Konstantin
Коллеги, добрый день! подскажите, пожалуйста, ИП га УСН доходы, применяется ЕНС (платежными поручениями заплатить не вариант). как в 2023 году зачесть страховые взносы (1% свыше 300 т.р.) за 2022 год? необходимо подать заявление КНД (1150057)? кбк указать новый для страховых взносов - 182 1 02 03000 01 1000 160? или этот кбк только по страховым взносам за 2023 применим? по страховым за 2022 год по-другому?
Коллеги, добрый день! подскажите, пожалуйста, ИП га УСН доходы, применяется ЕНС (платежными поручениями заплатить не вариант). как в 2023 году зачесть страховые взносы (1% свыше 300 т.р.) за 2022 год? необходимо подать заявление КНД (1150057)? кбк указать новый для страховых взносов - 182 1 02 03000 01 1000 160? или этот кбк только по страховым взносам за 2023 применим? по страховым за 2022 год по-другому?
👍3
Светлана Стрельцова
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, ИП стоит на учете в налоговой по прописке и работает на патенте. Сейчас хочет еще работать в другом городе и купить там патент, с чего начать. Как проще встать на учет в налоговой другого города,чтобы не ходить в новую налоговую, через мфц? Какое заявление нужно заполнить
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, ИП стоит на учете в налоговой по прописке и работает на патенте. Сейчас хочет еще работать в другом городе и купить там патент, с чего начать. Как проще встать на учет в налоговой другого города,чтобы не ходить в новую налоговую, через мфц? Какое заявление нужно заполнить
👍1
elena
наконец то в личном кабинете юл на сайте налог.ру можно сдать уведомление. Не думала что буду так радоваться какой то форме отчета
наконец то в личном кабинете юл на сайте налог.ру можно сдать уведомление. Не думала что буду так радоваться какой то форме отчета
🤣20😁7👍2
Светлана svetik
Здравствуйте коллеги! Подскажите,я работаю бухгалтером на ауссорсинге. В одной из моей организации, директор попросил меня заняться тендерными закупками. Я всю эту тему изучила , вроде получается. Вопрос: могу ли я получать деньги от этой организации как "самозанятая", у него Усн доходы- расходы,было бы не плохо ,чтобы моя сумма попадала в расходы.
Здравствуйте коллеги! Подскажите,я работаю бухгалтером на ауссорсинге. В одной из моей организации, директор попросил меня заняться тендерными закупками. Я всю эту тему изучила , вроде получается. Вопрос: могу ли я получать деньги от этой организации как "самозанятая", у него Усн доходы- расходы,было бы не плохо ,чтобы моя сумма попадала в расходы.
👍1🤓1
Юлия Давыдова
Коллеги, подскажите. Если у ИП истекает срок ЭЦП, и новую получить он не может. Есть ли возможность другому лицу с ЭЦП по доверенности сдавать отчетность? Или даже, чтобы сдавать по доверенности, ЭЦП ИП должно быть?
Коллеги, подскажите. Если у ИП истекает срок ЭЦП, и новую получить он не может. Есть ли возможность другому лицу с ЭЦП по доверенности сдавать отчетность? Или даже, чтобы сдавать по доверенности, ЭЦП ИП должно быть?
👍1
Irina
Уважаемые коллеги! Вопрос: физ лицо (не сотрудник, не учредитель) хочет дать ООО займ наличными. Есть ли лимит по сумме? Физ лицо даёт юр лицу!!! Спасибо за комментарии
Уважаемые коллеги! Вопрос: физ лицо (не сотрудник, не учредитель) хочет дать ООО займ наличными. Есть ли лимит по сумме? Физ лицо даёт юр лицу!!! Спасибо за комментарии
Мария
Здравствуйте. Аванс и зарплата в организации платят за фактически отработанное время. Аванс за февраль платят 27.02. Но так как праздники во второй половине месяца, то аванс выходит существенно больше зарплаты. Правильно ли что бухгалтерия рассчитала аванс за первую половину февраля с 1 по 10 число (за 8 дней), а зарплату с 13 по 28 число (то есть за 10 рабочих дней) Чтобы зарплата была больше аванса? Заранее спасибо за ответы🙏🏻
Здравствуйте. Аванс и зарплата в организации платят за фактически отработанное время. Аванс за февраль платят 27.02. Но так как праздники во второй половине месяца, то аванс выходит существенно больше зарплаты. Правильно ли что бухгалтерия рассчитала аванс за первую половину февраля с 1 по 10 число (за 8 дней), а зарплату с 13 по 28 число (то есть за 10 рабочих дней) Чтобы зарплата была больше аванса? Заранее спасибо за ответы🙏🏻
👍1
S N
Добрый день.
