Kate
Добрый день. А подскажите НС и ПЗ если мы решили платить по старому, на какой КБК сдавать на старые или новые?
Добрый день. А подскажите НС и ПЗ если мы решили платить по старому, на какой КБК сдавать на старые или новые?
Ольга Леонова
Добрый вечер!
Вопрос по ИП без работников на УСНО 15%.
В 2021 и 2022 гг. была закупка материалов для пошива костюмов. Но не было никакой реализации. Т.е. доход ноль.
Можно ли эти расходы учесть в 2023 году? Реализация планируется, т.к. костюмы уже готовы.
Благодарю.
Добрый вечер!
Вопрос по ИП без работников на УСНО 15%.
В 2021 и 2022 гг. была закупка материалов для пошива костюмов. Но не было никакой реализации. Т.е. доход ноль.
Можно ли эти расходы учесть в 2023 году? Реализация планируется, т.к. костюмы уже готовы.
Благодарю.
Анна
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, может я чего-то не понимаю, а почему все так бояться платить ЕНП, а пытаются платить платежами? Тем более сейчас столько путаницы с реквизитами
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, может я чего-то не понимаю, а почему все так бояться платить ЕНП, а пытаются платить платежами? Тем более сейчас столько путаницы с реквизитами
👍9🤔2👎1
***** *****
Добрый вечер. Хотелось бы услышать мнения по следующей ситуации: должен ли бухгалтер, которой работает в данный момент в организации исправлять ошибки за прежним бухгалтером, в частности:
1. заводить новую базу 1С
2. заносить вручную все данные в справочники с учётом исправления ошибок за прошлые года.
3. причесывать базу в случае автоматизированного переноса данных из справочников.
Что забивать вручную, что причесывать базу в случае автоматизированного переноса данных в справочники нужно очень и очень много, потому что:
в корне неверный учёт материалов;
контрагенты заведены как попало, задвоенны, затроенны и даже заведены по 7 раз, а контрагентов около 500;
задолженность по контрагентам занесена как попало и без привязки к годам, начислениям и тому подобному (без разбивки учёт вести невозможно);
Организация находится на УСНО, и является некоммерческой, но прежний бухгалтер умудрилась начисления проводить не как целевое финансирование, то есть 86 счёт, а через 90 счёт как выручку. В результате все отчёты приходится считать вручную, потому что в программе не получается поменять настройки. Вернее сменить настройки можно, но тогда слетает половина программы, потому что была потеряна точка актуальности ещё в 2020 году.
Действующий бухгалтер не жаждет заводить новую базу, потому что не хочет, чтобы в случае ухода ее результатами работы пользовались другие. Возможно это и некрасиво, но вот как-то так.
Добрый вечер. Хотелось бы услышать мнения по следующей ситуации: должен ли бухгалтер, которой работает в данный момент в организации исправлять ошибки за прежним бухгалтером, в частности:
1. заводить новую базу 1С
2. заносить вручную все данные в справочники с учётом исправления ошибок за прошлые года.
3. причесывать базу в случае автоматизированного переноса данных из справочников.
Что забивать вручную, что причесывать базу в случае автоматизированного переноса данных в справочники нужно очень и очень много, потому что:
в корне неверный учёт материалов;
контрагенты заведены как попало, задвоенны, затроенны и даже заведены по 7 раз, а контрагентов около 500;
задолженность по контрагентам занесена как попало и без привязки к годам, начислениям и тому подобному (без разбивки учёт вести невозможно);
Организация находится на УСНО, и является некоммерческой, но прежний бухгалтер умудрилась начисления проводить не как целевое финансирование, то есть 86 счёт, а через 90 счёт как выручку. В результате все отчёты приходится считать вручную, потому что в программе не получается поменять настройки. Вернее сменить настройки можно, но тогда слетает половина программы, потому что была потеряна точка актуальности ещё в 2020 году.
Действующий бухгалтер не жаждет заводить новую базу, потому что не хочет, чтобы в случае ухода ее результатами работы пользовались другие. Возможно это и некрасиво, но вот как-то так.
