Наталья Жданкова
Рубрика "Хозяюшке на заметку". Пришло письмо от Россельхознадзора, скрин в первом комментарии.
Письмо о том, что для выработки купленного нами сыра использовали сырье неизвестного происхождения.
Поразили две вещи
1. Это скорость работы надзорного органа
2. Этот сыр промаркированный и код считывается и система ЧЗ говорит нам, что товар замечательный. Хотя поставщик от чего-то не смог нам в ЭДО направить УПД.
Рубрика "Хозяюшке на заметку". Пришло письмо от Россельхознадзора, скрин в первом комментарии.
Письмо о том, что для выработки купленного нами сыра использовали сырье неизвестного происхождения.
Поразили две вещи
1. Это скорость работы надзорного органа
2. Этот сыр промаркированный и код считывается и система ЧЗ говорит нам, что товар замечательный. Хотя поставщик от чего-то не смог нам в ЭДО направить УПД.
Наталья Я
Добрый день. Подайте кто чем может, пните в нужную сторону.
ООО на усн 6% с 2022 года, до этого было 15%, собралось ликвидироваться. 4 учера. Есть накопленная прибыль 9 млн, есть недвижимость с остаточной 6 млн. Хотят долями распределить помещение при ликвидации. По сути получается 13% оплатят с 9 млн (каждый в пропорциях). Но! Помещение куплено на усн 15% и 8 лет списывался убыток. 10 лет с покупки будет только через год. Нужно ли при распределении имущества убирать с расходов усн 15% стоимость покупки и подавать уточненки? И возникает ли доход сейчас при выбытии имущества с оплатой 6% усн? Нашла мнения, что можно усн не платить и фнс это допускает, но они не подтверждены ссылками. Какое-то тройное налогообложение получается☹️
Или если просто продавать с ООО помещение, то получается и уточненки за 8 лет подать и потом ещё 6% с продажной оплатить?
Добрый день. Подайте кто чем может, пните в нужную сторону.
ООО на усн 6% с 2022 года, до этого было 15%, собралось ликвидироваться. 4 учера. Есть накопленная прибыль 9 млн, есть недвижимость с остаточной 6 млн. Хотят долями распределить помещение при ликвидации. По сути получается 13% оплатят с 9 млн (каждый в пропорциях). Но! Помещение куплено на усн 15% и 8 лет списывался убыток. 10 лет с покупки будет только через год. Нужно ли при распределении имущества убирать с расходов усн 15% стоимость покупки и подавать уточненки? И возникает ли доход сейчас при выбытии имущества с оплатой 6% усн? Нашла мнения, что можно усн не платить и фнс это допускает, но они не подтверждены ссылками. Какое-то тройное налогообложение получается☹️
Или если просто продавать с ООО помещение, то получается и уточненки за 8 лет подать и потом ещё 6% с продажной оплатить?
👍9😁1🐳1
Lyubov.hit🏹
Ликвидация ооо!
При назначении стороннего ликвидатора при добровольной ликвидации ООО можно ли уволить директора (он же и учредитель) и по какой форме подавать заявление на ликвидацию?
Ликвидация ооо!
При назначении стороннего ликвидатора при добровольной ликвидации ООО можно ли уволить директора (он же и учредитель) и по какой форме подавать заявление на ликвидацию?
👍1
Дарим электронную книгу «Новые ФСБУ: инструкция по применению». Практическое пособие для бухгалтера написано коллективом экспертов интернет-бухгалтерии «Моё дело» под редакцией директора по знаниям и развитию учётной системы Алексея Иванова — кандидата экономических наук и соразработчика ФСБУ. В каждой главе приведены примеры отражения конкретных ситуаций в бухгалтерском учёте, которые можно использовать в повседневной работе.
Содержание
Глава 1. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды»
Глава 2. ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»
Глава 3. ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Глава 4. ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учёте»
Глава 5. ФСБУ 5/2019 «Запасы»: упрощённый порядок учёта для малого бизнеса
Забрать подарок!
