КУБ / Красный уголок бухгалтера
17.7K subscribers
4.2K photos
392 videos
4 files
9.12K links
Номер заявления в РКН 5973300139

Новости и общение бухгалтеров

Для того чтобы задать вопрос, напишите нашему боту @kubklerk_bot

Реклама и сотрудничество: @svetlana_pastukh

Вопросы ретранслируются на сайт Клерк.ру https://www.klerk.ru/questions/
Download Telegram
🌿
Здравствуйте! Подскажите, ип год назад закрыл р/счёт в Сбербанке. Может ли он выписку заказать за прошлый год? ИП ещё в другом регионе находится, может ли он в отделение банка по месту нахождения обратиться за выпиской?
Валентина
Подскажите пожалуйста. Занимаемся грузоперевозками. Патент в своем регионе. Оказываем транспортные услуги организации у которой производство в нашем регионе, а юридический адрес в Москве. Можно ли отнести данные услуги к деятельности по нашему патенту? Не должны ли заказчик и исполнитель (мы) быть из одного региона?
Лариса
ООО один директор=учредитель обязаны подавать сведения в роскомнадзор?
Yulia
Добрый день. Вопрос по сведениям из ЛК Налоговой, как они залетают в 1С. Прочие налоги и сборы январь-февраль типа не опознанные. Я сама должна определять, что к чему? Скрин во вложении. В марте почему-то все нормально.
Бухгалтеры на УСН обязаны вести Книги покупок и продаж, а до 25 апреля сдать декларацию по НДС по новой форме.

Полный курс Главный бухгалтер на УСН — с нуля и до полного понимания всех изменений, расчетов и работы в 1С.

🔘Более 150 видеоуроков, включая новый блок по учету НДС
🔘Настройка НДС, счета-фактуры, книги учета, декларация
🔘Оформление сотрудников, расчеты с самозанятыми, зарплатные налоги, 115-ФЗ
🔘Готовые шаблоны, документы по требованиям 2025 года

Станьте уверенным главным бухгалтером — ведите учет без ошибок и работайте в 1С как профи.

По окончании курса — диплом профпереподготовки на 256 ак.ч.
🔥 Сегодня суперцена на курс – вместо 31 790 ₽ 👉 8 900 ₽.

👉 Начать обучение.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1
Ира
Подскажите пожалуйста если мы получаем НДС но регистрируем счет фактуру на конец квартала в настройках ндс нужно выбрать: не регистрировать с/ф на авансы, зачтенные до конца налогового периода?
Бухгалтерские услуги для ИП и ООО
Добрый день, подскажите пожалуйста а можно ли уплатить частями ндс 5% ? Разбить на 3 месяца?
@elena_nalog_cons
Всем добрый день! У кого-нибудь ЛК ИП работает или беспросветно?
Сначала завис на этапе входа, теперь висит на этапе подписи декларации.
Может быть есть какие-то лайфхаки ?))
👍2
Аврора
Добрый день. Подскажите, если организация подает уведомление в роскомнадзор и становится оператором, то потом какие отчеты нужно подавать? Как вообще отчитываться
Елена
Добрый день, такой вопрос, международна перевозка транзитом через РФ, можем применять НДС 0%?
Алла
Здравствуйте! УСН, НДС 5%. При поступлении оплаты от третьего лица, после формирования документа корректировка долга, НДС минусуется из КУДИР дважды - в момент оплаты третьими лицом и в момент реализации.
Ошибку у разработчика зарегистрировали, но что-то они не торопятся ее исправлять. Может, кто-нибудь для себя нашел решение?
Лариса
Добрый день коллеги, нужна помощь, может кто владеет информацией, буду очень признательна. Случилась неприятность у близкого человека. Линейный руководитель не нашел общий язык с ним и говорит, что он его увольняет, работает до конца месяца. Обосновывая, что тот не выполняет план и его поручения, никаких регламентов по выполнению плана нет в компании. Я считаю что это незаконно. Как ему себя обезопасить от произвола руководителя, что можно сделать, он сказал, что не согласен, на этом пока все, что дальше делать он не знает
Meister
Добрый день, посоветуйте, пожалуйста, как поступить: ООО 1 арендует помещение в БЦ под офис, ООО 2 арендует помещение поменьше. У каждого ООО юрадрес зарегистрирован на свое помещение. От второго помещения хотели бы отказаться, но на это помещение зарегистрирован юрадрес ООО 2. Можно ли заключить договор субаренды между ООО 1 и ООО 2 и сдать часть помещения, чтобы не искать новый юрадрес для ООО 2? В обоих ООО один и тот же учредитель и директор. Москва.
👍 «Платформа Госотчёт» становится популярной для всех систем налогообложения

