Елена Герасимова/ БУХГАЛТЕР ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Добрый день, правильно пониманию что,те кто выбрал оплату платежными поручениями отдельными
оплачивают в налоговую страховые взносы одной суммой( без разделения ФФОМС и ФСС,как было раньше)
Добрый день, правильно пониманию что,те кто выбрал оплату платежными поручениями отдельными
оплачивают в налоговую страховые взносы одной суммой( без разделения ФФОМС и ФСС,как было раньше)
😁4👍1
veronika
Могу ли я внести деньги с карты тинькоф на ЕНС ( реквизиты тульские) юр лица по Инн юр лица?
Могу ли я внести деньги с карты тинькоф на ЕНС ( реквизиты тульские) юр лица по Инн юр лица?
📌 До 20 марта организации должны сдать уведомление о КИК
20 марта – крайний срок сдачи юрлицами уведомлений о контролируемых иностранных компаниях за 2022 год. Сдать его надо независимо от финансового результата иностранной компании.
Кроме того, до 28 марта вместе с декларацией по налогу на прибыль надо сдать документы, подтверждающие размер прибыли или убытка КИК.
Если есть основания для освобождения от налогообложения прибыли КИК, то документы по ним также надо сдать до 20 марта.
📎 Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 19.07.2021 № ЕД-7-13/671@.
За непредставление уведомления о КИК предусмотрен штраф в размере 500 тыс. рублей, предупреждает ФНС.
20 марта – крайний срок сдачи юрлицами уведомлений о контролируемых иностранных компаниях за 2022 год. Сдать его надо независимо от финансового результата иностранной компании.
Кроме того, до 28 марта вместе с декларацией по налогу на прибыль надо сдать документы, подтверждающие размер прибыли или убытка КИК.
Если есть основания для освобождения от налогообложения прибыли КИК, то документы по ним также надо сдать до 20 марта.
📎 Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 19.07.2021 № ЕД-7-13/671@.
За непредставление уведомления о КИК предусмотрен штраф в размере 500 тыс. рублей, предупреждает ФНС.
👍2
Doc
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при заполнении уведомления об исчисленных налогах за февраль в личном кабинете юл в графе выбора КБК нет никаких стро т граф касательно страховых взносов, т.е. их просто не добавить в уведомление, как быть? Как заполнить уведомление?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при заполнении уведомления об исчисленных налогах за февраль в личном кабинете юл в графе выбора КБК нет никаких стро т граф касательно страховых взносов, т.е. их просто не добавить в уведомление, как быть? Как заполнить уведомление?
🔥1
An-happy
Коллеги! Очень нужна помощь с ФСБУ 25. Заключили договор аренды доп.офиса. Договор на 11 месяцев, через каждые 11 месяцев перезаключается новый. По факту сидеть там планируем какминимум несколько лет. Вопрос: ППА, обязательство по аренде и прочую труху мы рассчитываем и учитываем исходя из 11 месяцев и каждые 11 месяцев корректируем в БУ, или же сразу рассчитываем исходя из предположения , что будем там сидеть 5 лет?
Коллеги! Очень нужна помощь с ФСБУ 25. Заключили договор аренды доп.офиса. Договор на 11 месяцев, через каждые 11 месяцев перезаключается новый. По факту сидеть там планируем какминимум несколько лет. Вопрос: ППА, обязательство по аренде и прочую труху мы рассчитываем и учитываем исходя из 11 месяцев и каждые 11 месяцев корректируем в БУ, или же сразу рассчитываем исходя из предположения , что будем там сидеть 5 лет?
👍2
Ольга
Добрый вечер, уважаемые коллеги, может кто то посоветует что. В 1с бух начисляю зарплату за 1-ю половину февраля, НДФЛ в начислении правильный, а в ведомости не правильный. И откуда он подтягивается, не пойму. И в регистре почему то оплату подтягивает конец декабря, хотя 2022г. полностью закрыт годом 22., все выплачено в декабре.
