Бухгалтерский Дом
72 subscribers
261 photos
197 videos
1 file
27 links
Download Telegram
По налогам, взносам, авансовым платежам, которые платят до подачи декларации либо без нее, нужно подать уведомление об исчисленных суммах. Срок — не позднее 25-го числа месяца уплаты. Форму, порядок заполнения уведомления, а также его электронный формат утвердила ФНС.
Особый срок предусмотрен для уведомления об НДФЛ, который будет удержан с 23 по 31 декабря, — последний рабочий день. Таким образом, в декабре 2023 года в части НДФЛ нужно направить 2 уведомления: одно не позднее 25 декабря, а второе — до 29 декабря включительно.
ФНС подчеркивает: без уведомления поступившие на ЕНС деньги нельзя распределить по бюджетам, что приведет к начислению пеней
В 2023 году вместо уведомления организация или ИП вправе представить платежное поручение. По нему инспекция должна однозначно определить бюджет, в который направляются денежные средства, срок уплаты и иные необходимые реквизиты. Правило перестает действовать, как только налогоплательщик впервые подаст уведомление.

Продолжение в комментариях ⬇️
Всем доброе утро и прекрасной рабочей недели 💪

Календарь бухгалтера на эту неделю ☝️
Сегодня хотим поделиться с вами историей нашего клиента:

В ноябре прошлого года к нам обратился собственник нескольких бизнесов (сеть магазинов, сеть кафе и ресторанов, и многое другое). Есть несколько организаций и целый штат бухгалтеров во главе с главным бухгалтером.

Проблема была простая, старый главбух увольнялся и было выявлено неимоверное количество ошибок в бухгалтерском и налоговом учете, повлекших за собой финансовые потери. Нового главбуха приняли, но где гарантия, что ошибки не повтопятся и не выплывут в дальнейшем?

В этом и состоял запрос собственника - необходим контроль бухгалтерского и налогового учета.

Мы провели экспресс-анализ бух базы, выявили недочеты и наметили путь восстановления учета для главбуха. По любым вопросам она обращается к нам, а собственник может спать спокойно, т.к. свою ответственность мы закрепили подписанным договором.

Продолжение ⬇️
ЗАРПЛАТА НИЖЕ МРОТ?
 
Ждите требование от налоговой и предупреждение от трудовой инспекции!
 
✏️Как отвечать на такие требования?
 
Согласно законодательства зарплата наемных работников не может быть ниже МРОТ. Если в регионе есть районные коэффициенты, то они учитываются дополнительно!!!
 
✏️Что делают работодатели, чтобы снизить нагрузку по страховым взносам?
 
Уменьшают ставки. Если ЗП работника, принятого на полную ставку должна быть не ниже МРОТ, то ЗП работника, принятого на 4-часовой рабочий день должна быть не менее 0,5 МРОТ.
 
В таком случае в ответе на требование поясняем, что сотрудники приняты на неполную ставку. Подтверждением будет штатное расписание и трудовой договор. В рамках камеральных проверок документы предоставлять вы не обязаны.

Ни в коем случае нельзя делать оклад ниже МРОТ!!! Это прямое нарушение законодательства!
«ИП или ООО»? 🤨

Когда человек только начинает свой бизнес-путь, он совершает много ошибок! 🥲

Поэтому, чтобы предостеречь вас, дадим несколько полезных советов при регистрации бизнеса.

Следует учесть, что в
в «ООО» все гораздо замысловатей, чем у «ИП»

Нет возможности безосновательно пополнить счёт;
Трудно выводить прибыль;
Необходимо вести более сложный бухучет;
Штрафы выше;
Сложнее регистрировать;
Очень сложно ликвидировать;

Поэтому регистрировать «ООО» нужно лишь тогда, когда вы точно уверены, что статус «ИП» вам не походит.

А он не подходит он если:
✔️Начинаете бизнес с партнёром;
✔️Нужна лицензия, которую выдают только организациям;
✔️Необходимо официально закрепить доли;
✔️Планируете продавать долю в бизнесе или бизнес целиком;

Во всех других случаях, ваш выбор очевиден🔝 согласны?)
Календарь бухгалтера на неделю ☝️
Ответственность за отсутствие оригиналов входящих документов

Отсутствие подписанных с 2-х сторон входящих документов от поставщика (УПД, акт, ТТН, ТН), подтверждающиех факт покупки товаров, работ, услуг может служить поводом для сокращения расходов уменьшающих базу для расчета налога.
Так, например, инспекторы могут доначислить:
- налог на прибыль организации
- НДС. Налоговый орган имеет право отказать в вычете входящего налога, при отсутствии оригиналов документов.
- УСН

По мимо всего этого, будут начислены штрафы в размере 20% от суммы заниженного налога, но не менее 40 000 рублей.