Содержание
Глава 1. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды»
Глава 2. ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»
Глава 3. ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Глава 4. ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учёте»
Глава 5. ФСБУ 5/2019 «Запасы»: упрощённый порядок учёта для малого бизнеса
Забрать подарок!
training.moedelo.org
Новые ФСБУ: инструкция по применению
Natalia Sazhina
Добрый день! Подскажите , может кто сталкивался, ип платит налоги всегда наличными по квитанции, расчётного счета нет, все карты заблокированы 🤦🏽♀️ с этого года на сайте фнс нельзя сформировать квитанцию на оплату фиксированных взносов со статусом 02, если я сформирую такую квитанцию в 1с , то налоговая зачтет это сразу в счет взносов или нужно будет все равно подавать заявление на зачет? Просто в лк до сих пор не работает это заявление , не понятно что делать , а нам нужно патент уменьшить ((
Добрый день! Подскажите , может кто сталкивался, ип платит налоги всегда наличными по квитанции, расчётного счета нет, все карты заблокированы 🤦🏽♀️ с этого года на сайте фнс нельзя сформировать квитанцию на оплату фиксированных взносов со статусом 02, если я сформирую такую квитанцию в 1с , то налоговая зачтет это сразу в счет взносов или нужно будет все равно подавать заявление на зачет? Просто в лк до сих пор не работает это заявление , не понятно что делать , а нам нужно патент уменьшить ((
👍1
Olga Olga
Дв! Ищу бухгалтеров с опытом работы по договорам комиссии с ЕАЭС, отзовитесь в личку🙏
Дв! Ищу бухгалтеров с опытом работы по договорам комиссии с ЕАЭС, отзовитесь в личку🙏
Ольга Наумчик
Добрый день! Подскажите, бухгалтера продвигающие свой аутсорсинг толкового смс и копирайтера. Спасибо
Добрый день! Подскажите, бухгалтера продвигающие свой аутсорсинг толкового смс и копирайтера. Спасибо
👍3
Екатерина
Коллеги помогите пожалуйста разобраться. Впервые делала резервы отпусков, вроде все правильно заполнила и перенесла, синхронизировала, но вот получилось такие цифры по остаткам и оборотам. Вопрос что теперь нужно сделать? Где и каким документом скорректировать остатки?
Коллеги помогите пожалуйста разобраться. Впервые делала резервы отпусков, вроде все правильно заполнила и перенесла, синхронизировала, но вот получилось такие цифры по остаткам и оборотам. Вопрос что теперь нужно сделать? Где и каким документом скорректировать остатки?
👍1
Ирина
Подскажите ,такая ситуация. Ген диру дали в долг денег на строительство ос ,ген дир построил ос, деньги оформил как займ от себя .в итоге кредитор забирает по суду эти ос себе.как оформить по бух учёту? Займ от ген дира висит, ос на учёте. Но по факту у ос уже другой собственник.
Подскажите ,такая ситуация. Ген диру дали в долг денег на строительство ос ,ген дир построил ос, деньги оформил как займ от себя .в итоге кредитор забирает по суду эти ос себе.как оформить по бух учёту? Займ от ген дира висит, ос на учёте. Но по факту у ос уже другой собственник.
Forwarded from Бухджоб — вакансии для бухгалтеров
Вакансия: Ведущий специалист финансового отдела в ООО НПП "СВТ"
Обязанности: Составление реестра платежей в программе 1С, Отправка платежей, Проведение выписок, Согласование заявок на оплату, Выявление ошибок в 1С, Размещение свободных ДС на депозит, Участие в бюджетировании ДДС.
Требуемые умения и навыки: Опыт от 3-х лет, знание 1С:8 желательно с надстройками по бюджетированию, банк-клиент, основы законодательства НК, ГК, ПБУ, желательно ГОЗ.