В 2022 году была индексация зарплаты. В 2023 оклады сотрудников увеличились на 18%. У некоторых сотрудников были оформлены доп. надбавки.
Подскажите пожж.. доп. надбавки индексируются или идут рассчитаной суммой 2022 года?🤔
Добрый день.
В 2022 году была индексация зарплаты. В 2023 оклады сотрудников увеличились на 18%. У некоторых сотрудников были оформлены доп. надбавки.
Подскажите пожж.. доп. надбавки индексируются или идут рассчитаной суммой 2022 года?🤔
Elena Chikina
Нужно ли ИП иметь ккт и выписывать чек, если он оказывает услуги физ.лицу (обучение) и оплата через куар код будет на расчетный счет ИП?
Нужно ли ИП иметь ккт и выписывать чек, если он оказывает услуги физ.лицу (обучение) и оплата через куар код будет на расчетный счет ИП?
Андрей Рефровский
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, женщина в 2019 году покупает квартиру за 7млн, сейчас продает её за 14млн, в прошлом году приобретает еще две новостройки (сейчас не в собственности), будет ли она платить налог при продаже этой недвижимость, на сегодняшний день это её единственное жилье?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, женщина в 2019 году покупает квартиру за 7млн, сейчас продает её за 14млн, в прошлом году приобретает еще две новостройки (сейчас не в собственности), будет ли она платить налог при продаже этой недвижимость, на сегодняшний день это её единственное жилье?
Yana Burova
Добрый день!
Вопрос про уточнение уведомления.
20 февраля выплатили аванс за февраль.
В уведомлении сумму НДФЛ с этого аванса не отразила.
Отразила только НДФЛ со всей январской зарплаты.
Сам НДФЛ (ЕНП) доплачу сегодня.
1. Как подать уточнение уведомления?
На какую сумму?
На всю, что уже была указана + НДФЛ с аванса за февраль?
2. Страховые взносы не трогаю, и в уточнении уже не отражаю?
Добрый день!
Вопрос про уточнение уведомления.
20 февраля выплатили аванс за февраль.
В уведомлении сумму НДФЛ с этого аванса не отразила.
Отразила только НДФЛ со всей январской зарплаты.
Сам НДФЛ (ЕНП) доплачу сегодня.
1. Как подать уточнение уведомления?
На какую сумму?
На всю, что уже была указана + НДФЛ с аванса за февраль?
2. Страховые взносы не трогаю, и в уточнении уже не отражаю?
Ирина
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, кто знает: ИП на ОСН как должен указать выручку в отчетах по статистике - кассовым методом или методом начисления?
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, кто знает: ИП на ОСН как должен указать выручку в отчетах по статистике - кассовым методом или методом начисления?
Елена Шафорост
Добрый день! Верно ли понимаю, что по торговому сбору уведомление не требуется?
Добрый день! Верно ли понимаю, что по торговому сбору уведомление не требуется?
⚡️ Уже через час начинается бесплатный практический вебинар “Как бизнесу переходить на ЭТрН: предпосылки, кейсы, результаты”
Не пропустите!
Не пропустите!
Ольга
Добрый день, подскажите пожалуйста. Куплена квартира в 2011г. На вычеты не подавала. На данный момент у меня доля 1/2, у несовершеннолетнего 1/4,у совершеннолетнего ребенка 1/4. При составлении декларации программа упорно ставит вычет с 1млн. Почему, не пойму.
Добрый день, подскажите пожалуйста. Куплена квартира в 2011г. На вычеты не подавала. На данный момент у меня доля 1/2, у несовершеннолетнего 1/4,у совершеннолетнего ребенка 1/4. При составлении декларации программа упорно ставит вычет с 1млн. Почему, не пойму.