👍13
Konstantin
Коллеги, добрый день!
подскажите, пожалуйста, по учету ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды":
1. переменные платежи при расчете стоимости ППА не учитываются, учитывается все как раньше Дт 20 (44) Кт 60 (76)?
2. По какой строке баланса будут отражаться стоимость ППА и обязательства по аренде согласно ФСБУ 25/2018?
Коллеги, добрый день!
подскажите, пожалуйста, по учету ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды":
1. переменные платежи при расчете стоимости ППА не учитываются, учитывается все как раньше Дт 20 (44) Кт 60 (76)?
2. По какой строке баланса будут отражаться стоимость ППА и обязательства по аренде согласно ФСБУ 25/2018?
👍2❤1
Валентина Прядка
Добрый вечер , может не по теме, но подскажите пожалуйста хороший облачный сервис для 1С, кто в каком работает, и может кто знаком с 1С Фреш и Scloud(СервисКлауд)- что скажете? Нужно сделать выбор, голова уже кругом, предлагают всё красиво , а отзывы не очень. Работаем в 1С бухгалтерия и Камин. Спасибо.
Добрый вечер , может не по теме, но подскажите пожалуйста хороший облачный сервис для 1С, кто в каком работает, и может кто знаком с 1С Фреш и Scloud(СервисКлауд)- что скажете? Нужно сделать выбор, голова уже кругом, предлагают всё красиво , а отзывы не очень. Работаем в 1С бухгалтерия и Камин. Спасибо.
👍1
Псс... Чат бухгалтеров https://t.me/klerkforum. Максимально быстрый обмен информации в мире бухгалтерии и налогов.
Telegram
Чат бухгалтеров
Практическая помощь бухгалтеру и предпринимателю.
Обращение в техподдержку Клерка @klerk_premium_bot
Обращение в техподдержку Клерка @klerk_premium_bot
Юлия
Всем доброй ночи, коллеги...у кого какие мысли по поводу уведомлений... ИП на УСН доходы в 1 квартале 2023г по мимо взносов ИП оплачивает 1% ОПС за 2023г (авансом) чтобы уменьшить УСН за 1 кв.2023г., НО по регламенту уведомления на фиксированные взносы НЕ ПОДАЕТСЯ, а с 1% что делать , да и со взносами фиксированными, ведь если не подадим уведомление на фикс. и 1% налоговая нам эти оплаты сама раскинет куда захочет, а мы то конкретно хотим что бы пошло на уменьшение УСН...Вопрос что делать?) Подавать уведомление вопреки инструкции что не надо подавать?
Всем доброй ночи, коллеги...у кого какие мысли по поводу уведомлений... ИП на УСН доходы в 1 квартале 2023г по мимо взносов ИП оплачивает 1% ОПС за 2023г (авансом) чтобы уменьшить УСН за 1 кв.2023г., НО по регламенту уведомления на фиксированные взносы НЕ ПОДАЕТСЯ, а с 1% что делать , да и со взносами фиксированными, ведь если не подадим уведомление на фикс. и 1% налоговая нам эти оплаты сама раскинет куда захочет, а мы то конкретно хотим что бы пошло на уменьшение УСН...Вопрос что делать?) Подавать уведомление вопреки инструкции что не надо подавать?
🤔5👍3
Юлия
Еще один вопрос: сотрудник идет в отпуск 10.02.2023г по 28.02.2023 начисляем зп за февраль и отпускные выплачиваем все 07.02.2023. УВЕДОМЛЕНИЕ подаем за это все 25.02.2023? И налоги с зп (взносы , травму, ндфл) перечисляем до 28.02.2023? правильно? Или только на НДФЛ с отпуска подаем уведомление (25.02)+ перечисляем (28.02) а все остальное в марте-перечисляем +уведомление?