Расположение: #Москва
З/п: от 80000 до 100000
Условия работы: Пн-пт с 9-00 до 17-30, обед с 13-00 до 13-30, комфортный офис в центре Москвы, доброжелательный коллектив, чай/кофе, премии к праздникам.
ЗП от 80 000 на руки
Контакты: Марычева Ольга, +7 (903) 250-61-75, marycheva@nppsvt.ru
Подробнее
Добавить вакансию
Обязанности: Составление реестра платежей в программе 1С, Отправка платежей, Проведение выписок, Согласование заявок на оплату, Выявление ошибок в 1С, Размещение свободных ДС на депозит, Участие в бюджетировании ДДС.
Требуемые умения и навыки: Опыт от 3-х лет, знание 1С:8 желательно с надстройками по бюджетированию, банк-клиент, основы законодательства НК, ГК, ПБУ, желательно ГОЗ.
Расположение: #Москва
З/п: от 80000 до 100000
Условия работы: Пн-пт с 9-00 до 17-30, обед с 13-00 до 13-30, комфортный офис в центре Москвы, доброжелательный коллектив, чай/кофе, премии к праздникам.
ЗП от 80 000 на руки
Контакты: Марычева Ольга, +7 (903) 250-61-75, marycheva@nppsvt.ru
Подробнее
Добавить вакансию
👍3
Мария
Добрый день! Подскажите как быть в данной ситуации:
Мы продали товар покупателю, груз доставили транзитом с завода, т.е до нас он не доходил. В договоре не указано про доставку, отдельной строки доставки нет. Мы выставили покупателю УПД, он требует еще ТТН или ТН, как ее выставить, если собственного транспорта нет и мы не платили за услуги транспорта
Добрый день! Подскажите как быть в данной ситуации:
Мы продали товар покупателю, груз доставили транзитом с завода, т.е до нас он не доходил. В договоре не указано про доставку, отдельной строки доставки нет. Мы выставили покупателю УПД, он требует еще ТТН или ТН, как ее выставить, если собственного транспорта нет и мы не платили за услуги транспорта
👍2
✅ Бизнес из новых регионов может выставлять счета-фактуры один раз в месяц на межценовую разницу
Бизнес из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей приобретал товары до начала применения норм НК РФ, а использует их уже после этого. Поэтому НДС с реализации у них идет с межценовой разницы.
Такая норма предусмотрена статьей 162.3 НК РФ. Налоговая база по НДС – это разницу между стоимостью реализованных товаров с учетом НДС и стоимостью приобретения таких товаров с учетом НДС.
При реализации надо выставлять счета-фактуры.
Это можно делать не реже одного раза в месяц и не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
При этом в учетной политике для целей НДС надо отразить такой порядок составления и выставления счетов-фактур.
📎 Об этом сообщает Минфин в письме от 13.02.2023 № 03-07-15/11685, которое доведено до сведения письмом ФНС от 21.02.2023 № СД-4-3/2068@.
Бизнес из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей приобретал товары до начала применения норм НК РФ, а использует их уже после этого. Поэтому НДС с реализации у них идет с межценовой разницы.
Такая норма предусмотрена статьей 162.3 НК РФ. Налоговая база по НДС – это разницу между стоимостью реализованных товаров с учетом НДС и стоимостью приобретения таких товаров с учетом НДС.
При реализации надо выставлять счета-фактуры.
Это можно делать не реже одного раза в месяц и не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
При этом в учетной политике для целей НДС надо отразить такой порядок составления и выставления счетов-фактур.
📎 Об этом сообщает Минфин в письме от 13.02.2023 № 03-07-15/11685, которое доведено до сведения письмом ФНС от 21.02.2023 № СД-4-3/2068@.