👍1
Lyuciena
Добрый день. Подскажите, плиз, кто умеет работать с электронным бюджетом. Как внести изменения в документ- основания?
Добрый день. Подскажите, плиз, кто умеет работать с электронным бюджетом. Как внести изменения в документ- основания?
Анастасия Куцан
Добрый день! Я что то торможу??? Пытаюсь в 1с 8.3 заполнить заявление о зачёте излишне уплаченного налога, а именно надо по ип с енс зачесть на фикс взносы ип, но в программе поставляется кбк где 14 знак 0, а не 1, те конец должен быть 1000160, а там такого нет, ставить 0000160... и руками вбить просто кбк нельзя...
Добрый день! Я что то торможу??? Пытаюсь в 1с 8.3 заполнить заявление о зачёте излишне уплаченного налога, а именно надо по ип с енс зачесть на фикс взносы ип, но в программе поставляется кбк где 14 знак 0, а не 1, те конец должен быть 1000160, а там такого нет, ставить 0000160... и руками вбить просто кбк нельзя...
Эка
Добрый день, подскажите по поводу регистрации сведений о сим-картах на Госуслугах. Нужно ли подавать сведения о сим-картах: 1.Приобретенная директором и используется для смс в банках. 2. Приобретенная лично сотрудником. Она используется для звонков и интернета (со смартфона) для сдачи отчетности. Они же корпоративными получается не считаются. Нужно или нет подавать?
Добрый день, подскажите по поводу регистрации сведений о сим-картах на Госуслугах. Нужно ли подавать сведения о сим-картах: 1.Приобретенная директором и используется для смс в банках. 2. Приобретенная лично сотрудником. Она используется для звонков и интернета (со смартфона) для сдачи отчетности. Они же корпоративными получается не считаются. Нужно или нет подавать?
👍2
Юлия
Добрый день. Второй раз налоговая присылает уведомление об уточнении уведомления о взносах «не идентифицирован кбк» на взносы пфр фомс и фсс
Все кбк ставлю обновленные по отдельным видам страхования. Какие кбк нужно проставить? Или им один общий нужен?
Добрый день. Второй раз налоговая присылает уведомление об уточнении уведомления о взносах «не идентифицирован кбк» на взносы пфр фомс и фсс
Все кбк ставлю обновленные по отдельным видам страхования. Какие кбк нужно проставить? Или им один общий нужен?
😁3🔥1
✅ Бизнес из новых регионов может выставлять счета-фактуры один раз в месяц на межценовую разницу
Бизнес из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей приобретал товары до начала применения норм НК РФ, а использует их уже после этого. Поэтому НДС с реализации у них идет с межценовой разницы.
Такая норма предусмотрена статьей 162.3 НК РФ. Налоговая база по НДС – это разницу между стоимостью реализованных товаров с учетом НДС и стоимостью приобретения таких товаров с учетом НДС.
При реализации надо выставлять счета-фактуры.
Это можно делать не реже одного раза в месяц и не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
При этом в учетной политике для целей НДС надо отразить такой порядок составления и выставления счетов-фактур.
📎 Об этом сообщает Минфин в письме от 13.02.2023 № 03-07-15/11685, которое доведено до сведения письмом ФНС от 21.02.2023 № СД-4-3/2068@.
Бизнес из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей приобретал товары до начала применения норм НК РФ, а использует их уже после этого. Поэтому НДС с реализации у них идет с межценовой разницы.
Такая норма предусмотрена статьей 162.3 НК РФ. Налоговая база по НДС – это разницу между стоимостью реализованных товаров с учетом НДС и стоимостью приобретения таких товаров с учетом НДС.
При реализации надо выставлять счета-фактуры.
Это можно делать не реже одного раза в месяц и не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
При этом в учетной политике для целей НДС надо отразить такой порядок составления и выставления счетов-фактур.
📎 Об этом сообщает Минфин в письме от 13.02.2023 № 03-07-15/11685, которое доведено до сведения письмом ФНС от 21.02.2023 № СД-4-3/2068@.