КУБ / Красный уголок бухгалтера
17.7K subscribers
4.2K photos
392 videos
4 files
9.11K links
Номер заявления в РКН 5973300139

Новости и общение бухгалтеров

Для того чтобы задать вопрос, напишите нашему боту @kubklerk_bot

Реклама и сотрудничество: @svetlana_pastukh

Вопросы ретранслируются на сайт Клерк.ру https://www.klerk.ru/questions/
Download Telegram
Елена Шафорост
Добрый день! Верно ли понимаю, что по торговому сбору уведомление не требуется?
⚡️ Уже через час начинается бесплатный практический вебинар “Как бизнесу переходить на ЭТрН: предпосылки, кейсы, результаты”
Не пропустите!
Ольга
Добрый день, подскажите пожалуйста. Куплена квартира в 2011г. На вычеты не подавала. На данный момент у меня доля 1/2, у несовершеннолетнего 1/4,у совершеннолетнего ребенка 1/4. При составлении декларации программа упорно ставит вычет с 1млн. Почему, не пойму.
👍1
Lyuciena
Добрый день. Подскажите, плиз, кто умеет работать с электронным бюджетом. Как внести изменения в документ- основания?
Анастасия Куцан
Добрый день! Я что то торможу??? Пытаюсь в 1с 8.3 заполнить заявление о зачёте излишне уплаченного налога, а именно надо по ип с енс зачесть на фикс взносы ип, но в программе поставляется кбк где 14 знак 0, а не 1, те конец должен быть 1000160, а там такого нет, ставить 0000160... и руками вбить просто кбк нельзя...
Эка
Добрый день, подскажите по поводу регистрации сведений о сим-картах на Госуслугах. Нужно ли подавать сведения о сим-картах: 1.Приобретенная директором и используется для смс в банках. 2. Приобретенная лично сотрудником. Она используется для звонков и интернета (со смартфона) для сдачи отчетности. Они же корпоративными получается не считаются. Нужно или нет подавать?
👍2
Юлия
Добрый день. Второй раз налоговая присылает уведомление об уточнении уведомления о взносах «не идентифицирован кбк» на взносы пфр фомс и фсс
Все кбк ставлю обновленные по отдельным видам страхования. Какие кбк нужно проставить? Или им один общий нужен?
😁3🔥1
Бизнес из новых регионов может выставлять счета-фактуры один раз в месяц на межценовую разницу

Бизнес из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей приобретал товары до начала применения норм НК РФ, а использует их уже после этого. Поэтому НДС с реализации у них идет с межценовой разницы.

Такая норма предусмотрена статьей 162.3 НК РФ. Налоговая база по НДС – это разницу между стоимостью реализованных товаров с учетом НДС и стоимостью приобретения таких товаров с учетом НДС.

При реализации надо выставлять счета-фактуры.

Это можно делать не реже одного раза в месяц и не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

При этом в учетной политике для целей НДС надо отразить такой порядок составления и выставления счетов-фактур.

📎 Об этом сообщает Минфин в письме от 13.02.2023 № 03-07-15/11685, которое доведено до сведения письмом ФНС от 21.02.2023 № СД-4-3/2068@.
Ирина
Добрый день.
Можно ли подать сначала закрывающую декларацию при закрытии ИП, а позже (по сроку подачи) - декларацию за 2022 г с цифрами? Или после закрывающей декларации никакие другие приниматься не будут?
Наиля
Добрый день. Подскажите, нужен адвокат в Калуге для ведения арбитражного дела. Истец - Москва, ответчик - Калуга. Может посоветуете?
Елена Гаршина
Добрый день. Подскажите пожалуйста, не могу зайти в личный кабинет юр лица УФНС. Не проходит последняя проверка. Вроде бы нет соединения с сервером. Модет кто-нибудь глянуть, у всех так? Или дело у нас в чем-то..🤷‍♀️
Елена Герасимова
Добрый день, подскажите пожалуйста, в 2019 году в базу 1с перенесена не верно остаточная стоимость основных средств. Соответственно в декларации по налогу на имущество остаточная стоимость сейчас идёт с небольшим искажением.
Как можно исправить ошибку?
Татьяна Родионова
Добрый день, подскажите, в январе 2023 года перерегистрировали юр адрес. Присвоен новый регистрационный номер пфр. Отчитываясь в сзв-стаж за 2022 год указывать старый или новый номер пфр
Наиля
Добрый день. Не могу свериться с налоговой. В ЛК ИП, в закладке заявления или акты сверки их просто нет.. Отправляла акты сверки из 1С. Результата нет. Доставлены в ФНС и все. Как сейчас свериться.?
AnnA
Коллеги, добрый день. Подскажите, делаю вручную уведомление по транспортному налогу за 2022 г. Не могу понять, почему нет этого налога в справочнике налогов в 1 С в уведомлении?
Надежда
Добрый день) Вопрос по переплате по налогу на прибыль. По итогам 9 мес. 2022 года у нас возникает переплата по налогу на прибыль (т.е. авансов заплатили больше чем налог на прибыль получился за год) Тем не менее по году у нас налог к доплате. Надо ли нам его платить?
Анастасия Челушкина
Добрый день не могу понять
Получена претензия Дт.91,02 Кт. 76.02
Выдано из кассы неустойка Дт. 76,02 Кт 50
76 закрылся
А как мне закрыть 62? Там вист задолженность на сумму претензии (так как фактически деньги не выдавали из кассы а заказчик перевел за минусом претензии)
не кидайте камни, я только учусь
Nata V
Здравствуйте. Помогите, разобраться, пожалуйста, с отражением ЗП в 1С.
ИП УСН доходы, База 1С 8.3 базовая, учет ЗП ведётся во внешней программе (не ЗУП, синхронизацию не делаем). При таких настройках в разделе ЗП есть вкладки: Ведомость и Отражение в бухучете. Во вкладке Отражение в бу все начисления по ЗП заполняются на последнее число месяца. И вот тут встает проблема с НДФЛ. Вылазит расхождение в ОСВ по 68.01. И это связано с новыми правилами 2023г. Получается, в 1С я формирую Уведомления на 25 число каждого месяца, и НДФЛ указываю суммарно по двум выплатам месяца (конкретно в моем случае - это 2я ЗП пред.мес и 1я ЗП текущего месяца). А во вкладке Отражение в бу НДФЛ нужно указывать за весь месяц, раз 1С формирует на последнее число. И тогда суммы не совпадают с Уведомлениями. Логически рассуждая, НДФЛ должен схлопнуться к концу года. А в течение года всё время будет остаток вылазить.
Как теперь корректно заполнять раздел Отражение в бухучете?
Или можно делать все начисления через Журнал Операций на каждую выплату? Тогда цифры будут совпадать и закрываться. Но такое ведение 1С будет правильным?
👍2
IrinaQ
Добрый день! Сотрудник подал 3НДФЛ- на возврат за лечение.
и тут вспомнил - что ему надо подать лечение и за жену!!!
И как теперь??? Подать корректировку 3НДФЛ???