Наташа
Доброго всем дня и хорошей недели!🤗
Коллеги, подскажите, пожалуйста. С начала 2022 года платим ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль по итогам предыдущего квартала. Во втором квартале образовалась переплата, был налог к уменьшению и глав бух сказал, не платить авансы пока не кончится переплата. То есть например к уменьшению 20 тыс. А авансовые платежи по 10 тыс в месяц. Два квартала не платить, третий оплатить. Так и сделали. В след квартале другой глав бух настаивал на том, что верно все равно платить авансовые платежи, даже если переплата. До конца года так и делали. Сейчас планирую сдать декларацию за год по прибыли. И понимаю, что по итогам года у нас приличная переплата по авансовым платежам. Сайт налоговой пока не работает, не могу увидеть учтены ли они на счёте енс. Заказала справку о балансе. Там баланс явно без этой переплаты. И теперь я нервничаю, почему нет этой переплаты на счёте енс 😩
1. Возможно ли такое, что раз по налогу на прибыль налоговый период год и я увижу переплату по авансовым платежам только после сдачи годовой декларации?
2. Знающие, расскажите, как правильно быть с этими авансовыми платежами. Платить или не платить при переплате? Много читала и везде разные ответы 😵💫
Доброго всем дня и хорошей недели!🤗
Коллеги, подскажите, пожалуйста. С начала 2022 года платим ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль по итогам предыдущего квартала. Во втором квартале образовалась переплата, был налог к уменьшению и глав бух сказал, не платить авансы пока не кончится переплата. То есть например к уменьшению 20 тыс. А авансовые платежи по 10 тыс в месяц. Два квартала не платить, третий оплатить. Так и сделали. В след квартале другой глав бух настаивал на том, что верно все равно платить авансовые платежи, даже если переплата. До конца года так и делали. Сейчас планирую сдать декларацию за год по прибыли. И понимаю, что по итогам года у нас приличная переплата по авансовым платежам. Сайт налоговой пока не работает, не могу увидеть учтены ли они на счёте енс. Заказала справку о балансе. Там баланс явно без этой переплаты. И теперь я нервничаю, почему нет этой переплаты на счёте енс 😩
1. Возможно ли такое, что раз по налогу на прибыль налоговый период год и я увижу переплату по авансовым платежам только после сдачи годовой декларации?
2. Знающие, расскажите, как правильно быть с этими авансовыми платежами. Платить или не платить при переплате? Много читала и везде разные ответы 😵💫
👍5
Олеся П.
Коллеги, приветствую. У кого есть доверенность в СФР на уполномочку? Буду признательна, если поделитесь!)
Коллеги, приветствую. У кого есть доверенность в СФР на уполномочку? Буду признательна, если поделитесь!)
👍1
Ирина
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста.
Учитываются ли в справке о наличии сальдо суммы в наших уведомлениях? Или только суммы из деклараций?
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста.
Учитываются ли в справке о наличии сальдо суммы в наших уведомлениях? Или только суммы из деклараций?
👍2
💥 9 марта в 15:00 мск ждем вас на бесплатном мастер-классе "Как настроить управленческий учет в 1С"
Подробно разберем:
- Возможности "1С: Бухгалтерия 8" - как использовать функционал программы по максимуму.
- Какую программу для автоматизации управленческого учета выбрать малому или среднему предприятию: 1С:УНФ, 1С:КА и т.д.
- Как автоматизировать управленческий учет на крупном предприятии - возможности 1С:ERP и 1С: Управление холдингом 8
- Специализированные отраслевые решения (БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО, БИТ.ФИНАНС и т.д.)
💥 Количество мест ограничено. Регистрируйтесь!
Подробно разберем:
- Возможности "1С: Бухгалтерия 8" - как использовать функционал программы по максимуму.
- Какую программу для автоматизации управленческого учета выбрать малому или среднему предприятию: 1С:УНФ, 1С:КА и т.д.
- Как автоматизировать управленческий учет на крупном предприятии - возможности 1С:ERP и 1С: Управление холдингом 8
- Специализированные отраслевые решения (БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО, БИТ.ФИНАНС и т.д.)
💥 Количество мест ограничено. Регистрируйтесь!