Еще один вопрос: сотрудник идет в отпуск 10.02.2023г по 28.02.2023 начисляем зп за февраль и отпускные выплачиваем все 07.02.2023. УВЕДОМЛЕНИЕ подаем за это все 25.02.2023? И налоги с зп (взносы , травму, ндфл) перечисляем до 28.02.2023? правильно? Или только на НДФЛ с отпуска подаем уведомление (25.02)+ перечисляем (28.02) а все остальное в марте-перечисляем +уведомление?
👍1
Ольга
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, так и не поняла, мы в получателе в УФК по Тульской области указываем в скобках какую инструкцию, свою? Или по управлению долгом?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, так и не поняла, мы в получателе в УФК по Тульской области указываем в скобках какую инструкцию, свою? Или по управлению долгом?
Ирина
Добрый день.
Не подскажите - как из 1С выгрузить акт сверки в формате .xml для ЭДО? А также книгу продаж в разрезе контрагента в том же формате. Книгу продаж выгружает по всем контрагентам, а надо только по одному конкретному контрагенту.
Добрый день.
Не подскажите - как из 1С выгрузить акт сверки в формате .xml для ЭДО? А также книгу продаж в разрезе контрагента в том же формате. Книгу продаж выгружает по всем контрагентам, а надо только по одному конкретному контрагенту.
👍1
Екатерина
Коллеги подскажите пожалуйста. В январе начислили годовую премию по итогам 2022 года.
Естественно месяц начисления январь 2023 и выплата 13.01.23.
Ндфл же платим тоже пишем что за январь или мы должны отправить уведомление и прописать что Ндфл за 22 г с премии за 2022.
Коллеги подскажите пожалуйста. В январе начислили годовую премию по итогам 2022 года.
Естественно месяц начисления январь 2023 и выплата 13.01.23.
Ндфл же платим тоже пишем что за январь или мы должны отправить уведомление и прописать что Ндфл за 22 г с премии за 2022.
Ольга
Доброе утро! Подскажите пожалуйста. Если нашли ошибку в СЗВ-СТАЖ за прошлые года сами и хотим подать корр, не будет ли штрафов?
Доброе утро! Подскажите пожалуйста. Если нашли ошибку в СЗВ-СТАЖ за прошлые года сами и хотим подать корр, не будет ли штрафов?
👍1
Ирина
Добрый день.
Кто нибудь платил за травматизм за декабрь 2022 г в социальный фонд по старому КБК? Такая оплата пройдёт у них, не знаете? Нет возможности обновить программу, а клиенту надо платёжку послать.
Добрый день.
Кто нибудь платил за травматизм за декабрь 2022 г в социальный фонд по старому КБК? Такая оплата пройдёт у них, не знаете? Нет возможности обновить программу, а клиенту надо платёжку послать.
Лариса Лариса
Коллеги подскажите пожалуйста! В Декабре месяце 2022 принёс сотрудник заявление на Налоговый вычет. Провели в программе. В отчете 6 НДФЛ сумма ложиться красным! Кто знает что делать?? Били ли какие то разъяснения по таким моментам??
Коллеги подскажите пожалуйста! В Декабре месяце 2022 принёс сотрудник заявление на Налоговый вычет. Провели в программе. В отчете 6 НДФЛ сумма ложиться красным! Кто знает что делать?? Били ли какие то разъяснения по таким моментам??
Forwarded from Бухджоб — вакансии для бухгалтеров
Вакансия: Бухгалтер-Эксперт на Линию Консультации клиентов (направление бух.учет и налогообложение) в ООО ЧДК-ПРАВО (Консталтинг)
Обязанности: - подготовка устных и письменных консультаций по запросам клиентов (вопросы бухгалтерского учета и налогообложения); - консультирование в чате в онлайн-режиме; - поиск информации в справочно-правовой системе «Консультант Плюс».
