудили с покупателем, они ждут от нас УПД. И, скорее всего, НДС к вычету они будут отражать в 4 кв уже 2022.
Вопрос: Если покупатели не будут против, возможно ли выписать им УПД декабрем 2022? При том, что реально товар продавался в декабре 2021 и это подтверждают документы транспортной компании.
Я ответ знаю, конечно))).
Но может быть есть какое-то обоснование выписать ту отгрузку уже 22-ым годом?)
Покупателю, скорее всего, сейчас уже без разницы, а нам - увеличивать себе НДС к уплате за 4 кв 2021, еще и пени платить.
Спасибо!
👍2
Юлия Горчакова
Добрый день!Подскажите,пожалуйста, приняли на работу сотрудника -9.01.23 года,обновили базу 1с бухгалтерия,сдаю сзв тд(ефс-1) ,пришёл протокол с отказом и ошибкой 50 AФ.СХ.1.1(cvc-enumeration-valid:
Value '16' is not facet-valid
with respect to enumeration
'[12, 13, 14]'. It must be a
value from the enumeration.)
Что нужно исправить?
Kate
Добрый день. Ситуация: в 2022 году получили уведомление на уменьшение НДФЛ иностранца. ЗП за декабрь будем платить в январе. Получается за декабрь я уже не имею права уменьшать его НДФЛ, ведь это уже доход 23 года? И уведомление выдано до 31.12.2022? Кто знает, кто в курсе?
👍3
🌷
Добрый вечер, я начинающий бухгалтер подскажите пожалуйста такая ситуация одна организация другой организации выдала беспроцентный займ в виду того что руководство между собой родня решили его не возвращать а оставить безвозмездно и не ничего не возвращать, обе организации находятся на ОСНО , подскажите как это провести в 1с какими проводками чтобы он не отражался как задолженность у организации и вообще я смущаюсь этой сделки можно ли так делать
1🤮1