💐❤️🍭Подарки не заканчиваются! Вы еще успеваете приобрести подписку Клерк.Премиум со скидкой 25%.
❤️ Клерк. Премиум – это безлимитные консультации, сотни вебинаров и онлайн-курсов, инструкции про все новые законы.
Подарите себе, близкой женщине или коллеге надежного помощника в работе.
🎁 К 8 марта действует акция: минус четверть цены и курс повышения квалификации с официальным удостоверением в подарок.
Не упустите последние часы скидки!
❤️ Клерк. Премиум – это безлимитные консультации, сотни вебинаров и онлайн-курсов, инструкции про все новые законы.
Подарите себе, близкой женщине или коллеге надежного помощника в работе.
🎁 К 8 марта действует акция: минус четверть цены и курс повышения квалификации с официальным удостоверением в подарок.
Не упустите последние часы скидки!
Клерк
Клерк.Премиум
Ежедневная полная информационная поддержка по всем рабочим вопросам с комфортным обучением
👍1
✅ НДФЛ по ценным бумагам надо считать с операций у всех брокеров
Если один брокер удержал НДФЛ с дохода по ценным бумагам, а с бумаг у другого брокера – убыток, то уплаченный НДФЛ можно вернуть.
📎 К такому выводу пришла ФНС в ходе рассмотрения жалобы налогоплательщика (решение от 09.02.2023 № КЧ-3-9/1872@).
Инвестор сдал декларацию 3-НДФЛ, в которой отразил все доходы и расходы по ценным бумагам, полученные через двух брокеров.
В общем получился убыток. Но один брокер удержал НДФЛ, потому что была прибыль.
В итоге инвестор заявил в декларации возврат НДФЛ.
Налоговики возвращать налог отказались. В УФНС решение местных налоговиков поддержали.
Человек пожаловался в ФНС и там встали на его сторону и отменили решение ИФНС.
В ФНС сделали вывод, что при определении налоговой базы по доходам, полученным от операций с ценными бумагами, учитывается положительный финансовый результат по совокупности операций.
При этом если операции с этими активами проводят разные брокеры, то налоговая база определяется с учетом дохода за все операции.
Если по совокупности операций с ценными бумагами результат был отрицательный, то налоговая база за этот период отсутствует.
Если один брокер удержал НДФЛ с дохода по ценным бумагам, а с бумаг у другого брокера – убыток, то уплаченный НДФЛ можно вернуть.
📎 К такому выводу пришла ФНС в ходе рассмотрения жалобы налогоплательщика (решение от 09.02.2023 № КЧ-3-9/1872@).
Инвестор сдал декларацию 3-НДФЛ, в которой отразил все доходы и расходы по ценным бумагам, полученные через двух брокеров.
В общем получился убыток. Но один брокер удержал НДФЛ, потому что была прибыль.
В итоге инвестор заявил в декларации возврат НДФЛ.
Налоговики возвращать налог отказались. В УФНС решение местных налоговиков поддержали.
Человек пожаловался в ФНС и там встали на его сторону и отменили решение ИФНС.
В ФНС сделали вывод, что при определении налоговой базы по доходам, полученным от операций с ценными бумагами, учитывается положительный финансовый результат по совокупности операций.
При этом если операции с этими активами проводят разные брокеры, то налоговая база определяется с учетом дохода за все операции.
Если по совокупности операций с ценными бумагами результат был отрицательный, то налоговая база за этот период отсутствует.
👍4
Натали
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, можно ли директору установить разъездной характер работы, если он ездиет в область на объект и возвращается вечером домой?
Но иногда и остается на объекте. А когда остаётся командировкам считать?
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, можно ли директору установить разъездной характер работы, если он ездиет в область на объект и возвращается вечером домой?
Но иногда и остается на объекте. А когда остаётся командировкам считать?
Yasna
Добрый день дамы!
Подскажите кто то сталкивался с такой оказией что 1С бух проф начисляет зп по окончательному расчету раз в месяц практически задваивая при этом НДФЛ. К примеру ндфл с зп 35 тыс должен быть 4350, а начисляет 8 450. Может что то недонастроено? Но в настройках зп и ндфл я ничего не вижу нового. Версия 3.0.129.19. Может что то еще не знаю? Куда бечь и че делать в связи с этим? У вас были такие проблемы? Как это лечится?
Добрый день дамы!