За отсутствие первичных документов, счетов-фактур или регистров бухгалтерского или налогового учета» оштрафуют по статье 120 НК РФ как за «грубое нарушение правил учета доходов, расходов и объектов налогообложения». Действие этой статьи распространяется и на ООО и на ИП. Сумма штрафа до 10 000 рублей.

Будьте внимательны! И проверяйте наличие подписанных документов!
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
С днем рождения, Нина Геннадьевна!🎊🎊🎊
Счастья и всех благ🎉
О Нине❤️
Будь счастлива !
Для чего нужна консультация бухгалтера?😎 (рассмотрим на примере нашего клиента)

Консультация – это получение нужной информации для решения того или иного вопроса.
Консультация бухгалтера будет полезна как предпринимателю, так и физическому лицу
 
предпринимателю – для решения ряда вопросов при открытии своего дела
 
оптимальная система налогообложения;
как выбрать ОКВЭД;
когда и какие платить налоги;
сдача отчетности;
как принять сотрудников;
как разобраться в кадровых документах;
другие вопросы, возникающие по ходу деятельности.
 
физическому лицу как правило, требуется консультация по подготовке и подаче 3-НДФЛ
Да, такую информацию можно поискать в интернете, но там очень легко запутаться и не всегда выходит найти то, что нужно именно вам.
Пользуясь этим способом, вы можете допустить ошибки, и будет замечательно, если при этом не придется нести финансовые расходы.
 
Приведем пример такой ошибки:
Как налоговая может узнать о моей торговле без онлайн-кассы?
 
Многие продолжают работать без онлайн-касс, но при этом задумываются: насколько это рискованно ?
Сегодня разберёмся в этом вопросе, читайте новый пост❤️
 
Как налоговая может узнать о вашей торговле без онлайн-кассы?
 
‼️ По жалобам покупателей:
Например, кому-то из ваших клиентов не понравилась продукция или услуга, и он решит пожаловаться. И наличие чека должно защищать покупателей в соответствии с законом о защите прав потребителей!
‼️ Проведение контрольной закупки
Налоговики вправе провести контрольную закупку. Если продавец выбивает обычный чек на стандартной KKT, не используя онлайн-кассу, это отображается на напечатанном чеке!!!
 
Следует отметить, что онлайн-кассы полезны не только для налоговой, но и для самих предпринимателей!!!
 
С их помощью можно автоматизировать многие процессы, контролировать работу продавцов, а также вести аналитику продаж!!!
 
Продолжение в комментариях 👇
Работа с самозанятыми!

Плюсы работы с самозанятыми:
 
- отсутствие НДФЛ;
- отсутствие взносов на обязательные виды страхования
- не приходится выделять рабочее место и нести другие сопутствующие затраты
❗️При этом всем, отношения бизнеса с самозанятыми находятся под особым вниманием налоговиков!!!

Причина - недобросовестные налогоплательщики для уклонения от уплаты налогов пользуются подменой трудовых отношений на гражданско - правовые!

Особенно такие встречаются в такси, консалтинге, фитнес, и т.д.

По каким признакам ФНС может распознать налоговую схему:
- если самозанятый зарегистрировался в этом статусе по требованию заказчика;
- если заказчик сам распределяет самозанятых по рабочим объектам;
- если заказчик устанавливает режим работы самозанятых;
- оформление сотрудников самозанятыми является "фиктивным"и прикрывает цель по уклонению от уплаты налогов;
- выплаты «самозанятым» можно рассматривать как доходы, получаемые в рамках трудовых отношений;
 
Продолжение 👇
 
Сэкономить более 100 000 рублей за одну консультацию-легко!

К нам обратился ИП, который сам ведет учет, платит налоги и сдает отчётность. Обратился с запросом открыть ООО по другому виду деятельности и за одно решил уточнить, а все ли правильно он делает по ИП. И выяснилось, что он платил фиксированные страховые взносы и 1% с дохода свыше 300 000 рублей за год. А вот упрощенку он уменьшал только на фиксированные платежи!!! Хотя и на сумму 1% тоже имеет право уменьшать УСНО!

Что мы предложили сделать? Во-первых, подать уточненки за три года и отразить эти оплаченные суммы. Во-вторых, когда будет переплата по налогу или вернуть ее на расчётный свет или учесть в счет следующих платежей. А сумма переплаты составляет более 100 000 рублей. Не плохой бонус?)

К чему мы это все рассказываем? А к тому, каждый должен заниматься своим делом! Бизнесмен-вести бизнес, бухгалтер и налоговый консультант экономить препринтмателю время, деньги и нервы!

А вы все еще сами ведёте учет?