Добрый вечер, уважаемые коллеги, может кто то посоветует что. В 1с бух начисляю зарплату за 1-ю половину февраля, НДФЛ в начислении правильный, а в ведомости не правильный. И откуда он подтягивается, не пойму. И в регистре почему то оплату подтягивает конец декабря, хотя 2022г. полностью закрыт годом 22., все выплачено в декабре.
👍1
Татьяна К
Добрый вечер! Какое октмо ставить, если ип ведет деятельность не по месту прописки? Я про ндфл, раньше ставили октмо по месту ведения деятельности. Может кто знает…
Добрый вечер! Какое октмо ставить, если ип ведет деятельность не по месту прописки? Я про ндфл, раньше ставили октмо по месту ведения деятельности. Может кто знает…
👍2
Анастасия Эйхгорн
Добрый вечер, коллеги, помогите решить вопрос: 1с 8.3 отчёт 6 ндфл . Зп за декабрь выплачена в январе, авансов не было. По новым правилам зп за декабрь как доход должна быть отражена в 2023 году. У меня упорно ставит в 2022 год , какую настройку поменять, ведомость проведена в январе, не пойму что не так
Добрый вечер, коллеги, помогите решить вопрос: 1с 8.3 отчёт 6 ндфл . Зп за декабрь выплачена в январе, авансов не было. По новым правилам зп за декабрь как доход должна быть отражена в 2023 году. У меня упорно ставит в 2022 год , какую настройку поменять, ведомость проведена в январе, не пойму что не так
👍2
Татьяна К
Вопрос по патенту. Я получила патент на год. Но договор аренды то у меня на 11 месяцев. Потом продлят аренду. Но нет ли нарушения?
Вопрос по патенту. Я получила патент на год. Но договор аренды то у меня на 11 месяцев. Потом продлят аренду. Но нет ли нарушения?
Юлия Джулия
Подскажите пожалуйста. В связи с разделением заработной платы декабря на доход 2022 (аванс)и доход 2023 выплаченной в 2023, из-за округления НДФЛ не доплатили 1 рубль. При этом 6ндфл сформировался так, что исчислено, удержано и перечислено на одну и ту же сумму, но при отправке мы высветилось предупреждение что по этому сотр исчислено не соответствует 13% . Чтобы этот рубль выделился к доплате начислила премию за декабрь 2022. После этого 1 рубль к доплате появился, заполнился в 6ндфл, но премия 1 рубль в 2ндф и 6ндфл за 2022год села. Но ведь по правилам прошлого года премия переносится на 2023. По всем сотрудникам премии сели как надо, кроме этого одного. Что сделать? 1с б.п 3.0 не хочет эту премию перенести на январь 2023. Как думаете если сдать 6ндфл с этой премией в 1 рубль в декабре 2022 пройдет отчет или это всеже это ошибка которую фнс видит и что может быть за такое?
Подскажите пожалуйста. В связи с разделением заработной платы декабря на доход 2022 (аванс)и доход 2023 выплаченной в 2023, из-за округления НДФЛ не доплатили 1 рубль. При этом 6ндфл сформировался так, что исчислено, удержано и перечислено на одну и ту же сумму, но при отправке мы высветилось предупреждение что по этому сотр исчислено не соответствует 13% . Чтобы этот рубль выделился к доплате начислила премию за декабрь 2022. После этого 1 рубль к доплате появился, заполнился в 6ндфл, но премия 1 рубль в 2ндф и 6ндфл за 2022год села. Но ведь по правилам прошлого года премия переносится на 2023. По всем сотрудникам премии сели как надо, кроме этого одного. Что сделать? 1с б.п 3.0 не хочет эту премию перенести на январь 2023. Как думаете если сдать 6ндфл с этой премией в 1 рубль в декабре 2022 пройдет отчет или это всеже это ошибка которую фнс видит и что может быть за такое?
❤1🔥1
Британия ввела санкции против следующих банков:
▪️Банк «Санкт-Петербург»;
▪️«Уралсиб»;
▪️МТС Банк;
▪️Банк «Зенит».
▪️Банк «Санкт-Петербург»;
▪️«Уралсиб»;
▪️МТС Банк;
▪️Банк «Зенит».