Требуемые умения и навыки: - высшее бухгалтерское или экономическое образование; - опыт работы бухгалтером на крупных предприятиях и/или аудиторских, консалтинговых компаниях будет Вашим преимуществом; - дополнительное преимущество знание валютного законодательства и ВЭД;
Расположение: #Санкт-Петербург/гибридный график
З/п: 40-60
Условия работы: - трудоустройство по ТК РФ; - полностью «белая» заработная плата: оклад + ежемесячные премии по четкому и прозрачному KPI; - ДМС; - график работы 5/2, гибкое начало рабочего дня с 09:00 до 18:00 или 10:00 до 19:00; - уютный офис в центре города
Контакты: mamonova.yv@gk4dk.ru
Обязанности: - подготовка устных и письменных консультаций по запросам клиентов (вопросы бухгалтерского учета и налогообложения); - консультирование в чате в онлайн-режиме; - поиск информации в справочно-правовой системе «Консультант Плюс».
Требуемые умения и навыки: - высшее бухгалтерское или экономическое образование; - опыт работы бухгалтером на крупных предприятиях и/или аудиторских, консалтинговых компаниях будет Вашим преимуществом; - дополнительное преимущество знание валютного законодательства и ВЭД;
Расположение: #Санкт-Петербург/гибридный график
З/п: 40-60
Условия работы: - трудоустройство по ТК РФ; - полностью «белая» заработная плата: оклад + ежемесячные премии по четкому и прозрачному KPI; - ДМС; - график работы 5/2, гибкое начало рабочего дня с 09:00 до 18:00 или 10:00 до 19:00; - уютный офис в центре города
Контакты: mamonova.yv@gk4dk.ru
👍2
Надежда
Добрый день коллеги! Вопрос по ГТД, наш поставщик покупает товар в РБ, для нас в документах должен быть код страны Белорусь, номер ГТД - прочерк (если я верно понимаю); но поставщик проставляет код страны, например:- (Китай, Германия, США), а номер ГТД ставит Белорусь. Это ведь не верно? Настаивают, что им так же их поставщик из РБ проставил. Спасибо
Добрый день коллеги! Вопрос по ГТД, наш поставщик покупает товар в РБ, для нас в документах должен быть код страны Белорусь, номер ГТД - прочерк (если я верно понимаю); но поставщик проставляет код страны, например:- (Китай, Германия, США), а номер ГТД ставит Белорусь. Это ведь не верно? Настаивают, что им так же их поставщик из РБ проставил. Спасибо
Татьяна
Добрый день, зарплату за декабрь 2022 г. выплатили 10.01.2023, в 6-Ндфл за 2022 г. в справках у работников декабрь не отобразился, встали только суммы, выплаченные в декабре больничный. С больничного в декабре удержали ндфл за минусом 1400 на ребёнка и в январе с выплаты зарплаты тоже минус 1400 на ребёнка, это правильно?
Добрый день, зарплату за декабрь 2022 г. выплатили 10.01.2023, в 6-Ндфл за 2022 г. в справках у работников декабрь не отобразился, встали только суммы, выплаченные в декабре больничный. С больничного в декабре удержали ндфл за минусом 1400 на ребёнка и в январе с выплаты зарплаты тоже минус 1400 на ребёнка, это правильно?
👍1
Olga Olga
Добрый день! Договор с белорусами в евро. Последние платежи не проходят в евро, так как товар санкционный. Сделали доп соглашение об оплате в рублях по курсу ЦБ+2 процента. Кто-нибудь знает база по НДС тоже увеличивается на 2%?
Добрый день! Договор с белорусами в евро. Последние платежи не проходят в евро, так как товар санкционный. Сделали доп соглашение об оплате в рублях по курсу ЦБ+2 процента. Кто-нибудь знает база по НДС тоже увеличивается на 2%?
Ольга
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ИП снялся у учёта как работодатель в апреле 2022 года. Отчёт 4 фсс нужно сдавать все равно вплоть до годового? Просто у нас соц страх не принял отчёт за 9 месяцев, так как пишет что нет такого страхователя. Как быть?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ИП снялся у учёта как работодатель в апреле 2022 года. Отчёт 4 фсс нужно сдавать все равно вплоть до годового? Просто у нас соц страх не принял отчёт за 9 месяцев, так как пишет что нет такого страхователя. Как быть?