Подскажите кто то сталкивался с такой оказией что 1С бух проф начисляет зп по окончательному расчету раз в месяц практически задваивая при этом НДФЛ. К примеру ндфл с зп 35 тыс должен быть 4350, а начисляет 8 450. Может что то недонастроено? Но в настройках зп и ндфл я ничего не вижу нового. Версия 3.0.129.19. Может что то еще не знаю? Куда бечь и че делать в связи с этим? У вас были такие проблемы? Как это лечится?
Forwarded from Бухджоб — вакансии для бухгалтеров
Вакансия: Бухгалтер в АЛРУД
Обязанности: Участок «Поставщики»
✓ Работа на участке «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (услуги, нотариат, пошлины и т. д.);
✓ Приема и контроль первичных документов, связанных с расчетами с поставщиками;
✓ Сверка расчетов с поставщиками;
✓ ЭДО по поставщикам.
Иное:
✓ Подготовка отчетности по статистике;
✓ Подготовка документов для участия в тендерах;
✓ Подготовка документов для подтверждения расходов для судов;
✓ Подготовка внутренних документов (приказов);
✓ Документооборот в рамках бухгалтерии.
Требуемые умения и навыки: ✓ Среднее техническое или высшее образование по специальности «бухгалтер»;
✓ Опыт работы на участке «Расчеты с поставщиками);
✓ Уверенный пользователь ПК: знание 1С, Excel;
✓ Внимательность‚ ответственность‚ готовность к большому объему работы, нацеленность на результат.
Расположение: #Москва
Условия работы: ✓ Оформление в соответствии с нормами ТК РФ;
✓ График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00;
✓ Официальная «белая» заработная плата;
✓ Система наставничества, помощь в адаптации;
✓ Прозрачная система премирования по результатам работы (квартальные и годовой бонусы);
✓ Подключение к программе ДМС (включая стоматологию);
✓ Расположение офиса - м. Белорусская (7–10 минут пешком от метро).
Контакты: Павлюченко Екатерина, +7 (906) 739-08-80, career@alrud.com, what's app на номер +7 (906) 739-08-80
Подробнее
Добавить вакансию
Обязанности: Участок «Поставщики»
✓ Работа на участке «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (услуги, нотариат, пошлины и т. д.);
✓ Приема и контроль первичных документов, связанных с расчетами с поставщиками;
✓ Сверка расчетов с поставщиками;
✓ ЭДО по поставщикам.
Иное:
✓ Подготовка отчетности по статистике;
✓ Подготовка документов для участия в тендерах;
✓ Подготовка документов для подтверждения расходов для судов;
✓ Подготовка внутренних документов (приказов);
✓ Документооборот в рамках бухгалтерии.
Требуемые умения и навыки: ✓ Среднее техническое или высшее образование по специальности «бухгалтер»;
✓ Опыт работы на участке «Расчеты с поставщиками);
✓ Уверенный пользователь ПК: знание 1С, Excel;
✓ Внимательность‚ ответственность‚ готовность к большому объему работы, нацеленность на результат.
Расположение: #Москва
Условия работы: ✓ Оформление в соответствии с нормами ТК РФ;
✓ График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00;
✓ Официальная «белая» заработная плата;
✓ Система наставничества, помощь в адаптации;
✓ Прозрачная система премирования по результатам работы (квартальные и годовой бонусы);
✓ Подключение к программе ДМС (включая стоматологию);
✓ Расположение офиса - м. Белорусская (7–10 минут пешком от метро).
Контакты: Павлюченко Екатерина, +7 (906) 739-08-80, career@alrud.com, what's app на номер +7 (906) 739-08-80
Подробнее
Добавить вакансию
👍2
Нина Захарова
Добрый вечер, 1 процент с превышения доходов ИП за 2022 г оплачен на ЕНП хоти уменьшить патент ,подскажите ,пожалуйста, в заявлении о распоряжении путем зачета ( форма КНД 1150057)для 1% фиксированных взносов за 2022г и 2023 г по ИП КБК один 18210203000011000160? Спасибо!
Добрый вечер, 1 процент с превышения доходов ИП за 2022 г оплачен на ЕНП хоти уменьшить патент ,подскажите ,пожалуйста, в заявлении о распоряжении путем зачета ( форма КНД 1150057)для 1% фиксированных взносов за 2022г и 2023 г по ИП КБК один 18210203000011000160? Спасибо!
👍3
Ольга
Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто-то уже заполнял форму для зачёта страховых взносов, оплаченных за 1кв, за самого ИП (ИП без работников) для уменьшения авансового платежа по налогу за 1кв? Интересует программа ЮЛ Налогоплательщик для передачи через ЛК ИП на сайте ФНС. Не нашла форму ни в этой программе, ни в ЛК ИП. Помогите, где можно найти её в этих прогах? Спасибо!
Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто-то уже заполнял форму для зачёта страховых взносов, оплаченных за 1кв, за самого ИП (ИП без работников) для уменьшения авансового платежа по налогу за 1кв? Интересует программа ЮЛ Налогоплательщик для передачи через ЛК ИП на сайте ФНС. Не нашла форму ни в этой программе, ни в ЛК ИП. Помогите, где можно найти её в этих прогах? Спасибо!
👍5
Торсунова Наталья
Всё ИП сейчас переживают о подаче заявлений на уменьшение УСН на страховые. А ЮЛ при оплате по старому по КБК тоже должны подавать?
Всё ИП сейчас переживают о подаче заявлений на уменьшение УСН на страховые. А ЮЛ при оплате по старому по КБК тоже должны подавать?
😁1
Shure4ka
Выплатили дивиденды физ.лицу акционеру. В декларации по прибыли как заполнить раздел 1.3? Надо там указывать удержанный НДФЛ с физлица? Какой КБК поставить, если надо?
( тот по которому платила в декабре уже не фигурирует в текущей декларации. Я в сомнениях, вдруг в ИФНС что-нить задвотся)
Выплатили дивиденды физ.лицу акционеру. В декларации по прибыли как заполнить раздел 1.3? Надо там указывать удержанный НДФЛ с физлица? Какой КБК поставить, если надо?
( тот по которому платила в декабре уже не фигурирует в текущей декларации. Я в сомнениях, вдруг в ИФНС что-нить задвотся)
AnnA
Коллеги, добрый день. Подскажите, как сейчас правильно отправит начисления по эл.больничному? В 1С зуп загрузила бл о нетрудоспособности, начислила, а дальше? Раньше, на основании бл формировался реестр прямых выплат, где указывалось начисление и реквизиты, куда перечислять. Сейчас это уже "устаревшая форма", этот документ не заполняется. Помогите, как отправить в СФР эти данные!
Коллеги, добрый день. Подскажите, как сейчас правильно отправит начисления по эл.больничному? В 1С зуп загрузила бл о нетрудоспособности, начислила, а дальше? Раньше, на основании бл формировался реестр прямых выплат, где указывалось начисление и реквизиты, куда перечислять. Сейчас это уже "устаревшая форма", этот документ не заполняется. Помогите, как отправить в СФР эти данные!
❤1
𝒜 𝒯
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, организация хочет оформить эцп в налоговой для сдачи отчётности. С данной эцп есть возможность сдачи только отчётность в ФНС? Как в данной ситуации сдавать отчёт с СФР и Росстат?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, организация хочет оформить эцп в налоговой для сдачи отчётности. С данной эцп есть возможность сдачи только отчётность в ФНС? Как в данной ситуации сдавать отчёт с СФР и Росстат?
👍1
Нина Захарова
Доброе утро! Подскажите ,пожалуйста,Так и не понятно, в заявлении на зачет 1 % фиксированных взносов за 2022г какой КБК ставить, в 1 С нет 18210214010061005160? И каккой срок уплаты ставить по фиксированным вносам 31.12.2023 г, 09.01.2024 г или 31.03.2023 г. И также по 1 % за 2022г 01.07.2023 г или другие.Спасибо
Доброе утро! Подскажите ,пожалуйста,Так и не понятно, в заявлении на зачет 1 % фиксированных взносов за 2022г какой КБК ставить, в 1 С нет 18210214010061005160? И каккой срок уплаты ставить по фиксированным вносам 31.12.2023 г, 09.01.2024 г или 31.03.2023 г. И также по 1 % за 2022г 01.07.2023 г или другие.Спасибо
👍2
Аксана Кушхова
Коллеги, ИПшнику прилетело вместе с эквайрингом ( точка на рынке).
Что то надо делать специально с этим платежом ?
Коллеги, ИПшнику прилетело вместе с эквайрингом ( точка на рынке).
Что то надо делать специально с этим платежом ?
Alla D
Здравствуйте, ИП на УСН , как все-таки платить взносы за себя ? Чтобы получить на эту сумму уменьшение налога Усн за 1 кв?
Если я заплачу платежкой со статусом 02 взносы , то и налог Усн тоже платить со статусом 02?
Здравствуйте, ИП на УСН , как все-таки платить взносы за себя ? Чтобы получить на эту сумму уменьшение налога Усн за 1 кв?
Если я заплачу платежкой со статусом 02 взносы , то и налог Усн тоже платить со статусом 02?