👍3
Елена Герасимова/ БУХГАЛТЕР ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Добрый день, коллеги помогите, сформировать платежное поручение в СФР несчастным случаям. В 1с выдает ошибку
Добрый день, коллеги помогите, сформировать платежное поручение в СФР несчастным случаям. В 1с выдает ошибку
😁1🤩1
Торгуете на маркетплейсах? Поделитесь, что именно продаете ;)
Anonymous Poll
5%
Косметика, средства для ухода
16%
Одежда и / или обувь
1%
Бытовая техника (плиты, холодильники, чайники и т.п.)
3%
Электроника (телевизоры, приставки, смартфоны и т.д.)
1%
Компьютеры и их комплектующие
3%
Аксессуары (сумки, платки, ремни т др.)
2%
Бижутерия
2%
Ювелирные украшения
11%
Проукты питания
57%
Другое (напишу в комментариях)
👍1
КУБ / Красный уголок бухгалтера pinned «Торгуете на маркетплейсах? Поделитесь, что именно продаете ;)»
Г. Виталий
Здравствуйте. Вопрос по неуплате налогов и уведомлениям. Дано: директор маленькой фирмы платит зп, но не будет перечислять НДФЛ и страховые в бюджет за январь, февраль в связи с мат.трудностями. Пени и т.п. не пугают. Надо ли подавать уведомления? Не будут ли нал.органы на основании уведомлений выставлять инкассо в банк? Может быть лучше подать декларацию в апреле по 1 кв., когда будут деньги у предприятия?
Здравствуйте. Вопрос по неуплате налогов и уведомлениям. Дано: директор маленькой фирмы платит зп, но не будет перечислять НДФЛ и страховые в бюджет за январь, февраль в связи с мат.трудностями. Пени и т.п. не пугают. Надо ли подавать уведомления? Не будут ли нал.органы на основании уведомлений выставлять инкассо в банк? Может быть лучше подать декларацию в апреле по 1 кв., когда будут деньги у предприятия?
👎1
…
Добрый день)
Подскажите , пожалуйста, по начислению больничного в 1с бп 8.3.
Делаю отдельным начислением больничный - 1000 руб и 130 НДФЛ в них. К выплате 870 рублей. Далее расчёт зарплаты ( документ). В него попадёт оклад 10 000 ( НДФЛ 1300) и больничный суммой начисления 1000 рублей( ндфл 130).
В расчетном листке выходит, что начислен оклад и больничный , но вот ндфл как бы выходит два раза с больничного, то есть больше на 130 рублей, чем надо. Вместо 1300 +130, выходит 1300+130+130.
Может, все же в начисление зарплаты и не должен входить больничный , так как есть отдельным документом ? Но ведь суммы зарплаты суммарно сходится , а тогда бы и начисление больничного входило в расчётный листок два раза. Проблема только в ндфл( или в начисление зарплаты сумма больничного без ндфл ?
Добрый день)
Подскажите , пожалуйста, по начислению больничного в 1с бп 8.3.
Делаю отдельным начислением больничный - 1000 руб и 130 НДФЛ в них. К выплате 870 рублей. Далее расчёт зарплаты ( документ). В него попадёт оклад 10 000 ( НДФЛ 1300) и больничный суммой начисления 1000 рублей( ндфл 130).
В расчетном листке выходит, что начислен оклад и больничный , но вот ндфл как бы выходит два раза с больничного, то есть больше на 130 рублей, чем надо. Вместо 1300 +130, выходит 1300+130+130.
Может, все же в начисление зарплаты и не должен входить больничный , так как есть отдельным документом ? Но ведь суммы зарплаты суммарно сходится , а тогда бы и начисление больничного входило в расчётный листок два раза. Проблема только в ндфл( или в начисление зарплаты сумма больничного без ндфл ?
👍4🔥1
📍 Доходы от ПО для заявок на открытие счета не учитывают для льгот IT-компаний
Для пониженных страховых взносов и нулевой ставки налога на прибыль аккредитованная IT-компания должна иметь 70% профильных доходов. Туда не входят программы для банковских услуг.