В 1 кв. 2025 года количество пользователей сервиса выросло в 2,3 раза! Рост связан с добавлением новых функций для удобной сдачи отчетности ИП и ООО на всех системах налогообложения.

Что нового?

🔘Редактор форм — прямо в сервисе.
🔘Проверка отчетов до отправки - сдавайте с первого раза.
🔘Мониторинг статусов документооборота – отслеживание онлайн.
🔘Уведомления на email — оповещения о важных документах.
🔘Переключение между компаниями - в один клик
🔘Автоматизация работы с требованиями ФНС и СФР - для корректного и своевременного ответа.
🔘Работа с 1С — массовые операции для экономии времени.
🔘Сверка НДС — исключайте ошибки и расхождения с контрагентами.

«Платформа Госотчёт» интегрирована в ЛК «Платформы ОФД» — все сервисы в одном месте!

Реклама ООО "ЭВОТОР ОФД" ИНН 9715260691 erid 2W5zFHZCd1z
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Евгения
Коллеги, добрый день! У меня пришла бухгалтер стажёр , говорит они на прошлом месте работы оформляли упд 2 (в 1с УТ) для возврата товара поставщику, а потом им поставщик делал укд со статусом 1. И не только они так делали - все так делали , я говорю, что это методологически неправильно укд сторнирует продажу , упд2 делает проводку продажи , операция задваивается. Может это чисто технический документ и он ни на что не влиял? Но на мой взгляд тут риски доначислений есть. Нужно было актом возврата как то обходиться или претензией, объясните что происходит ?
Elena
Добрый день, коллеги. Нужна помощь от бухгалтеров, работающих в рознице с ндс. Какими документами в 1 с правильно отразить возврат покупателю (физ лицу), чтобы ндс попадал в книгу покупок и в 120 строку декларации?
Ос Нова
Добрый день! Просьба подсказать. Поступило требование в ООО, и я вообще не поняла его формулировку:
"При проведении мероприятий налогового контроля установлены расхождения доходов от реализации по строке 010 листа 02 в налоговой декларации по налогу на прибыль за 12 месяцев 2024 года при уменьшении в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 12 месяцев 2024 года по строке 1210 запасов (остатков готовой продукции, товаров) (разница между остатками запасов на 31 декабря 2023 года и остатками запасов на 31 декабря 2024 года).
...
Расхождения правомерны в случае, если разница выявленных расхождений соответствуют сумме показателя «расходы будущих периодов».
В связи с вышеизложенным, необходимо представить ПИСЬМЕННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ по вопросу правомерности расхождения доходов от реализации по налоговой декларации по налогу на прибыль за 12 месяцев 2024 года при уменьшении в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 12 месяцев 2024 года по строке 1210 запасов (остатков готовой продукции, товаров)."

Я не понимаю, расхождение доходов с чем?? И причем тут уменьшение запасов?
👍2
Ира
С 2025 года перешли на УСН с ндс 20%. Подскажите, пожалуйста, если остался товарный остаток на складе не реализованный
-Поступление 2024
-Оплатили в 2024
-Реализованы в 2025

Мы можем включить расходы в кудир