Клерк
Мастер-класс. Как настроить управленческий учет в 1С. Онлайн обучение бухгалтеров — klerk.ru
Мастер-класс. Как настроить управленческий учет в 1С на официальном сайте klerk.ru — онлайн курсы и вебинары для обучения и повышения квалификации бухгалтеров!
👍1
Liddiia Kor
Добрый день. В ООО вводят второго участника, через месяц первый участник, был единственным( срок владения ООО - 10 лет) выходит из ООО с выплатой действительной стоимости доли. Облагается ли действительная стоимость доли Ндфл? Ведь величина доли менялась. Или, если доля была 100%, а стала 70%, то не облагается НДФЛ?
Добрый день. В ООО вводят второго участника, через месяц первый участник, был единственным( срок владения ООО - 10 лет) выходит из ООО с выплатой действительной стоимости доли. Облагается ли действительная стоимость доли Ндфл? Ведь величина доли менялась. Или, если доля была 100%, а стала 70%, то не облагается НДФЛ?
✅ Ввели новые КБК для налога на прибыль бывшим участникам КГН
Внесли изменения в перечень КБК, в том числе, по налогу на прибыль.
📎 Опубликован приказ Минфина от 20.02.2023 № 19н.
В частности, внесли новые КБК для уплаты налога на прибыль производителями и экспортерами сжиженного природного газа, а также бывшими участниками консолидированных групп налогоплательщиков (КГН).
Сейчас этот приказ Минфина находится на регистрации в Минюсте и пока официально не опубликован.
КБК для бывших участников КГН – 182 1 01 01104 01 1000 110.
Внесли изменения в перечень КБК, в том числе, по налогу на прибыль.
📎 Опубликован приказ Минфина от 20.02.2023 № 19н.
В частности, внесли новые КБК для уплаты налога на прибыль производителями и экспортерами сжиженного природного газа, а также бывшими участниками консолидированных групп налогоплательщиков (КГН).
Сейчас этот приказ Минфина находится на регистрации в Минюсте и пока официально не опубликован.
КБК для бывших участников КГН – 182 1 01 01104 01 1000 110.
Forwarded from Telega ✉️ Notifications
Вебинар: Особенности проверки документов при приеме на работу иностранцев-патентников
⌚ 15 марта 2023г. в 14-00 по МСК
👉 регистрация свободная
Для всех участников посетивших вебинар полезные бонусы:
📋 персональный сертификат об успешном прохождении вебинара
🎁секретный бонус на выбор
Иностранные работники в компании для многих создают проблемы и риски.
Патент, чеки об оплате патента – это те основные документы, которые вызывают сложность при оценке их легитимности.
Если вы интересуетесь данным вопросом, если иностранные работники – это ваша тема, то посетите наш вебинар. Мы не даем общих рекомендаций. Мы разъясняем тонкости работы.
🚩Регистрируйтесь на вебинар. Будет интересно
⌚ 15 марта 2023г. в 14-00 по МСК
👉 регистрация свободная
Для всех участников посетивших вебинар полезные бонусы:
📋 персональный сертификат об успешном прохождении вебинара
🎁секретный бонус на выбор
Иностранные работники в компании для многих создают проблемы и риски.
Патент, чеки об оплате патента – это те основные документы, которые вызывают сложность при оценке их легитимности.
Если вы интересуетесь данным вопросом, если иностранные работники – это ваша тема, то посетите наш вебинар. Мы не даем общих рекомендаций. Мы разъясняем тонкости работы.
🚩Регистрируйтесь на вебинар. Будет интересно
👍1
Яна Лешукова
Добрый день! Не идет остаток в оборотке на конец года по ОПС, по декларациям все хорошо. Видимо это прошлые года. Как быть? Какой проводкой доначислить ?
Добрый день! Не идет остаток в оборотке на конец года по ОПС, по декларациям все хорошо. Видимо это прошлые года. Как быть? Какой проводкой доначислить ?
👍1