Разъяснение дает Минфин в письме от 14.02.2023 № 03-03-06/1/12385.
Перечень профильных доходов IT-компаний для подсчета доли 70% приведен в п. 1.15 ст. 284 и п. 5 ст.427 НК РФ. Он исчерпывающий.
В списке есть услуги от программ для размещения предложений в интернете. Но есть исключение – если программу используют для получения банковских, финансовых услуг.
Минфин пояснил, что к таким исключаемым относятся все банковские услуги, в том числе:
- предоставление клиенту возможности оставить заявку на открытие счета или получение кредита;
- проведение оценки возможных рисков для банка при выдаче кредита или открытии счета конкретному клиенту.
Если льготные доходы без учета вышеназванных исключаемых не дотягивают до доли 70%, то IT-компания не сможет пользоваться налоговыми льготами.
Для пониженных страховых взносов и нулевой ставки налога на прибыль аккредитованная IT-компания должна иметь 70% профильных доходов. Туда не входят программы для банковских услуг.
Разъяснение дает Минфин в письме от 14.02.2023 № 03-03-06/1/12385.
Перечень профильных доходов IT-компаний для подсчета доли 70% приведен в п. 1.15 ст. 284 и п. 5 ст.427 НК РФ. Он исчерпывающий.
В списке есть услуги от программ для размещения предложений в интернете. Но есть исключение – если программу используют для получения банковских, финансовых услуг.
Минфин пояснил, что к таким исключаемым относятся все банковские услуги, в том числе:
- предоставление клиенту возможности оставить заявку на открытие счета или получение кредита;
- проведение оценки возможных рисков для банка при выдаче кредита или открытии счета конкретному клиенту.
Если льготные доходы без учета вышеназванных исключаемых не дотягивают до доли 70%, то IT-компания не сможет пользоваться налоговыми льготами.
😢2👍1
Татьяна К
Добрый день! Может уже отвечали в чате, но я не нашла. Декабрьскую зарплату отдала в декабре. В 2023 все с чистого листа. В январе вычет по ндфл задвоился. Аванс 20 зпл5. Думала в феврале выровняется. Но нет. Февраль и март уже считает нормально, а лишний вычет так и болтается. Это нормально?)
Добрый день! Может уже отвечали в чате, но я не нашла. Декабрьскую зарплату отдала в декабре. В 2023 все с чистого листа. В январе вычет по ндфл задвоился. Аванс 20 зпл5. Думала в феврале выровняется. Но нет. Февраль и март уже считает нормально, а лишний вычет так и болтается. Это нормально?)
Юлия Давыдова
Коллеги, добрый день! Подскажите, ИП поменял прописку в январе 2023 года, но по выписке до сих пор нет изменений. Персонифицированные за сотрудников нужно уже отправлять в новую ФНС ? И уведомления об исчисленных?
Коллеги, добрый день! Подскажите, ИП поменял прописку в январе 2023 года, но по выписке до сих пор нет изменений. Персонифицированные за сотрудников нужно уже отправлять в новую ФНС ? И уведомления об исчисленных?
oleg olegov
Добрый день! Подскажите. ИП усн 6%, доходы,без работников. Допустим ФСВ оплачены в 1-ом квартале полностью, заявление-распоряжение, так же подано в 1-ом квартале. Налог усн за 1-ый квартал составил допустим 60000, налог оплачен 14158. На какую сумму подавать уведомление об исч. суммах налогов, ав. плат, стрх.взн....? На 60000 или за минусом фсв 14158? На сайте налоговой сказано, что по фсв уведомление не подавать, а как быть не понимаю😕
Добрый день! Подскажите. ИП усн 6%, доходы,без работников. Допустим ФСВ оплачены в 1-ом квартале полностью, заявление-распоряжение, так же подано в 1-ом квартале. Налог усн за 1-ый квартал составил допустим 60000, налог оплачен 14158. На какую сумму подавать уведомление об исч. суммах налогов, ав. плат, стрх.взн....? На 60000 или за минусом фсв 14158? На сайте налоговой сказано, что по фсв уведомление не подавать, а как быть не понимаю😕