✅ ФНС озвучила новые коды для повышенных расходов на искусственный интеллект в декларации по налогу на прибыль
В приложении № 1 к декларации по налогу на прибыль надо указывать некоторые виды расходов в разрезе кодов.
📎 ФНС в письме от 07.03.2023 № СД-4-3/2672@ назвала новые коды, которые пока не утверждены.
Речь идет о повышенных расходах на программы в сфере искусственного интеллекта.
С 2023 года в налоговом учете расходы на искусственный интеллект можно учитывать с коэффициентом 1,5.
Коэффициент 1,5 – это право, а не обязанность. Поэтому организация должна прописать такую норму в своей учетной политике. Об этом говорит Минфин в письме от 08.11.2022 № 03-03-06/1/108245.
Коды в декларации, в частности, будут такие:
- 620 – ОС, включенные в единый реестр российской радиоэлектронной продукции в сфере ИИ с к-том 1,5;
- 621 – НМА в виде исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр российских программ в сфере ИИ с к-том 1,5.
В приложении № 1 к декларации по налогу на прибыль надо указывать некоторые виды расходов в разрезе кодов.
📎 ФНС в письме от 07.03.2023 № СД-4-3/2672@ назвала новые коды, которые пока не утверждены.
Речь идет о повышенных расходах на программы в сфере искусственного интеллекта.
С 2023 года в налоговом учете расходы на искусственный интеллект можно учитывать с коэффициентом 1,5.
Коэффициент 1,5 – это право, а не обязанность. Поэтому организация должна прописать такую норму в своей учетной политике. Об этом говорит Минфин в письме от 08.11.2022 № 03-03-06/1/108245.
Коды в декларации, в частности, будут такие:
- 620 – ОС, включенные в единый реестр российской радиоэлектронной продукции в сфере ИИ с к-том 1,5;
- 621 – НМА в виде исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр российских программ в сфере ИИ с к-том 1,5.
👍2
Татьяна 🌼🌼🌼
Здравствуйте, помогите с таким вопросом, предприятие на Общей системе приобретает медицинское оборудование не облагаемое НДС для последующей предпродажи. При реализации обязана ли организация начислять НДС и выставлять сч/ф? и какие тут могут быть еще моменты?
Здравствуйте, помогите с таким вопросом, предприятие на Общей системе приобретает медицинское оборудование не облагаемое НДС для последующей предпродажи. При реализации обязана ли организация начислять НДС и выставлять сч/ф? и какие тут могут быть еще моменты?
Ирина
Добрый день! Мы ООО на ОСНО, производство. Нам покупатель отправил образцы готовой продукции для ознакомления, оформил М-15. Мы ознакомились, теперь будем их возвращать. Скажите, как нам это все оформить, какими документами - поступление этих образцов и отправку их обратно покупателю. Не могу понять.....
Добрый день! Мы ООО на ОСНО, производство. Нам покупатель отправил образцы готовой продукции для ознакомления, оформил М-15. Мы ознакомились, теперь будем их возвращать. Скажите, как нам это все оформить, какими документами - поступление этих образцов и отправку их обратно покупателю. Не могу понять.....
Все компании уже начали работать с ЕНП. Однако по ИП есть еще много вопросов, на часть из которых ФНС дало разъяснения.
⚡️ 13 марта в 11:00 мск на бесплатном вебинаре разберем "Все что надо знать ИП в 2023 году про уплату налогов":
- порядок уплаты налогов ИП и подачи документов в ИФНС.
- личный кабинет ИП.
- уплата налогов на разных формах налогообложения
Регистрируйтесь, чтобы не пропустить!
⚡️ 13 марта в 11:00 мск на бесплатном вебинаре разберем "Все что надо знать ИП в 2023 году про уплату налогов":
- порядок уплаты налогов ИП и подачи документов в ИФНС.
- личный кабинет ИП.
- уплата налогов на разных формах налогообложения
Регистрируйтесь, чтобы не пропустить!
Клерк
Все, что надо знать ИП в 2023 году про уплату налогов. Онлайн обучение бухгалтеров — klerk.ru
Все, что надо знать ИП в 2023 году про уплату налогов на официальном сайте klerk.ru — онлайн курсы и вебинары для обучения и повышения квалификации бухгалтеров!
👍4
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Работа с самозанятыми👆
А еще больше практических и работающих инструментов для работы в 1С, и не только 😉, вы найдете здесь:
👇👇👇
https://t.me/+Ve_V9gMmhEtlYzIy
А еще больше практических и работающих инструментов для работы в 1С, и не только 😉, вы найдете здесь:
👇👇👇
https://t.me/+Ve_V9gMmhEtlYzIy